今年以来,宣州区持续加大审计整改工作力度,深入推进整改制度化建设,强化整改的协同贯通,全面深化审计成果运用。
一是坚持党对审计整改工作的统一领导。区委审计委员会第四次会议对审计查出问题整改工作实施方案进行了讨论,成立宣州区审计查出问题整改办公室,由区委审计委员会办公室秘书科负责整改日常工作监督。区委审计委员会第五次会议听取了2018年以来审计查出问题整改“回头看”工作开展情况专题汇报,区委审计委员会主任对整改工作作出了重要批示。
二是坚持多部门的协调联动。宣州区审计查出问题整改办公室由区审计局牵头,区纪委监委、区委组织部、区委巡察办、区人大财经工委等部门分管领导参加,定期对审计查出问题整改工作进行分析研判,并将阶段性整改结果形成专报,报送区委审计委员会。加强纪审联动、巡审联动,通过联席会议制度相互通报和交流工作情况,增强信息互通和监督互动。
三是坚持对问题整改的持续性进行关注。实行“回头看”检查机制,每半年抽取部分审计项目开展审计查出问题落实情况“回头看”,重点突出问题较严重、金额较大的项目,并将结果反馈至被审计单位,进一步督促整改落实。2022年开展2018年以来审计查出问题整改“回头看”工作,着重关注一些需要长期坚持整改或易反复发生的问题,检查发现42个问题尚未完全整改到位,整改办向相关责任单位发出工作提示单,督促被审计单位进一步加强整改工作的持续推进工作。
四是坚持以动真碰硬的原则直面问题整改。在审计局内部对整改报告及相关资料实行主审重点审核、业务科室严格把关、整改办负责督办的“三级负责制”。对被审计单位整改实行超时督办,督办后仍不整改或存在虚假整改等行为的,由整改办成员单位会签后提出通报批评或约谈建议,在全区通报或由相关部门对其主要负责人及责任领导进行约谈。2022年上半年向6个单位涉及8个项目发出督办函,相关单位均在时限内完成整改。
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