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宣州区审计局行政规范性文件库(专栏)
索引号: 信息分类: 规范性文件立改废
发文机关: 宣州区审计局 主题分类:
成文日期: 2017-10-17 发布日期: 2017-10-17
发文字号: 有 效 性: 有效
标    题: 宣州区审计局2017年度区政府规范性文件立项申报表二
政策咨询机关: 政策咨询电话:
索引号:
信息分类: 规范性文件立改废
发文机关: 宣州区审计局
主题分类:
成文日期: 2017-10-17
发布日期: 2017-10-17
发文字号:
有 效 性: 有效
标    题: 宣州区审计局2017年度区政府规范性文件立项申报表二
政策咨询机关:
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附件:

2017年度区政府规范性文件立项申报表

 

申报单位(盖章):区审计局                   申报时间:   2017 2 8

拟制定的规范性文件名称

宣州区人民政府关于进一步加强内部审计工作的实施意见

制定的必要性

 

和可行性

为进一步加强我区内部审计工作,更好地发挥内部审计在我区经济社会发展中的服务与保障作用,根据《中华人民共和国审计法》、《安徽省内部审计条例》、《宣城市人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》,结合我区审计,制定具体实施意见。

制定依据(法律、

 

法规、规章及政策

 

文件名称、文号)

《中华人民共和国审计法》、《安徽省内部审计条例》、《宣城市人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》(宣政秘[2016]71)

主要内容(调整对

 

象、要解决的主要

 

问题、拟确立的重

 

要制度、措施等)

一、完善和加强内部审计建设。

(一)建立健全内部审计制度。

(二)加强内部审计机构建设。

二、明确内部审计职责和工作要求。

(一)明确内部审计职责定位。

(二)工作要求。

三、加强内部审计工作的组织领导和监督指导。

(一)完善内部治理机制。

(二)加强内部审计工作的组织领导。

(三)强化对内部审计工作的指导和监督。
(四)建立和完善内部审计结果报告与成果应用机制。

(五)强化内部审计行业自律。

 

 

起草单位

 

 

 

牵头单位

宣州区审计局

会同单位

 

 

 

 

涉及其他单位

职责事项

 

 

 

 

 

 

进度安排

调研计划

5月份

送审时间

6月份

 

 

申报单位法制机构意见

 

 

 

 

         

 

 

申报单位主要领导意见

 

 

 

 

                                

                                       

责任科室

综合

法规科

联系人

凤良军

电话

3031738

  

 

注:1.由两个以上单位联合起草的,由牵头单位填报,其他单位在“会同单位”栏注明;2.一文一表,即一份规范性文件填报一张表。

 

 

 

 

 

 

 

 

宣州区审计局(办公室)发布
发布时间:2017-10-17 00:00 信息来源:宣州区审计局