索引号: | 11341703003249530K/202310-00015 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 宣州区司法局 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 宣城市宣州区司法局2022年度部门决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-20 | 发布日期: | 2023-10-20 |
索引号: | 11341703003249530K/202310-00015 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 宣州区司法局 |
主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 宣城市宣州区司法局2022年度部门决算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-20 |
发布日期: | 2023-10-20 |
宣城市宣州区司法局2022年度部门决算
目 录
第一部分 宣城市宣州区司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市宣州区司法局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宣城市宣州区司法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告
第一部分 宣城市宣州区司法局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市司法行政工作法律法规 和政策,拟订并组织实施全区司法行政工作的发展规划 ;
(二)指导、协调和监督全区法制宣传和依法治理工作;
(三)负责指导、监督管理全区法律援助工作;
(四)指导、监督管理全区律师、基层法律服务工作;
(五)指导、监督全区基层司法所建设、人民调解、社 区矫正、安置帮教、基层法律服务、司法助理员工作;
(六)负责全区律师、基层法律服务机构的设立、注册 、注销的受理、初审、转报工作;负责本局行政复议和应诉等法制工作;
(七)管理、指导全区司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作;
(八)指导、协调司法行政系统信息化建设;
(九)负责全区司法行政系统队伍建设、作风建设和培 训工作;
(十)承办区政府交办的其他事项 。
第二部分 宣城市宣州区司法局2022年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
部门公开01表 |
|
部门:宣城市宣州区司法局 |
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|
|
金额单位:万元 |
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|
|
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|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
|
行次 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1059.55 |
一、一般公共服务支出 |
|
32 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收 |
3 |
|
三、国防支出 |
|
34 |
|
入 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
|
35 |
911.02 |
|
|
|
|
|
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
|
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
39 |
85.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
|
40 |
23.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
|
50 |
38.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1059.55 |
本年支出合计 |
|
58 |
1059.55 |
|
|
|
|
|
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
|
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
31 |
1059.55 |
总计 |
|
62 |
1059.55 |
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开02表 |
|
|
部门:宣城市宣州区司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合 |
财政拨款收 |
上级补助收 |
|
事业收入 |
|
附属单位上 |
|
|
||
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
经营收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
|
|
其中:教育 |
|
|||||||||||
|
计 |
入 |
入 |
小计 |
缴收入 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
收费 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
合计 |
1059.55 |
1059.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
01 |
|
人大事务 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
01 |
01 |
行政运行 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
911.02 |
911.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
06 |
|
司法 |
696.74 |
696.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
06 |
01 |
行政运行 |
374.93 |
374.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
27.46 |
27.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
06 |
04 |
基层司法业务 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
06 |
07 |
公共法律服务 |
65.56 |
65.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
06 |
10 |
社区矫正 |
43.19 |
43.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
06 |
99 |
其他司法支出 |
163.6 |
163.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
99 |
|
其他公共安全支出 |
214.28 |
214.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
99 |
99 |
其他公共安全支出 |
214.28 |
214.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
85.45 |
85.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
85.45 |
85.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
05 |
01 |
行政单位离退休 |
39.04 |
39.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.94 |
30.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
23.08 |
23.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
38.07 |
38.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
38.07 |
38.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
28.15 |
28.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开03表 |
|
部门:宣城市宣州区司法局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目代码 |
|
|
科目名称 |
本年支出合 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支 |
经营支出 |
|
对附属单位 |
|
|
|
|
计 |
出 |
|
补助支出 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
|
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
1059.55 |
523.46 |
536.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
|
|
人大事务 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
01 |
|
行政运行 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
911.02 |
374.93 |
536.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
|
|
司法 |
696.74 |
374.93 |
321.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
|
行政运行 |
374.93 |
374.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
02 |
|
一般行政管理事务 |
27.46 |
|
27.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
04 |
|
基层司法业务 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
07 |
|
公共法律服务 |
65.56 |
|
65.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
10 |
|
社区矫正 |
43.19 |
|
43.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
99 |
|
其他司法支出 |
163.6 |
|
163.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
99 |
|
|
其他公共安全支出 |
214.28 |
|
214.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
99 |
99 |
|
其他公共安全支出 |
214.28 |
|
214.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
85.45 |
85.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
85.45 |
85.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
39.04 |
39.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.94 |
30.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
23.08 |
23.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
38.07 |
38.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
38.07 |
38.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
28.15 |
28.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
部门公开04表 |
|
||
部门:宣城市宣州区司法局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
|
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府 |
国有 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公 |
性基 |
资本 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
共预算 |
金预 |
经营 |
|
|
财政拨 |
算财 |
预算 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
款 |
政拨 |
财政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨 |
1 |
|
1059.5 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
款 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政 |
2 |
|
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财 |
3 |
|
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
33 |
911.02 |
911.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
85.45 |
85.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、卫生健康支出 |
38 |
23.08 |
23.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、资源勘探工业信息 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、自然资源海洋气象 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
48 |
38.07 |
38.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、国有资本经营预 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、灾害防治及应急 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1059.5 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
排的支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1059.5 |
1059.5 |
|
|
款 |
|
|
|
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1059.5 |
总计 |
58 |
1059.5 |
1059.5 |
|
|
|
|
5 |
|
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开05表 |
|
|
部门:宣城市宣州区司法局 |
|
金额单位:万元 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目代码 |
|
科目名称 |
|
本年支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
款 |
|
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
合计 |
1059.55 |
523.46 |
536.09 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
01 |
|
|
|
人大事务 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
01 |
|
01 |
|
行政运行 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
911.02 |
374.93 |
536.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
06 |
|
|
|
司法 |
696.74 |
374.93 |
321.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
06 |
|
01 |
|
行政运行 |
374.93 |
374.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
06 |
|
02 |
|
一般行政管理事务 |
27.46 |
|
27.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
06 |
|
04 |
|
基层司法业务 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
06 |
|
07 |
|
公共法律服务 |
65.56 |
|
65.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
06 |
|
10 |
|
社区矫正 |
43.19 |
|
43.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
06 |
|
99 |
|
其他司法支出 |
163.6 |
|
163.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
99 |
|
|
|
其他公共安全支出 |
214.28 |
|
214.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
99 |
|
99 |
|
其他公共安全支出 |
214.28 |
|
214.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
85.45 |
85.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
05 |
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
85.45 |
85.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
05 |
|
01 |
|
行政单位离退休 |
39.04 |
39.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
05 |
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.94 |
30.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
05 |
|
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
23.08 |
23.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
11 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
11 |
|
01 |
|
行政单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
38.07 |
38.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
02 |
|
|
|
住房改革支出 |
38.07 |
38.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
02 |
|
01 |
|
住房公积金 |
28.15 |
28.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
02 |
|
02 |
|
提租补贴 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
部门公开06表 |
|
|
部门:宣城市宣州区司法局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费 |
|
|
|
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目代 |
科目名称 |
金额 |
科目代 |
科目名称 |
金额 |
科目代 |
科目名称 |
金额 |
|
码 |
码 |
码 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
443.36 |
302 |
商品和服务支出 |
37.08 |
30703 |
国内债务发行 |
|
|
费用 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
147.59 |
30201 |
办公费 |
5 |
30704 |
国外债务发行 |
|
|
费用 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
119.95 |
30202 |
印刷费 |
0.65 |
310 |
资本性支出 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
37.17 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购 |
|
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建 |
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||||||
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
15.78 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.09 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
基本养老保险缴 |
30.94 |
30206 |
电费 |
1.9 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.47 |
30207 |
邮电费 |
0.27 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗 |
19.22 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软 |
|
|
|
保险缴费 |
|
|
|
|
|
件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补 |
5.02 |
30209 |
物业管理费 |
5.6 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
助缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障 |
0.97 |
30211 |
差旅费 |
0.7 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.07 |
30212 |
因公出国(境) |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
费用 |
|
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||||||
|
|
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|
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
6.6 |
30213 |
维修(护)费 |
0.31 |
31011 |
地上附着物和 |
|
|
青苗补偿 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利 |
6.59 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的 |
42.45 |
30215 |
会议费 |
0.31 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具 |
|
|
|
|
购置 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
39.04 |
30217 |
公务接待费 |
2.37 |
31021 |
文物和陈列品 |
|
|
购置 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支 |
|
|
|
|
出 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
3.4 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.22 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金 |
|
|
|
|
股权投资 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.73 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.11 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产 |
|
30231 |
公务用车运行 |
6.55 |
31299 |
其他对企业补 |
|
|
|
补贴 |
|
|
维护费 |
|
|
助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.01 |
399 |
其他支出 |
|
|
费 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和 |
|
30240 |
税金及附加费 |
|
39907 |
国家赔偿费用 |
|
|
家庭的补助 |
|
用 |
|
支出 |
|
|
|||
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|
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|
其他商品和服 |
|
|
对民间非营 |
|
|
|
|
|
30299 |
0.25 |
39908 |
利组织和群众性 |
|
|
|
|
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|
|
务支出 |
|
|
自治组织补贴 |
|
|
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|
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307 |
债务利息及费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
支出 |
|
|
|
|||
|
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|
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|
|
|
|
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30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
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|
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|
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|
人员经费合计 |
485.81 |
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公用经费合计 |
|
37.65 |
|
|||
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|
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|
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|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
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部门公开07表 |
|
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部门:宣城市宣州区司法局 |
|
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|
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|
金额单位:万元 |
|
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年初结转和结余 |
|
本年收入 |
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本年支出 |
|
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年末结转和结余 |
|
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项目支 |
|
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项目支出结转 |
|
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科目代码 |
|
科目名称 |
|
基本支 |
|
|
基本支 |
项目支 |
|
|
基本支 |
项目支 |
|
|
基本支 |
和结余 |
|
|||||||
|
|
合计 |
出结转 |
合计 |
|
合计 |
|
合计 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
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出结转 |
|
出 |
|
出 |
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出 |
|
出 |
|
出结转 |
|
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|||||
|
|
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|
项目支 |
项目支 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
和结余 |
|
|
|
|
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|||||||||
|
|
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出结转 |
出结余 |
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|
类 |
|
款 |
|
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
|
6 |
7 |
|
8 |
|
9 |
10 |
|
11 |
12 |
|
13 |
|
|
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:宣城市宣州区司法局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
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部门公开08表 |
|
|
部门:宣城市宣州区司法局 |
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金额单位:万元 |
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||||||
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科目代码 |
|
科目名称 |
|
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
|
款 |
|
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:宣城市宣州区司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 宣城市宣州区司法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1059.55万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1059.55万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加123.84万元,增长13.23%,主要原因:上年结转上级转移支付资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1059.55万元,其中:财政拨款收入1059.55万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1059.55万元,其中:基本支出523.46万元,占49.40%;项目支出536.09万元,占50.60%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1059.55万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1059.55万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加123.84万元,增长13.23%,主要原因:上年结转上级
转移支付资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1059.55万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加123.84万元,增长13.23%。主要原因:上年结转上级转移支付资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1059.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.93万元,占0.18%;公共安全(类)支出911.02万元,占85.98%;社会保障和就业(类)支出85.45万元,占8.06%;卫生健康(类)支出23.08万元,占2.18%;住房保障(类)支出38.07万元,占3.59%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.12万元,支出决算为1059.55万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:上级转移支付资金用于人民调解、司法装备、社区矫正、法治宣传等,财政代编预算用于奖励性绩效、退休人员增加补贴。其中:基本支出523.46万元,占49.40%;项目支出536.09万元,占50.60%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.93万元,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出误入。
2.公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为298.24万元,支出决算为374.93万元,完成年初预算的125.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出。
3.公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为30.8 万元,支出决算为27.46万元,完成年初预算的89.16%,决算数小于预算数的主要原因是访调对接项目调整。
4.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。
年初预算为20万元,支出决算为22万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付支持人民调解支出。
5.公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项)。
年初预算为45万元,支出决算为65.56万元,完成年初预算的145.69%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付支持法律援助支出。
6.公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为42万元,支出决算为43.19万元,完成年初预算的102.83%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付支
持社区矫正支出。
7.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为163.6万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转上级转移支付资金用于人民调解、司法装备、社区矫正、法治宣传等支出。
8.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为214.28万元,决算数大于预算数的主要原因是本年上级转移支付资金用于人民调解、司法装备、社区矫正、法治宣传等支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.6万元,支出决算为39.04万元,完成年初预算的6506.67%,决算数大于预算数的主要原因是用于退休人员增加补贴。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.94万元,支出决算为30.94万元,完成年初预算的100%。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.47万元,支出决算为15.47万元,完成年初预算的100%。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.01万元,支出决算为23.08万
元,完成年初预算的92.28%,决算数小于预算数的主要原因是支出误入一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为28.15万元,支出决算为28.15万元,完成年初预算的100%。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为9.92万元,支出决算为9.92万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出523.46万元,其中:人员经费485.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助; 公用经费37.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市宣州区司法局没有政府性基金预算收入,也没
有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
宣城市宣州区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,宣城市宣州区司法局机关运行经费支出37.65万元,比2021年减少59.07万元,下降61.07%,主要原因是基本支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,宣城市宣州区司法局政府采购支出总额67.24万元,其中:政府采购货物支出67.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.99万元,占政府采购支出总额的49.06%,其中:授予小微企业合同金额32.99万元,占授予中小企业合同金额的49.06%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,宣城市宣州区司法局共有车辆8
辆,其中:执法执勤用车8辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共15个项目,涉及资金317.15万元。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共15个项目,涉及资金317.15万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,宣州区司法局2022年15个项目资金支出使用和管理符合制度规定,实际支出与预算规定的用途一致,资金控制在预算范围内。资金使用按预算程序申请审批,财务手续完备,会计核算正确,财务信息真实完整,无截留、挤占、挪用等违规行为。通过项目建设,达到预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,宣州区司法局2022年年初各项任务全部完成,部门整体支出达到预期绩效目标。
组织对法律援助-民生工程等1个项目开展了部门评价,共涉及资金98.25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看宣州区司法局2022年法律援助项目是对城乡困难群体实施法律援助的一项民生工程,本级预算41.25万元,上级转移支付57万元,实际受理法律援
助案件764件,完成101.9%,结案率83.11%,完成法律援助全部工作任务和绩效目标。项目实施维护了全区城乡经济困难群体和特殊案件当事人合法权益,维护了法律正确实施,促进了社会公平正义,得到了受援对象的认可和好评,群众满意度较高。部门绩效评价综合得分100分 。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
宣城市宣州区司法局在2022年度部门决算中反映“法律援助-民生工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
法律援助-民生工程绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为 41.25 万元,执行数为41.25 万元,完成预算的100%,配套上级转移支付资金57万元,完成法律援助案件 764件,结案率83.11%。 。发现的主要问题及原因:无,下一步改进措施:
无
法律援助-民生工程项目的《项目支出绩效自评表》。
附件:
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
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法律援助-民生工程 |
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主管部门 |
031-宣城市宣州区司法局 |
实施单 |
031001-宣城市宣州区司法 |
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位 |
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局 |
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项目资金 |
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年初预 |
全年预 |
全年执 |
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分值 |
执行率 |
得分 |
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算数 |
算数 |
行数 |
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(万元) |
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年度资金总额: |
45.00 |
41.25 |
41.25 |
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10 |
100.00% |
10.00 |
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其中:本年财政 |
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45 |
41.25 |
41.25 |
— |
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拨款 |
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上年结转资金 |
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0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
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0 |
0 |
0 |
— |
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预期目标 |
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实际完成情况 |
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年度总 |
完成办案数量750件,结案率70%,提升公众满意度, |
完成办案数量764件,结案率 |
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83.11%,提升公众满意度,拓展法 |
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体目标 |
拓展法律援助覆盖面。全年开展不少于2次的法律咨询 |
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和宣传活动。 |
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律援助覆盖面。全年开展法律咨询 |
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和宣传活动2次。 |
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偏差原 |
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一级指 |
二级指标 |
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三级指标 |
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年度指 |
实际完 |
分值 |
得分 |
因分析 |
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标 |
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标值 |
成值 |
及改进 |
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措施 |
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结案率 |
|
70% |
达成预 |
5 |
5 |
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|
期指标 |
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数量指标 |
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达成预 |
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(0分) |
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信息系统案件录入率 |
100% |
5 |
5 |
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|
期指标 |
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全年办案数量 |
|
=750件 |
764 |
10 |
10 |
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|
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|
|
|
|
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|
开庭审理案件旁听率 |
10% |
达成预 |
3 |
3 |
|
|
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|
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|
期指标 |
|
|
||||||
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|
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产出指 |
|
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|
质量指标 |
|
档案卷宗规范率 |
|
100% |
达成预 |
4 |
4 |
|
|
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|
标(50 |
(0分) |
|
|
期指标 |
|
|
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|
分) |
|
|
|
|
|
|
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|
社会律师办案率 |
|
70% |
达成预 |
3 |
3 |
|
|
||
|
|
|
|
|
期指标 |
|
|
|||||
|
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|
绩效指 |
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|
时效指标 |
|
受理案件审批及时率,批 |
明显提 |
达成预 |
|
|
|
|
|||
标 |
|
|
准案件指派率,办案补贴 |
10 |
10 |
|
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|||||
|
(0分) |
|
高 |
期指标 |
|
|
||||||
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|
发放及时率 |
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成本指标 |
|
办案补贴标准执行率,培 |
年度项 |
达成预 |
|
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|
训费标准执行率,经费使 |
目预算 |
10 |
10 |
|
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|
|
(0分) |
|
期指标 |
|
|
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用合规率 |
|
45万元 |
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|
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|
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|
|
社会效益 |
民生工程目标任务完成 |
明显提 |
达成预 |
15 |
15 |
|
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|||
|
|
指标 |
|
率,维护受援人合法利益 |
高 |
期指标 |
|
|
||||
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|
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||||||
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|
|
|
效益指 |
可持续影 |
|
拓展法律援助覆盖面 |
不断增 |
达成预 |
15 |
15 |
|
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|
响指标 |
|
加 |
期指标 |
|
|
||||||
|
标(30 |
|
|
|
|
|
|
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经济效益 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
分) |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
指标(0分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
满意度 |
满意度指 |
|
|
|
|
|
达成预 |
|
|
|
|
|
指标(10 |
|
群众满意度 |
|
95% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
分) |
标(10分) |
|
|
|
|
|
期指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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总分 |
|
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|
100 |
100.00 |
|
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所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
(3)部门评价结果。
《2022年度法律援助-民生工程项目部门绩效评价报告》详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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