索引号: | 113417030032496731/201612-00004 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 澄江街道办事处 | 主题分类: | |
名称: | 澄江街道办事处2015年财政决算 | 文号: | |
生成日期: | 2016-12-19 | 发布日期: | 2016-12-19 |
索引号: | 113417030032496731/201612-00004 |
组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 澄江街道办事处 |
主题分类: | |
名称: | 澄江街道办事处2015年财政决算 |
文号: | |
生成日期: | 2016-12-19 |
发布日期: | 2016-12-19 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:宣城市宣州区澄江街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,034,436.00 | 5,034,436.00 | 5,034,436.00 | 5,034,436.00 | 5,034,436.00 | 5,034,436.00 | 一、基本支出 | 54 | 14,140,436.00 | 14,140,436.00 | 14,140,436.00 | 14,140,436.00 | 14,140,436.00 | 14,140,436.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 5,412,025.87 | 5,412,025.87 | 5,412,025.87 | 5,412,025.87 | 5,412,025.87 | 5,412,025.87 | |||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 8,728,410.13 | 8,728,410.13 | 8,728,410.13 | 8,728,410.13 | 8,728,410.13 | 8,728,410.13 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 666,000.00 | 666,000.00 | 666,000.00 | 666,000.00 | 666,000.00 | 666,000.00 | 二、项目支出 | 57 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | ||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 行政事业类项目 | 59 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 61 | |||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 62 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 3,573,365.47 | 3,573,365.47 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 15,728,410.13 | 15,728,410.13 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 1,838,660.40 | 1,838,660.40 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 74 | |||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 本年支出合计 | 77 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 本年支出合计 | 77 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | ||||||
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 基本支出结转 | 80 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 项目支出结转和结余 | 81 | |||||||||||||||||||||
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 总计 | 83 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 支出总计 | 83 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | ||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:宣城市宣州区澄江街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | |||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,034,436.00 | 5,034,436.00 | ||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 113,200.00 | 113,200.00 | ||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 113,200.00 | 113,200.00 | ||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,655,236.00 | 3,655,236.00 | ||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 3,655,236.00 | 3,655,236.00 | ||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 670,000.00 | 670,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 670,000.00 | 670,000.00 | ||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 666,000.00 | 666,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 666,000.00 | 666,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2040204 | 治安管理 | 666,000.00 | 666,000.00 | ||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 680,000.00 | 680,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 650,000.00 | 650,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 330,000.00 | 330,000.00 | ||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 330,000.00 | 330,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 330,000.00 | 330,000.00 | ||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | ||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | ||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | ||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | ||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 940,000.00 | 940,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 80,000.00 | 80,000.00 |
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:宣城市宣州区澄江街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,034,436.00 | 5,034,436.00 | |||||||
20101 | 人大事务 | 113,200.00 | 113,200.00 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 113,200.00 | 113,200.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,655,236.00 | 3,655,236.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 3,655,236.00 | 3,655,236.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 36,000.00 | 36,000.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 560,000.00 | 560,000.00 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 560,000.00 | 560,000.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 670,000.00 | 670,000.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 670,000.00 | 670,000.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 666,000.00 | 666,000.00 | |||||||
20402 | 公安 | 666,000.00 | 666,000.00 | |||||||
2040204 | 治安管理 | 666,000.00 | 666,000.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 680,000.00 | 680,000.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 650,000.00 | 650,000.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 330,000.00 | 330,000.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 330,000.00 | 330,000.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 330,000.00 | 330,000.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | |||||||
21301 | 农业 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 940,000.00 | 940,000.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 80,000.00 | 80,000.00 |
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