索引号: | 113417030032496731/201708-00008 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 澄江街道办事处 | 主题分类: | |
名称: | 澄江街道2016年决算说明 | 文号: | |
生成日期: | 2017-08-22 | 发布日期: | 2017-08-22 |
索引号: | 113417030032496731/201708-00008 |
组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 澄江街道办事处 |
主题分类: | |
名称: | 澄江街道2016年决算说明 |
文号: | |
生成日期: | 2017-08-22 |
发布日期: | 2017-08-22 |
澄江办事处2016年部门决算情况
一、部门主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本街道与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、组织实施城市建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、水面等自然资源和生态环境的保护工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成区政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从决算部门构成看,澄江办事处2016年度部门决算包括办事处所属9个部门决算(其中3个行政部门,6个事业单位)财务均未独立核算,并入本级核算。
纳入办事处2016年度部门决算编制范围的单位共9个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
澄江办事处人大 |
2 |
澄江办事处机关 |
3 |
澄江办事处党工委 |
4 |
澄江办事处统计站 |
5 |
澄江办事处卫计办 |
6 |
澄江办事处人社所 |
7 |
澄江办事处民政所 |
8 |
澄江办事处农业综合服务站 |
9 |
澄江办事处水利站 |
三、澄江办事处2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表 |
|||||
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
部门:宣城市宣州区澄江街道办事处 |
|
|
金额单位:元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
30,667,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
10,630,000.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
1,230,000.00 |
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
926,000.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
329,000.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
15,647,000.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1,261,000.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
644,000.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
30,667,000.00 |
本年支出合计 |
58 |
30,667,000.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
其中:提取职工福利基金 |
60 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
|
转入事业基金 |
61 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
|
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
30,667,000.00 |
总计 |
65 |
30,667,000.00 |
收入决算公开表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|
部门:宣城市宣州区澄江街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
30,667,000.00 |
30,667,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10,630,000.00 |
10,630,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20101 |
人大事务 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010101 |
行政运行 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20105 |
统计信息事务 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010501 |
行政运行 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20107 |
税收事务 |
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010708 |
协税护税 |
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
770,000.00 |
770,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2013101 |
行政运行 |
770,000.00 |
770,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20604 |
技术研究与开发 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
926,000.00 |
926,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
728,000.00 |
728,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
692,000.00 |
692,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
162,000.00 |
162,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
128,000.00 |
128,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20811 |
残疾人事业 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21007 |
计划生育事务 |
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
15,647,000.00 |
15,647,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
12,859,000.00 |
12,859,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12,859,000.00 |
12,859,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
1,261,000.00 |
1,261,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21301 |
农业 |
460,000.00 |
460,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130199 |
其他农业支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21303 |
水利 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130314 |
防汛 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21307 |
农村综合改革 |
731,000.00 |
731,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
687,000.00 |
687,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
44,000.00 |
44,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
644,000.00 |
644,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
644,000.00 |
644,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
526,000.00 |
526,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
118,000.00 |
118,000.00 |
|
|
|
|
|
支出决算公开表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
部门:宣城市宣州区澄江街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
30,667,000.00 |
17,808,000.00 |
12,859,000.00 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10,630,000.00 |
10,630,000.00 |
|
|
|
|
|||
20101 |
人大事务 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|
|
|
|||
2010101 |
行政运行 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
|
|
|
|||
20105 |
统计信息事务 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|||
2010501 |
行政运行 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|||
20107 |
税收事务 |
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
|
|
|
|||
2010708 |
协税护税 |
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
|
|
|
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
770,000.00 |
770,000.00 |
|
|
|
|
|||
2013101 |
行政运行 |
770,000.00 |
770,000.00 |
|
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|||
20604 |
技术研究与开发 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
926,000.00 |
926,000.00 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
728,000.00 |
728,000.00 |
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
692,000.00 |
692,000.00 |
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
162,000.00 |
162,000.00 |
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
128,000.00 |
128,000.00 |
|
|
|
|
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
|
|
|||
20811 |
残疾人事业 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|||
21007 |
计划生育事务 |
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
15,647,000.00 |
2,788,000.00 |
12,859,000.00 |
|
|
|
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
12,859,000.00 |
|
12,859,000.00 |
|
|
|
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12,859,000.00 |
|
12,859,000.00 |
|
|
|
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
|
|
|
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
1,261,000.00 |
1,261,000.00 |
|
|
|
|
|||
21301 |
农业 |
460,000.00 |
460,000.00 |
|
|
|
|
|||
2130199 |
其他农业支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
|
|
|
|
|||
21303 |
水利 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|||
2130314 |
防汛 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|||
21307 |
农村综合改革 |
731,000.00 |
731,000.00 |
|
|
|
|
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
687,000.00 |
687,000.00 |
|
|
|
|
|||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
44,000.00 |
44,000.00 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
644,000.00 |
644,000.00 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
644,000.00 |
644,000.00 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
526,000.00 |
526,000.00 |
|
|
|
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
118,000.00 |
118,000.00 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算公开表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|
部门:宣城市宣州区澄江街道办事处 |
|
|
|
金额单位:元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
30,667,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
10,630,000.00 |
10,630,000.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
926,000.00 |
926,000.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
15,647,000.00 |
15,647,000.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,261,000.00 |
1,261,000.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
644,000.00 |
644,000.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
30,667,000.00 |
本年支出合计 |
55 |
30,667,000.00 |
30,667,000.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
30,667,000.00 |
总计 |
60 |
30,667,000.00 |
30,667,000.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
|
部门:宣城市宣州区澄江街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
30,667,000.00 |
17,808,000.00 |
12,859,000.00 |
30,667,000.00 |
17,808,000.00 |
12,859,000.00 |
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
10,630,000.00 |
10,630,000.00 |
|
10,630,000.00 |
10,630,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20101 |
人大事务 |
|
|
|
140,000.00 |
140,000.00 |
|
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
140,000.00 |
140,000.00 |
|
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20105 |
统计信息事务 |
|
|
|
120,000.00 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010501 |
行政运行 |
|
|
|
120,000.00 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20107 |
税收事务 |
|
|
|
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010708 |
协税护税 |
|
|
|
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
770,000.00 |
770,000.00 |
|
770,000.00 |
770,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2013101 |
行政运行 |
|
|
|
770,000.00 |
770,000.00 |
|
770,000.00 |
770,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
|
|
|
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
926,000.00 |
926,000.00 |
|
926,000.00 |
926,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
728,000.00 |
728,000.00 |
|
728,000.00 |
728,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
692,000.00 |
692,000.00 |
|
692,000.00 |
692,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
36,000.00 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
|
|
|
162,000.00 |
162,000.00 |
|
162,000.00 |
162,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
128,000.00 |
128,000.00 |
|
128,000.00 |
128,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
|
|
|
34,000.00 |
34,000.00 |
|
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20811 |
残疾人事业 |
|
|
|
36,000.00 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
|
|
|
36,000.00 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
329,000.00 |
329,000.00 |
|
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
329,000.00 |
329,000.00 |
|
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
329,000.00 |
329,000.00 |
|
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
15,647,000.00 |
2,788,000.00 |
12,859,000.00 |
15,647,000.00 |
2,788,000.00 |
12,859,000.00 |
|
|
|
|
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
12,859,000.00 |
|
12,859,000.00 |
12,859,000.00 |
|
12,859,000.00 |
|
|
|
|
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
12,859,000.00 |
|
12,859,000.00 |
12,859,000.00 |
|
12,859,000.00 |
|
|
|
|
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
1,261,000.00 |
1,261,000.00 |
|
1,261,000.00 |
1,261,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21301 |
农业 |
|
|
|
460,000.00 |
460,000.00 |
|
460,000.00 |
460,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
|
460,000.00 |
460,000.00 |
|
460,000.00 |
460,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21303 |
水利 |
|
|
|
70,000.00 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130314 |
防汛 |
|
|
|
70,000.00 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21307 |
农村综合改革 |
|
|
|
731,000.00 |
731,000.00 |
|
731,000.00 |
731,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
|
|
687,000.00 |
687,000.00 |
|
687,000.00 |
687,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
|
|
|
44,000.00 |
44,000.00 |
|
44,000.00 |
44,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
644,000.00 |
644,000.00 |
|
644,000.00 |
644,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
644,000.00 |
644,000.00 |
|
644,000.00 |
644,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
526,000.00 |
526,000.00 |
|
526,000.00 |
526,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
118,000.00 |
118,000.00 |
|
118,000.00 |
118,000.00 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
部门:宣城市宣州区澄江街道办事处 |
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,268,181.69 |
302 |
商品和服务支出 |
12,969,818.31 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,008,826.00 |
30201 |
办公费 |
97,514.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,198,253.00 |
30202 |
印刷费 |
9,780.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
84,183.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
335,261.00 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
140,500.00 |
30205 |
水费 |
31,085.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
246,616.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
29,171.44 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
501,158.69 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,570,000.00 |
30211 |
差旅费 |
59,234.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
79,115.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
648,885.00 |
30213 |
维修(护)费 |
9,380,412.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
128,000.00 |
30215 |
会议费 |
9,584.00 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
59,800.00 |
30216 |
培训费 |
10,832.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
10,200.00 |
30217 |
公务接待费 |
354,829.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
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30307 |
医疗费 |
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30218 |
专用材料费 |
21,312.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
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30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
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30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
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30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
33,430.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
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30311 |
住房公积金 |
526,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
66,600.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
118,000.00 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
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30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
57,034.07 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
2,562,384.00 |
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人员经费合计 |
4,838,181.69 |
公用经费合计 |
12,969,818.31 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
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财决公开07表 |
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部门:宣城市宣州区澄江街道办事处 |
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金额单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
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一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 |
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财决公开08表 |
部门:宣城市宣州区澄江街道办事处 |
金额单位:元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
490,000.00 |
411,863.07 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
360,000.00 |
354,829.00 |
公务用车购置及运行费 |
130,000.00 |
57,034.07 |
其中:公务用车运行维护费 |
130,000.00 |
57,034.07 |
公务用车购置 |
|
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四、澄江办事处2016年度部门决算说明
1、2016年度收入决算情况说明
本年收入决算合计30667000元,其中:财政拨款收入决算30667000元,占100%;其他收入决算0元,占0%。
2、2016年度支出决算情况说明
本年支出决算合计30667000元,其中:基本支出17808000元,占58.07%;项目支出12859000元,占41.93%。
3、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计30667000元,支出预算总计30667000元。
4、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1)财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出决算30667000元。
(2)财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出决算为30667000,其中,基本17808000元,占58.07%;项目支出12859000元,占41.93%。
五、部门运行情况分析
1、财政收入管理:以增强办事处财力为核心,做好组织收入工作。财政部门始终把财政收入作为工作的重点,在依法治税、规范管理的前提下,按照“均衡入库、持续增长、优化结构、调控有力”的目标,做好组织收入各项工作,确保财政收入的稳定增长。一方面认真排查税源,及时核定税额,并对税源进行跟踪管理,确保本地税收及时足额入库;另一方面,在街道党工委、办事处的大力支持下,广辟生财之路,做大、做强引资力度。
2、乡镇预算管理:高度重视预算编制,明确原则,把握程序。一是坚持“量入为出、收支平衡”的原则。结合现行的财政管理体制,全面完整地测算本办事处年度实际可用财力,在上述财力的范围内合理安排办事处本年度支出项目。二是坚持保基本、保运转、保民生的原则。确保人员经费、公用经费及民生项目支出的需求,不留缺口。三是坚持突出重点、统筹兼顾的原则。在保障基本支出的前提下,结合区委、区政府年度重点项目建设(含区直部门项目计划),统筹安排本办事处的项目支出。坚决杜绝无计划、无预算、无目的、无财力安排项目。在编制年度预算时,充分收集和听取办事处各部门的意见和建议,尽可能地将办事处各部门新年度工作重点,尤其是项目建设重点了解和掌握清楚,在此基础上,进行分析研究,并结合财力,按照先基本、后一般、再重点,先续建、后新建和项目实施轻重缓急安排支出预算。
3、支出管理:进一步完善各项支出管理制度。如:制定完善差旅费管理制度、公务用车管理制度、公务接待管理制度等。严格控制非生产性支出,尤其是“三公”经费等消费性支出。加强专项资金管理,按照国库集中支付改革的具体要求,实现了专项资金专账核算,专款专用,提高资金使用效益。
4、财产物资管理:2016年度本单位完善了固定资产管理制度,要求会计人员要做好基础工作,按规定建立固定资产分类明细账、实名制台账、卡片等,定期进行实物盘点,做到账实相符,并按会计制度要求及时准确地做好增减变动资产的账务处理。
5、财务会计管理:一是完善财务审核审批制度,规范财务核算。办事处财政性资金拨付坚持主任一支笔审批制度,严格按照规定的财务报销流程执行,支出原则上实行“五人会签”制度,即经办人、证明人、分管负责人、财政所长审核,办事处主任审批。审核程序不到位,一律不予审批。二是严格执行政府集中采购制度和工程招投制度,规范政府采购和招投标行为。三是积极推行政府预决算和财务、“三公”经费信息公开,提高政府财政财务透明度。
六、名词解释
(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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