• 无障碍
  • 长辈版
澄江街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 澄江街道办事处> 基层政务公开> 财政预决算> 政府预算
索引号: 113417030032496731/201802-00006 组配分类: 政府预算
发布机构: 澄江街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 澄江街道2018年部门预算编制说明 文号:
生成日期: 2018-02-08 发布日期: 2018-02-08
索引号: 113417030032496731/201802-00006
组配分类: 政府预算
发布机构: 澄江街道办事处
主题分类: 综合政务
名称: 澄江街道2018年部门预算编制说明
文号:
生成日期: 2018-02-08
发布日期: 2018-02-08
澄江街道2018年部门预算编制说明
发布时间:2018-02-08 00:00 来源:宣州区政府 浏览次数: 字体:[ ]


澄江街道办事处2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2

 

 

 

 

一、主要职责

二、机构设置

三、工作任务

(一)加强财源建设,扩大财政收入规模

(二)突出科学管理,提高预算执行力度

(三)加强内部管理,全面提升队伍素质

四、预算编制总体情况

五、2018年部门预算收入情况说明

六、2018年部门预算支出情况说明

(一)项目支出情况

(二)一般公共预算基本支出情况

七、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

九、关于2018年收支预算总体情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)预算绩效管理情况

十一、“三公”经费财政拨款预算安排情况

十二、名词解释


为了做好2018年部门预算编制工作,提高预算编制的科学化、精细化水平,根据《中华人民共和国预算法》,现将澄江街道2018年部门预算编制情况说明如下:

  2018年部门预算编制的总体要求是:贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神,围绕“一大目标、五大任务”,扎实开展财政工作,强化五大发展理念,坚持“保重点、控一般、保统筹、提绩效”预算要求,科学安排预算资金,保障基本民生,规范财政供给。

  2018年,澄江街道财政工作的主要任务和工作目标是:积极组织财政收入,优化财源结构,优化支出结构,在保工资、保运转的前提下,着力保障和改善民生,优先保障重点项目支出需要。

  一、主要职责

  (一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

  (二)指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

  (三)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

  (四)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

  (五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

  (六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

  (七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

  (八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

  (九)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

  (十)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

  (十一)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

  (十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

  (十三)承办区委、区政府交办的其他工作。

  二、机构设置

  澄江街道办事处内设行政办、组织办、人大办、计生办、民政办、农办、城建办、劳保所、妇联、统计站、安监站、财政所、经委办、武装部、司法所、综治办等16个站所办公室,下辖塔影、澄江、城北、思佳4个社区及花园、庙埠2个村。澄江街道办事处2017年末行政编制27人,事业编制11人(其中自收自支3人),离休1人,退休19人,长期自聘13人。

  办事处车辆编制数2辆(一般公务用车1辆,执法用车1辆),现有车辆数2,其中一般公务用车1辆(皖PR2226),执法用车1辆(皖PCG166)。

  三、工作任务

  (一)加强财源建设,扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握,及时分析和应对财税政策调整对收入的影响,确保税源不流失;二是加强对建设工程项目的属地征管,对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管,切实做到财政收入应收尽收,大小税种齐抓共管;三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务,督促企业早日投产及开工,尽快形成新的税收增长点。

  (二)突出科学管理,提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标,统筹各方面资金,集中财力办大事,重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求;不断完善非税收入“收支两条线”管理,强化票据管理,实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理,建立预算执行动态台账,继续深化办事处及各部门的财务管理;严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定,严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账,统一核算,统一监管,提高项目实施效果,确保资金安全、规范、高效运行。

  (三)加强内部管理,全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系,自查自评,从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手,评建结合,注重实效,自觉改进行业作风、提升服务水平,不断提高人民群众的满意度;加强内部人员学习能力建设和财政队伍党风廉政建设,增强财政人员的责任感和使命感,激发财政队伍的整体活力。

  四、预算编制总体情况

  根据区政府《关于调整乡镇办事处财政管理体制的意见》(宣区政〔201640号)及区财政局《关于下达乡镇办事处2016年度财政体制补助的通知》(宣区财预[2016]90号)文件精神,测算澄江街道可用财力为1305.29万元。相应安排支出预算1305.29万元,其中:人大事务支出13.23万元、政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行支出945.68万元、统计信息事务支出2.58万元、党委办公厅(室)及相关机构事务的行政运行支出114.65万元、医疗卫生与计划生育支出79.80万元、社会保障和就业支出77.62万元、农林水支出29.63万元、住房保障支出42.10万元。

  五、2018年部门预算收入情况说明

  2018年度预算收入总计1305.29万元,支出总计1305.29万元。与2017年相比,收、支总计各增加40.61万元,增加3.21%,主要原因为人员工资增加

  六、2018年部门预算支出情况说明

  2018年部门预算总支出1305.29万元,其中:基本支出716.71万元,占总支出的54.91%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出588.58万元,占总支出的45.09%。主要用于基层政权和社区建设、一般行政管理事务及农林水等支出。

(一)项目支出情况:

1、人大事务支出3万元,主要用于人大工作经费。

  2、政府机关事务505.58万元,主要用于政府工作经费、办公设备购置、派出所工作经费、招商引资工作经费、综合治理经费、统计工作经费、文明创建支出等。

  2、党委机关事务支出28万元,主要用于基层党组织建设经费。

3、计划生育事务支出30万元,主要用于计划生育信息员工资。

4、民政支出2万元,主要用于扶贫工作经费。

5、农业支出20万元,主要用于防汛、农田水利基本建设。

  (二)一般公共预算基本支出情况:

工资福利支出532.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出57.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  对个人和家庭的补助126.35万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

  七、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

   澄江办事处2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

  澄江办事处2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、关于2018年收支预算总体情况说明

  按照综合预算管理原则,澄江办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。澄江办事处2018年收支总预算1305.29万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出等。

  十、其他重要事项情况说明

  (一)政府采购情况

  澄江办事处2018年各单位政府采购预算总额10万元。主要用于政府采购。

  (二)国有资产占有使用情况

  澄江办事处共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

  (三)预算绩效管理情况

  2018年,澄江办事处未编制预算绩效目标。

  

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

  ()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附表1
    2018年收支预算总表
单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,305.29 一、一般公共服务支出 1,076.14
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入 四、公共安全支出
五、其他收入 五、教育支出
    事业收入 六、科学技术支出
    经营收入   七、文化体育与传媒支出
    上级补助收入 八、社会保障和就业支出 77.62
    附属单位上缴收入  九、社会保险基金支出
    其他 十、医疗卫生与计划生育支出 79.80
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出 29.63
十四、交通运输支出
十五、资源勘探电力信息等支
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 42.10
二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计 1,305.29 二十二、预备费
上年结余收入 二十三、国债还本付息支出
二十四、其他支出
二十五、债务发行费用支出
本年支出合计 1,305.29
结转下年
收入总计 1,305.29 支出总计 1,305.29
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表2
2018年收入预算总表
单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 1,305.29 1,305.29
一般公共服务支出 1,076.14 1,076.14
  人大事务 13.23 13.23
2010101     行政运行(人大事务) 10.23 10.23
2010104     人大会议 2.00 2.00
2010108     代表工作 1.00 1.00
  政府办公厅(室)及相关机构事务 945.68 945.68
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 442.68 442.68
2010302     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 110.00 110.00
2010304     专项服务 232.00 232.00
2010305     专项业务活动 151.00 151.00
2010308     信访事务 10.00 10.00
  统计信息事务 2.58 2.58
2010507     专项普查活动 2.58 2.58
  党委办公厅(室)及相关机构事务 114.65 114.65
2013101     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 86.65 86.65
2013105     专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 28.00 28.00
社会保障和就业支出 77.62 77.62
  民政管理事务 18.94 18.94
2080201     行政运行(民政管理事务) 18.94 18.94
  行政事业单位离退休 58.68 58.68
2080501     归口管理的行政单位离退休 10.01 10.01
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.67 48.67
医疗卫生与计划生育支出 79.80 79.80
  公共卫生 2.00 2.00
2100401     疾病预防控制机构 2.00 2.00
  计划生育事务 52.87 52.87
2100716     计划生育机构 22.87 22.87
2100717     计划生育服务 30.00 30.00
  行政事业单位医疗 24.93 24.93
2101101     行政单位医疗 24.93 24.93
农林水支出 29.63 29.63
  农业 10.63 10.63
2130101     行政运行(农业) 9.63 9.63
2130109     农产品质量安全 1.00 1.00
  水利 17.00 17.00
2130314     防汛 10.00 10.00
2130316     农田水利 7.00 7.00
  扶贫 2.00 2.00
2130502     一般行政管理事务(扶贫) 2.00 2.00
住房保障支出 42.10 42.10
  住房改革支出 42.10 42.10
2210201     住房公积金 31.44 31.44
2210202     提租补贴 10.66 10.66
注:本表反映部门各项收入预算情况。
附表3
2018年支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 1,305.29 716.71 588.58
201 一般公共服务支出 1,076.14 539.56 536.58
  20101   人大事务 13.23 10.23 3.00
    2010101     行政运行(人大事务) 10.23 10.23
    2010104     人大会议 2.00 2.00
    2010108     代表工作 1.00 1.00
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 945.68 442.68 503.00
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 442.68 442.68
    2010302     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 110.00 110.00
    2010304     专项服务 232.00 232.00
    2010305     专项业务活动 151.00 151.00
    2010308     信访事务 10.00 10.00
  20105   统计信息事务 2.58 2.58
    2010507     专项普查活动 2.58 2.58
  20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 114.65 86.65 28.00
    2013101     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 86.65 86.65
    2013105     专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 28.00 28.00
208 社会保障和就业支出 77.62 77.62
  20802   民政管理事务 18.94 18.94
    2080201     行政运行(民政管理事务) 18.94 18.94
  20805   行政事业单位离退休 58.68 58.68
    2080501     归口管理的行政单位离退休 10.01 10.01
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.67 48.67
210 医疗卫生与计划生育支出 79.80 47.80 32.00
  21004   公共卫生 2.00 2.00
    2100401     疾病预防控制机构 2.00 2.00
  21007   计划生育事务 52.87 22.87 30.00
    2100716     计划生育机构 22.87 22.87
    2100717     计划生育服务 30.00 30.00
  21011   行政事业单位医疗 24.93 24.93
    2101101     行政单位医疗 24.93 24.93
213 农林水支出 29.63 9.63 20.00
  21301   农业 10.63 9.63 1.00
    2130101     行政运行(农业) 9.63 9.63
    2130109     农产品质量安全 1.00 1.00
  21303   水利 17.00 17.00
    2130314     防汛 10.00 10.00
    2130316     农田水利 7.00 7.00
  21305   扶贫 2.00 2.00
    2130502     一般行政管理事务(扶贫) 2.00 2.00
221 住房保障支出 42.10 42.10
  22102   住房改革支出 42.10 42.10
    2210201     住房公积金 31.44 31.44
    2210202     提租补贴 10.66 10.66
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
附表4
    2018年财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转 一、一般公共服务支出 1,076.14 1,076.14
   (一)一般公共预算拨款 二、外交支出
   (二)政府性基金预算拨款 三、国防支出
   (三)国有资本经营预算拨款 四、公共安全支出
  五、教育支出
二、本年收入 1,305.29 六、科学技术支出
   (一)一般公共预算拨款 1,305.29 七、文化体育与传媒支出
    经常性收入预算拨款 1,305.29 八、社会保障和就业支出 77.62 77.62
    国库管理非税收入 九、社会保险基金支出
  (二)政府性基金预算拨款 十、医疗卫生支出 79.80 79.80
  (三)国有资本经营预算拨款 十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出 29.63 29.63
十四、交通运输支出
十五、资源勘探电力信息等支
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 42.10 42.10
二十一、粮油物资储备支出
二十二、预备费
二十三、国债还本付息支出
二十四、其他支出
二十五、债务发行费用支出
结转下年
收入总计 1,305.29 支出总计 1,305.29 1,305.29
注:本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。
附表5
    2018年一般公共预算支出预算表
单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目 合计 基本支出 项目支出
合计 1,305.29 716.71 588.58
201 一般公共服务支出 1,076.14 539.56 536.58
  20101   人大事务 13.23 10.23 3.00
    2010101     行政运行(人大事务) 10.23 10.23
    2010104     人大会议 2.00 2.00
    2010108     代表工作 1.00 1.00
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 945.68 442.68 503.00
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 442.68 442.68
    2010302     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 110.00 110.00
    2010304     专项服务 232.00 232.00
    2010305     专项业务活动 151.00 151.00
    2010308     信访事务 10.00 10.00
  20105   统计信息事务 2.58 2.58
    2010507     专项普查活动 2.58 2.58
  20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 114.65 86.65 28.00
    2013101     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 86.65 86.65
    2013105     专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 28.00 28.00
208 社会保障和就业支出 77.62 77.62
  20802   民政管理事务 18.94 18.94
    2080201     行政运行(民政管理事务) 18.94 18.94
  20805   行政事业单位离退休 58.68 58.68
    2080501     归口管理的行政单位离退休 10.01 10.01
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.67 48.67
210 医疗卫生与计划生育支出 79.80 47.80 32.00
  21004   公共卫生 2.00 2.00
    2100401     疾病预防控制机构 2.00 2.00
  21007   计划生育事务 52.87 22.87 30.00
    2100716     计划生育机构 22.87 22.87
    2100717     计划生育服务 30.00 30.00
  21011   行政事业单位医疗 24.93 24.93
    2101101     行政单位医疗 24.93 24.93
213 农林水支出 29.63 9.63 20.00
  21301   农业 10.63 9.63 1.00
    2130101     行政运行(农业) 9.63 9.63
    2130109     农产品质量安全 1.00 1.00
  21303   水利 17.00 17.00
    2130314     防汛 10.00 10.00
    2130316     农田水利 7.00 7.00
  21305   扶贫 2.00 2.00
    2130502     一般行政管理事务(扶贫) 2.00 2.00
221 住房保障支出 42.10 42.10
  22102   住房改革支出 42.10 42.10
    2210201     住房公积金 31.44 31.44
    2210202     提租补贴 10.66 10.66
附表6
     2018年一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
合计 716.71
工资福利支出 532.55
30101   基本工资 129.18
30102   津贴补贴 112.46
30103   奖金 10.78
30107   绩效工资 9.60
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 48.67
30110   职工基本医疗保险缴费 22.17
30111   公务员医疗补助缴费 2.76
30113   住房公积金 31.44
30199   其他工资福利支出 165.49
商品和服务支出 57.81
30201   办公费 1.50
30205   水费 1.00
30206   电费 3.00
30213   维修(护)费 0.70
30228   工会经费 3.05
30229   福利费 0.24
30231   公务用车运行维护费 8.50
30239   其他交通费用 19.02
30299   其他商品和服务支出 20.80
对个人和家庭的补助 126.35
30301   离休费 9.07
30302   退休费 2.76
30305   生活补助 7.82
30306   救济费 2.00
30307   医疗费补助 7.00
30309   奖励金 51.00
30399   其他对个人和家庭的补助 46.70
附表7
2018年政府性基金预算支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
注:澄江街道办事处没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,固本表无数据。
附表8
2018年部门国有资本经营预算支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收入 国有资本经营预算拨款支出
合计 基本支出 项目支出
注:澄江街道办事处没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营预算支出,固本表无数据。
附表9
2018年部门“三公”经费预算表
单位:万元
项目 预算数
合计 40.50
因公出国(境)费
公务接待费 32.00
公务用车购置及运行费 8.50
  其中:公务用车运行费 8.50
       公务用车购置费