索引号: | 11341703003249637Y/201802-00011 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 双桥街道办事处 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2018年双桥街道办事处部门预算 | 文号: | |
生成日期: | 2018-02-08 | 发布日期: | 2018-02-08 |
索引号: | 11341703003249637Y/201802-00011 |
组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 双桥街道办事处 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2018年双桥街道办事处部门预算 |
文号: | |
生成日期: | 2018-02-08 |
发布日期: | 2018-02-08 |
2018年双桥街道办事处部门预算
2018年2月目 录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分2018年部门预算表
1.宣州双桥街道办事处2018年财政拨款收支预算总表
2.宣州双桥街道办事处2018年一般公共预算支出预算表
3.宣州双桥街道办事处2018年一般公共预算基本支出预算表
4.宣州双桥街道办事处2018年政府性基金预算支出预算表
5.宣州双桥街道办事处2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 宣州双桥街道办事处2018年收支预算总表
7. 宣州双桥街道办事处2018年收入预算总表
8. 宣州双桥街道办事处2018年支出预算总表
第三部分2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
(一)在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规,执行区委、区政府的决策和指示。负责街道行政部门、事业机构和群团组织等的综合协调;负责抓好依法行政工作,督促、检查有关工作的落实;协调与社会事务相关的其它工作。
(二)负责做好党务信息的下情上报、上情下达,负责基层党组织建设工作;党员发展工作及收缴党费。
(三)承担街道辖区工业、农业、第三产业及社会服务业等相关产业经济的发展,制定经济发展规划;做好招商引资及其各项服务、安全生产、环境保护、文化旅游、科技发展、经济社会发展情况统计分析。
(四)负责人口和计划生育政策、法规的宣传、贯彻与落实;承担街道辖区内人口与计划生育的各项工作;提供辖区育龄妇女生殖健康咨询与技术服务。
(五)负责做好街道辖区内城市建设与管理的各项工作;参与、协助上级有关部门做好土地城建及违规建房的执法、城市市容执法与管理等工作。
(六)负责辖区内城市文明创建和文明单位的申报与监管。
(七)承办区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
宣州区双桥街道办事处2018年度部门预算为双桥办事处本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
宣州区双桥街道办事处 |
行政单位 |
三、2018年度主要工作任务
面对新形势新任务新挑战,2018年,我处将认真贯彻落实十九大精神,“不忘初心、牢记使命”,围绕区委、区政府各项工作目标,坚持“两手抓、统筹干”,攻坚克难,锐意进取,团结拼搏,确保各项工作持续提升。
一、强力推动经济发展
一要浓厚招商氛围。强化领导招商,充实招商力量,量化招商目标,重奖有功人员。完善招商考核评价体系,突出工业项目主导地位。加强招商宣传,激发全民招商,深化合作招商、以商招商,积极营造全民招商、人人亲商的浓厚氛围。
二要实施精准招商。围绕宣城现代服务业产业园,大力引进生产性、生活性服务产业,围绕装备制造、医药化工两大主导产业,聚焦重点区域,明确招商主攻方向,实行定向招商、定向引资,力争在项目谋划和争取上实现新突破。
三要优化招商环境。严格落实各项调度制度,由“一条龙”式招商转变为“接力棒”式招商,做到紧盯问题、现场调度,紧扣重点、专项调度,紧抓关键、综合调度,一步不松、一抓到底,确保客商能招得来、留得住、发展好。
四要着力引进总部经济。认真研究上级政策和园区发展市场服务需求,紧盯第三产业,瞄准苏浙沪地区,完善政策扶持体系,采取“走出去”、“请进来”等多种方式、多种途径、多种渠道引进或注册总部经济,不断发展和壮大处级财力。
二、大力促进社会进步
一是依法推进征地拆迁。紧抓市区征迁体制调整契机,强抓兄弟单位抽调人员进驻良机,进一步强化和落实主体责任,突出依法征迁、阳光征迁、和谐征迁,坚决维护征迁政策的严肃性、权威性,加大政策宣传力度,及时研究征迁工作中的各类问题,认真对待群众合理诉求,争取广大群众理解、支持和配合,做到正向激励和反向问责相结合,形成强有力的工作态势,确保征迁工作高效推进。
二是改善城乡环境面貌。采取突击整治与长效管理相结合,建立健全文明创建工作长效机制,继续巩固文明创建成果,进一步完善基础设施、推进综合整治、抓好重点部位创建。抓好“智慧城管”平台交办案件及曝光问题的整改,加大巡查和拆违力度,严格控制违法建设。
三是加强推动民生保障。加大资金投入,落实33项民生工程建设,确保各项民生工程任务全面完成。继续做好城乡居民养老、医保参保、社会福利和优抚双拥工作,加大对农村弱势群体、城乡困难群众的救助力度,切实抓好低保制度落实,严格按程序发放各类补助资金。扎实开展农田水利基本建设,精心组织实施小型水利工程改造提升项目,认真抓好双桥联圩防洪工程(双桥段)项目建设。巩固扶贫工作成果,确保贫困人口脱贫后不反弹。
三、全力维护社会稳定
坚持街道党政领导每日轮流开门接访和街道党政主要领导实行每周一上午固定接访,落实“开门接访、带案下访”制度。继续加强村(社区)综治维稳信访工作站建设,扎实开展“三无”街道争创活动。认真开展矛盾纠纷排查调处工作,努力把各类矛盾纠纷化解在萌芽状态。加强平时信访化解,做好特殊敏感时期维稳工作,加大对涉访特困群体救助。扎实开展“七五”普法,提高全民法制素质。加强安全生产管理,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定。
第二部分2018年部门预算表
部门公开表1 | ||||||
宣州区双桥街道办事处2018年财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结转 | 一、一般公共服务支出 | 840.06 | 840.06 | |||
(一)一般公共预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | ||||||
二、本年收入 | 1,192.67 | 六、科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 1,192.67 | 七、文化体育与传媒支出 | 15.41 | 15.41 | ||
经常性收入预算拨款 | 1,192.67 | 八、社会保障和就业支出 | 78.64 | 78.64 | ||
国库管理非税收入 | 九、社会保险基金支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | 十、医疗卫生支出 | 56.22 | 56.22 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | 十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | 114.68 | 114.68 | ||||
十三、农林水支出 | 43.32 | 43.32 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探电力信息等支 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 43.34 | 43.34 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、国债还本付息支出 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、债务发行费用支出 | ||||||
结转下年 | ||||||
收入总计 | 1,192.67 | 支出总计 | 1,192.67 | 1,192.67 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。 |
部门公开表2 | ||||
宣州区双桥街道办事处 2018年一般公共预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,192.67 | 416.78 | 775.89 | |
201 | 一般公共服务支出 | 840.06 | 192.29 | 647.77 |
20101 | 人大事务 | 7.82 | 7.82 | |
2010101 | 行政运行(人大事务) | 7.82 | 7.82 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 517.37 | 120.60 | 396.77 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 120.60 | 120.60 | |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 396.77 | 396.77 | |
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |
2012902 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 2.00 | 2.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 82.87 | 63.87 | 19.00 |
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 63.87 | 63.87 | |
2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 19.00 | 19.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 230.00 | 230.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 230.00 | 230.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | |
2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 1.00 | 1.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
20701 | 文化 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 78.64 | 62.92 | 15.72 |
20802 | 民政管理事务 | 12.74 | 12.74 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.74 | 12.74 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.18 | 50.18 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.18 | 50.18 | |
20808 | 抚恤 | 8.50 | 8.50 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 8.50 | 8.50 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.22 | 39.02 | 17.20 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 12.50 | 12.50 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 12.50 | 12.50 | |
21007 | 计划生育事务 | 17.20 | 17.20 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.20 | 17.20 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.52 | 26.52 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.24 | 18.24 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | |
212 | 城乡社区支出 | 114.68 | 24.68 | 90.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 24.68 | 24.68 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 24.68 | 24.68 | |
213 | 农林水支出 | 43.32 | 41.12 | 2.20 |
21301 | 农业 | 43.32 | 41.12 | 2.20 |
2130104 | 事业运行(农业) | 41.12 | 41.12 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 1.00 | 1.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 0.20 | 0.20 | |
221 | 住房保障支出 | 43.34 | 43.34 | |
22102 | 住房改革支出 | 43.34 | 43.34 | |
2210201 | 住房公积金 | 32.39 | 32.39 | |
2210202 | 提租补贴 | 10.95 | 10.95 |
部门公开表3 | ||
宣州区双桥街道办事处2018年一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 416.78 | |
工资福利支出 | 378.87 | |
30101 | 基本工资 | 132.88 |
30102 | 津贴补贴 | 111.95 |
30103 | 奖金 | 11.07 |
30107 | 绩效工资 | 13.88 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.18 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.42 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.10 |
30113 | 住房公积金 | 32.39 |
商品和服务支出 | 32.41 | |
30201 | 办公费 | 2.60 |
30205 | 水费 | 0.20 |
30206 | 电费 | 1.00 |
30207 | 邮电费 | 1.80 |
30213 | 维修(护)费 | 2.40 |
30228 | 工会经费 | 3.13 |
30229 | 福利费 | 0.26 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
30239 | 其他交通费用 | 16.02 |
对个人和家庭的补助 | 5.50 | |
30302 | 退休费 | 3.10 |
30305 | 生活补助 | 2.40 |
部门公开表4 | |||||
宣州区双桥街道办事处2018年政府性基金预算支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
注:双桥办事处2018没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,固本表无数据。 |
部门公开表5 | |||||
宣州区双桥街道办事处2018年部门国有资本经营预算支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
注:双桥办事处2018年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营预算支出,固本表无数据。 |
部门公开表6 | |||
宣州区双桥街道办事处2018年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,192.67 | 一、一般公共服务支出 | 840.06 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、纳入专户管理政府非税收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、其他收入 | 五、教育支出 | ||
事业收入 | 六、科学技术支出 | 1.00 | |
经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 15.41 | |
上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 78.64 | |
附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 56.22 | |
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 114.68 | ||
十三、农林水支出 | 43.32 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探电力信息等支 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 43.34 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
本年收入合计 | 1,192.67 | 二十二、预备费 | |
上年结余收入 | 二十三、国债还本付息支出 | ||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务发行费用支出 | |||
本年支出合计 | 1,192.67 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 1,192.67 | 支出总计 | 1,192.67 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
部门公开表7 | |||||||||||||
宣州区双桥街道办事处2018年收入预算总表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||
合计 | 1,192.67 | 1,192.67 | |||||||||||
一般公共服务支出 | 840.06 | 840.06 | |||||||||||
人大事务 | 7.82 | 7.82 | |||||||||||
2010101 | 行政运行(人大事务) | 7.82 | 7.82 | ||||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 517.37 | 517.37 | |||||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 120.60 | 120.60 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 396.77 | 396.77 | ||||||||||
群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 82.87 | 82.87 | |||||||||||
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 63.87 | 63.87 | ||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 19.00 | 19.00 | ||||||||||
其他一般公共服务支出 | 230.00 | 230.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 230.00 | 230.00 | ||||||||||
科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
文化体育与传媒支出 | 15.41 | 15.41 | |||||||||||
文化 | 15.41 | 15.41 | |||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 15.41 | 15.41 | ||||||||||
社会保障和就业支出 | 78.64 | 78.64 | |||||||||||
民政管理事务 | 12.74 | 12.74 | |||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.74 | 12.74 | ||||||||||
行政事业单位离退休 | 50.18 | 50.18 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.18 | 50.18 | ||||||||||
抚恤 | 8.50 | 8.50 | |||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||
其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | ||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 56.22 | 56.22 | |||||||||||
医疗卫生与计划生育管理事务 | 12.50 | 12.50 | |||||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||||||
计划生育事务 | 17.20 | 17.20 | |||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.20 | 17.20 | ||||||||||
行政事业单位医疗 | 26.52 | 26.52 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.24 | 18.24 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | ||||||||||
城乡社区支出 | 114.68 | 114.68 | |||||||||||
城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | |||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||
其他城乡社区支出 | 24.68 | 24.68 | |||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 24.68 | 24.68 | ||||||||||
农林水支出 | 43.32 | 43.32 | |||||||||||
农业 | 43.32 | 43.32 | |||||||||||
2130104 | 事业运行(农业) | 41.12 | 41.12 | ||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
住房保障支出 | 43.34 | 43.34 | |||||||||||
住房改革支出 | 43.34 | 43.34 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.39 | 32.39 | ||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 10.95 | 10.95 | ||||||||||
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
部门公开表8 | ||||
宣州区双桥街道办事处2018年支出预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1,192.67 | 416.78 | 775.89 | |
201 | 一般公共服务支出 | 840.06 | 192.29 | 647.77 |
20101 | 人大事务 | 7.82 | 7.82 | |
2010101 | 行政运行(人大事务) | 7.82 | 7.82 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 517.37 | 120.60 | 396.77 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 120.60 | 120.60 | |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 396.77 | 396.77 | |
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |
2012902 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 2.00 | 2.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 82.87 | 63.87 | 19.00 |
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 63.87 | 63.87 | |
2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 19.00 | 19.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 230.00 | 230.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 230.00 | 230.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | |
2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 1.00 | 1.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
20701 | 文化 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 78.64 | 62.92 | 15.72 |
20802 | 民政管理事务 | 12.74 | 12.74 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.74 | 12.74 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.18 | 50.18 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.18 | 50.18 | |
20808 | 抚恤 | 8.50 | 8.50 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 8.50 | 8.50 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.22 | 39.02 | 17.20 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 12.50 | 12.50 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 12.50 | 12.50 | |
21007 | 计划生育事务 | 17.20 | 17.20 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.20 | 17.20 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.52 | 26.52 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.24 | 18.24 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | |
212 | 城乡社区支出 | 114.68 | 24.68 | 90.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 24.68 | 24.68 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 24.68 | 24.68 | |
213 | 农林水支出 | 43.32 | 41.12 | 2.20 |
21301 | 农业 | 43.32 | 41.12 | 2.20 |
2130104 | 事业运行(农业) | 41.12 | 41.12 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 1.00 | 1.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 0.20 | 0.20 | |
221 | 住房保障支出 | 43.34 | 43.34 | |
22102 | 住房改革支出 | 43.34 | 43.34 | |
2210201 | 住房公积金 | 32.39 | 32.39 | |
2210202 | 提租补贴 | 10.95 | 10.95 | |
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
附表9 | |
宣州区双桥街道办事处2018年部门“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 24.50 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 17.50 |
公务用车购置及运行费 | 7.00 |
其中:公务用车运行费 | 7.00 |
公务用车购置费 |
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区双桥街道办事处2018年财政拨款收支预算1192.67万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1192.67万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1192.67万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务840.06万元,占70.5%;社会保障和就业支出78.64万元,占6.6%;医疗卫生支出56.22万元,占4.7%;住房保障支出43.34万元,占3.6%;农林水支出43.32万元,占3.6%;城乡社区支出114.68万元,占9.6%;文化体育与传媒及科学技术支出16.41万元,占1.4%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区双桥街道办事处2018年一般公共预算拨款1192.67万元,比2017年预算拨款减少47.15万元,减少3.8%,减少原因主要是严格控制各项支出。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出840.06万元,占70.5%;社会保障和就业支出78.64万元,占6.6%;医疗卫生支出56.22万元,占4.7%;住房保障支出43.34万元,占3.6%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算840.06万元,比2017年预算减少7.45万元,减少0.8%,减少原因是严格控制各项支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算78.64万元,比2017年预算增加8.43万元,增长12%,增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算56.22万元,比2017年预算增加10.47万元,增长22%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。
4.“住房保障支出”2018年预算43.34万元,比2017年预算增加2.97万元,增长7.3%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区双桥街道办事处2018年一般公共预算基本支出416.78万元,其中:工资福利支出378.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出32.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助5.5万元,主要包括:生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区双桥街道办事处2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区双桥街道办事处2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,宣州区双桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区双桥街道办事处2018年收支总预算1192.67万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
宣州区双桥街道办事处2018年收入预算1192.67万元,其中:一般公共预算拨款收入1192.67万元,占100%,比2017年预算减少47.15万元,减少3.8%,减少原因主要是严格控制各项支出。
八、关于2018年支出预算情况说明
宣州区双桥街道办事处2018年支出预算1192.67万元,比2017年预算减少47.15万元,减少3.8%,减少原因主要是严格控制各项支出。其中,基本支出416.78万元,占35%,要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出775.89万元,占,65%,要用于办事处各部门业务支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
宣州区双桥街道办事处2018年机关运行经费财政拨款预算32.41万元,主要用于保障办事处日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。
(三)政府采购情况。
宣州区双桥街道办事处2018年各单位政府采购预算总额4.75万元。其中:政府采购货物预算4.75万元.
(四)国有资产占有使用情况。
宣州区双桥街道办事处共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。
2018年部门预算没有安排公务用车购置,没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备,没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。
(五)绩效目标设置情况。
宣州区双桥街道办事处2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问