索引号: | 11341703003249637Y/201802-00010 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 双桥街道办事处 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 双桥办事处2018年部门预算 | 文号: | |
生成日期: | 2018-02-08 | 发布日期: | 2018-02-08 |
索引号: | 11341703003249637Y/201802-00010 |
组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 双桥街道办事处 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 双桥办事处2018年部门预算 |
文号: | |
生成日期: | 2018-02-08 |
发布日期: | 2018-02-08 |
部门公开表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣州区双桥街道办事处2018年财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、上年结转 | 一、一般公共服务支出 | 840.06 | 840.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、本年收入 | 1,192.67 | 六、科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 1,192.67 | 七、文化体育与传媒支出 | 15.41 | 15.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经常性收入预算拨款 | 1,192.67 | 八、社会保障和就业支出 | 78.64 | 78.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国库管理非税收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | 十、医疗卫生支出 | 56.22 | 56.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 十一、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区支出 | 114.68 | 114.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、农林水支出 | 43.32 | 43.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探电力信息等支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 43.34 | 43.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 1,192.67 | 支出总计 | 1,192.67 | 1,192.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表2 | |||||||||||||
宣州区双桥街道办事处 2018年一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 预算数 | ||||||||||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 1,192.67 | 416.78 | 775.89 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 840.06 | 192.29 | 647.77 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 7.82 | 7.82 | ||||||||||
2010101 | 行政运行(人大事务) | 7.82 | 7.82 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 517.37 | 120.60 | 396.77 | |||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 120.60 | 120.60 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 396.77 | 396.77 | ||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 82.87 | 63.87 | 19.00 | |||||||||
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 63.87 | 63.87 | ||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 19.00 | 19.00 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 230.00 | 230.00 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 230.00 | 230.00 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 15.41 | 13.41 | 2.00 | |||||||||
20701 | 文化 | 15.41 | 13.41 | 2.00 | |||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 15.41 | 13.41 | 2.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 78.64 | 62.92 | 15.72 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | 12.74 | 12.74 | ||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.74 | 12.74 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.18 | 50.18 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.18 | 50.18 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.22 | 39.02 | 17.20 | |||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 12.50 | 12.50 | ||||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 17.20 | 17.20 | ||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.20 | 17.20 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.52 | 26.52 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.24 | 18.24 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 114.68 | 24.68 | 90.00 | |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 24.68 | 24.68 | ||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 24.68 | 24.68 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 43.32 | 41.12 | 2.20 | |||||||||
21301 | 农业 | 43.32 | 41.12 | 2.20 | |||||||||
2130104 | 事业运行(农业) | 41.12 | 41.12 | ||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 43.34 | 43.34 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.34 | 43.34 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.39 | 32.39 | ||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 10.95 | 10.95 | ||||||||||
部门公开表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣州区双桥街道办事处2018年政府性基金预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:双桥办事处2018没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,固本表无数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表5 | ||||||
宣州区双桥街道办事处2018年部门国有资本经营预算支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
注:双桥办事处2018年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营预算支出,固本表无数据。 | ||||||
部门公开表6 | |||
宣州区双桥街道办事处2018年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,192.67 | 一、一般公共服务支出 | 840.06 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、纳入专户管理政府非税收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、其他收入 | 五、教育支出 | ||
事业收入 | 六、科学技术支出 | 1.00 | |
经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 15.41 | |
上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 78.64 | |
附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 56.22 | |
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 114.68 | ||
十三、农林水支出 | 43.32 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探电力信息等支 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 43.34 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
本年收入合计 | 1,192.67 | 二十二、预备费 | |
上年结余收入 | 二十三、国债还本付息支出 | ||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务发行费用支出 | |||
本年支出合计 | 1,192.67 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 1,192.67 | 支出总计 | 1,192.67 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 | |||
部门公开表7 | |||||||||||||
宣州区双桥街道办事处2018年收入预算总表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||
合计 | 1,192.67 | 1,192.67 | |||||||||||
一般公共服务支出 | 840.06 | 840.06 | |||||||||||
人大事务 | 7.82 | 7.82 | |||||||||||
2010101 | 行政运行(人大事务) | 7.82 | 7.82 | ||||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 517.37 | 517.37 | |||||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 120.60 | 120.60 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 396.77 | 396.77 | ||||||||||
群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 82.87 | 82.87 | |||||||||||
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 63.87 | 63.87 | ||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 19.00 | 19.00 | ||||||||||
其他一般公共服务支出 | 230.00 | 230.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 230.00 | 230.00 | ||||||||||
科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
文化体育与传媒支出 | 15.41 | 15.41 | |||||||||||
文化 | 15.41 | 15.41 | |||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 15.41 | 15.41 | ||||||||||
社会保障和就业支出 | 78.64 | 78.64 | |||||||||||
民政管理事务 | 12.74 | 12.74 | |||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.74 | 12.74 | ||||||||||
行政事业单位离退休 | 50.18 | 50.18 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.18 | 50.18 | ||||||||||
抚恤 | 8.50 | 8.50 | |||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||
其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | ||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 56.22 | 56.22 | |||||||||||
医疗卫生与计划生育管理事务 | 12.50 | 12.50 | |||||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||||||
计划生育事务 | 17.20 | 17.20 | |||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.20 | 17.20 | ||||||||||
行政事业单位医疗 | 26.52 | 26.52 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.24 | 18.24 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | ||||||||||
城乡社区支出 | 114.68 | 114.68 | |||||||||||
城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | |||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||
其他城乡社区支出 | 24.68 | 24.68 | |||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 24.68 | 24.68 | ||||||||||
农林水支出 | 43.32 | 43.32 | |||||||||||
农业 | 43.32 | 43.32 | |||||||||||
2130104 | 事业运行(农业) | 41.12 | 41.12 | ||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
住房保障支出 | 43.34 | 43.34 | |||||||||||
住房改革支出 | 43.34 | 43.34 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.39 | 32.39 | ||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 10.95 | 10.95 | ||||||||||
注:本表反映部门各项收入预算情况。 | |||||||||||||
部门公开表8 | ||||
宣州区双桥街道办事处2018年支出预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1,192.67 | 416.78 | 775.89 | |
201 | 一般公共服务支出 | 840.06 | 192.29 | 647.77 |
20101 | 人大事务 | 7.82 | 7.82 | |
2010101 | 行政运行(人大事务) | 7.82 | 7.82 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 517.37 | 120.60 | 396.77 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 120.60 | 120.60 | |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 396.77 | 396.77 | |
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |
2012902 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 2.00 | 2.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 82.87 | 63.87 | 19.00 |
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 63.87 | 63.87 | |
2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 19.00 | 19.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 230.00 | 230.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 230.00 | 230.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | |
2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 1.00 | 1.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
20701 | 文化 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 78.64 | 62.92 | 15.72 |
20802 | 民政管理事务 | 12.74 | 12.74 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.74 | 12.74 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.18 | 50.18 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.18 | 50.18 | |
20808 | 抚恤 | 8.50 | 8.50 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 8.50 | 8.50 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.22 | 39.02 | 17.20 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 12.50 | 12.50 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 12.50 | 12.50 | |
21007 | 计划生育事务 | 17.20 | 17.20 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.20 | 17.20 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.52 | 26.52 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.24 | 18.24 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | |
212 | 城乡社区支出 | 114.68 | 24.68 | 90.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 24.68 | 24.68 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 24.68 | 24.68 | |
213 | 农林水支出 | 43.32 | 41.12 | 2.20 |
21301 | 农业 | 43.32 | 41.12 | 2.20 |
2130104 | 事业运行(农业) | 41.12 | 41.12 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 1.00 | 1.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 0.20 | 0.20 | |
221 | 住房保障支出 | 43.34 | 43.34 | |
22102 | 住房改革支出 | 43.34 | 43.34 | |
2210201 | 住房公积金 | 32.39 | 32.39 | |
2210202 | 提租补贴 | 10.95 | 10.95 | |
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 | ||||
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