索引号: | 113417030032496962/201512-00001 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 周王镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区周王镇2015年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2016-12-30 | 发布日期: | 2015-12-30 |
索引号: | 113417030032496962/201512-00001 |
组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 周王镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区周王镇2015年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2016-12-30 |
发布日期: | 2015-12-30 |
2015年全镇财政收入完成1907万元,占全年征收任务的100.4%。
分部门完成情况:国税部门1036万元,占全年征收任务的103.6%; 地税部门671万元(烟叶税任务380万元,实际完成289万元),占全年任务的96.9%;占年度考核任务的107.4%(烟叶税不考核);财政部门200万元,占收入任务的100%。
一般公共服务支出378万元,占年初预算的100%。其中:财税、招商支出130万元,综治、普法、信访支出30万元,武装支出3万元,党、政事务支出150万元,人大代表活动经费4万元,六项经费支出46万元(会议费7万元,培训费3万元,“三公经费”支出36万元,即:公务接待费19万元,比上年减少19.4%;公务用车运行费17万元,与上年基本持平;公务用车购置费:无;因公出国、境费:无),其他支出15万元。
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:宣城市宣州区周王镇人民政府 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,999,810.00 | 8,999,810.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 3,782,810.00 | 3,782,810.00 | 一、基本支出 | 60 | 8,999,810.00 | 8,999,810.00 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 4,217,092.00 | 4,217,092.00 | |||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 4,782,718.00 | 4,782,718.00 | |||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | |||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 80,000.00 | 80,000.00 | 行政事业类项目 | 65 | |||||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 161,000.00 | 161,000.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,454,000.00 | 1,454,000.00 | 四、经营支出 | 67 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 700,000.00 | 700,000.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 792,000.00 | 792,000.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 8,999,810.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 1,488,968.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 4,782,718.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 2,728,124.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 债务利息支出 | 76 | — | — | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 基本建设支出 | 77 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 420,000.00 | 420,000.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他支出 | 79 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 80 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 8,999,810.00 | 8,999,810.00 | 本年支出合计 | 83 | 8,999,810.00 | 8,999,810.00 | |||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | — | |||||||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | |||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 转入事业基金 | 87 | — | — | |||||||
经营结余 | 29 | — | — | 其他 | 88 | — | — | |||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | ||||||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | ||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | ||||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | ||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 8,999,810.00 | 8,999,810.00 | 总计 | 95 | 8,999,810.00 | 8,999,810.00 | |||||||
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