索引号: | 113417030032496962/201602-00003 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 周王镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区周王镇2016年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2017-02-20 | 发布日期: | 2016-02-20 |
索引号: | 113417030032496962/201602-00003 |
组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 周王镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区周王镇2016年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2017-02-20 |
发布日期: | 2016-02-20 |
宣州区周王镇2016年部门决算情况
一、 部门主要职能
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。
6、加强乡镇财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成,做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,宣州区周王镇2016年度部门决算包括镇本级决算,与2016预算比较,增加(减少)0户,无变化。
纳入宣州区周王镇2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宣州区周王镇本级 |
三、周王镇2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
部门:宣城市宣州区周王镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
10,989,900.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
3,260,000.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
569,000.00 |
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
320,000.00 |
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
30,000.00 |
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
140,000.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1,412,000.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
739,700.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1,560,000.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
3,018,100.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
510,100.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
10,989,900.00 |
本年支出合计 |
58 |
10,989,900.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
其中:提取职工福利基金 |
60 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
|
转入事业基金 |
61 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
|
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
10,989,900.00 |
总计 |
65 |
10,989,900.00 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 |
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
收入决算公开表
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
||
部门:宣城市宣州区周王镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
10989900.00 |
10989900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
3260000.00 |
3260000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事务 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政运行 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010501 |
行政运行 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20107 |
税收事务 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010708 |
协税护税 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040204 |
治安管理 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
140000.00 |
140000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20704 |
新闻出版广播影视 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1412000.00 |
1412000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
800000.00 |
800000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
530000.00 |
530000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
270000.00 |
270000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
292000.00 |
292000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
92000.00 |
92000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080805 |
义务兵优待 |
70000.00 |
70000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080899 |
其他优抚支出 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
739700.00 |
739700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100101 |
行政运行 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
680000.00 |
680000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100716 |
计划生育机构 |
280000.00 |
280000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100717 |
计划生育服务 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
1560000.00 |
1560000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
150000.00 |
150000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
150000.00 |
150000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
400000.00 |
400000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
400000.00 |
400000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
569000.00 |
569000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
409000.00 |
409000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120802 |
土地开发支出 |
100000.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120806 |
土地出让业务支出 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
330000.00 |
330000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
330000.00 |
330000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
3018100.00 |
3018100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
农业 |
2080500.00 |
2080500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130101 |
行政运行 |
276200.00 |
276200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130199 |
其他农业支出 |
1804300.00 |
1804300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21303 |
水利 |
227600.00 |
227600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130301 |
行政运行 |
97600.00 |
97600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130399 |
其他水利支出 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
710000.00 |
710000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
450000.00 |
450000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
260000.00 |
260000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 |
|||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
3.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
||
部门:宣城市宣州区周王镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位 补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
10989900.00 |
8600900.00 |
2389000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
3260000.00 |
3260000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20101 |
人大事务 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010101 |
行政运行 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010301 |
行政运行 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20105 |
统计信息事务 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010501 |
行政运行 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20107 |
税收事务 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010708 |
协税护税 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2013101 |
行政运行 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20402 |
公安 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040204 |
治安管理 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20604 |
技术研究与开发 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
140000.00 |
140000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20701 |
文化 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2070199 |
其他文化支出 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20704 |
新闻出版广播影视 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1412000.00 |
1412000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
800000.00 |
800000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
530000.00 |
530000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
270000.00 |
270000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20808 |
抚恤 |
292000.00 |
292000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
92000.00 |
92000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080805 |
义务兵优待 |
70000.00 |
70000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080899 |
其他优抚支出 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
739700.00 |
739700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100101 |
行政运行 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21007 |
计划生育事务 |
680000.00 |
680000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100716 |
计划生育机构 |
280000.00 |
280000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100717 |
计划生育服务 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
1560000.00 |
171000.00 |
1389000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
150000.00 |
0.00 |
150000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
150000.00 |
0.00 |
150000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
400000.00 |
0.00 |
400000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
400000.00 |
0.00 |
400000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
569000.00 |
60000.00 |
509000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
409000.00 |
0.00 |
409000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120802 |
土地开发支出 |
100000.00 |
0.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120806 |
土地出让业务支出 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
330000.00 |
0.00 |
330000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
330000.00 |
0.00 |
330000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
3018100.00 |
2018100.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21301 |
农业 |
2080500.00 |
1080500.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130101 |
行政运行 |
276200.00 |
276200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130199 |
其他农业支出 |
1804300.00 |
804300.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21303 |
水利 |
227600.00 |
227600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130301 |
行政运行 |
97600.00 |
97600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130399 |
其他水利支出 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
710000.00 |
710000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
450000.00 |
450000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
260000.00 |
260000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 |
|||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
3.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||||||
|
财政拨款收入支出公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|||||
部门:宣城市宣州区周王镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,420,900.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,260,000.00 |
3,260,000.00 |
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
569,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
|||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
320,000.00 |
320,000.00 |
|
|||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
|||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,412,000.00 |
1,412,000.00 |
|
|||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
739,700.00 |
739,700.00 |
|
|||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
|||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,560,000.00 |
991,000.00 |
569,000.00 |
|||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,018,100.00 |
3,018,100.00 |
|
|||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
|||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
|
|
|
|||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
|||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
|||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
510,100.00 |
510,100.00 |
|
|||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
|||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
|
|
|
|||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|||||
本年收入合计 |
24 |
10,989,900.00 |
本年支出合计 |
55 |
10,989,900.00 |
10,420,900.00 |
569,000.00 |
|||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
57 |
|
|
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
58 |
|
|
|
|||||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|||||
总计 |
29 |
10,989,900.00 |
总计 |
60 |
10,989,900.00 |
10,420,900.00 |
569,000.00 |
|||||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 |
||||||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
||||||||||||||||||
部门:宣城市宣州区周王镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10420900.00 |
8540900.00 |
1880000.00 |
10420900.00 |
8540900.00 |
1880000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3260000.00 |
3260000.00 |
0.00 |
3260000.00 |
3260000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2010501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20107 |
税收事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2010708 |
协税护税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20402 |
公安 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2040204 |
治安管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140000.00 |
140000.00 |
0.00 |
140000.00 |
140000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20704 |
新闻出版广播影视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1412000.00 |
1412000.00 |
0.00 |
1412000.00 |
1412000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800000.00 |
800000.00 |
0.00 |
800000.00 |
800000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
530000.00 |
530000.00 |
0.00 |
530000.00 |
530000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270000.00 |
270000.00 |
0.00 |
270000.00 |
270000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292000.00 |
292000.00 |
0.00 |
292000.00 |
292000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92000.00 |
92000.00 |
0.00 |
92000.00 |
92000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70000.00 |
70000.00 |
0.00 |
70000.00 |
70000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
739700.00 |
739700.00 |
0.00 |
739700.00 |
739700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2100101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
680000.00 |
680000.00 |
0.00 |
680000.00 |
680000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280000.00 |
280000.00 |
0.00 |
280000.00 |
280000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
991000.00 |
111000.00 |
880000.00 |
991000.00 |
111000.00 |
880000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150000.00 |
0.00 |
150000.00 |
150000.00 |
0.00 |
150000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150000.00 |
0.00 |
150000.00 |
150000.00 |
0.00 |
150000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400000.00 |
0.00 |
400000.00 |
400000.00 |
0.00 |
400000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400000.00 |
0.00 |
400000.00 |
400000.00 |
0.00 |
400000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330000.00 |
0.00 |
330000.00 |
330000.00 |
0.00 |
330000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330000.00 |
0.00 |
330000.00 |
330000.00 |
0.00 |
330000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3018100.00 |
2018100.00 |
1000000.00 |
3018100.00 |
2018100.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080500.00 |
1080500.00 |
1000000.00 |
2080500.00 |
1080500.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
276200.00 |
276200.00 |
0.00 |
276200.00 |
276200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2130199 |
其他农业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1804300.00 |
804300.00 |
1000000.00 |
1804300.00 |
804300.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227600.00 |
227600.00 |
0.00 |
227600.00 |
227600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2130301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97600.00 |
97600.00 |
0.00 |
97600.00 |
97600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
710000.00 |
710000.00 |
0.00 |
710000.00 |
710000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
450000.00 |
450000.00 |
0.00 |
450000.00 |
450000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260000.00 |
260000.00 |
0.00 |
260000.00 |
260000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 |
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2.本表公开到项级科目。 |
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3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
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财决公开06表 |
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部门:宣城市宣州区周王镇人民政府 |
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金额单位:元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
301 |
工资福利支出 |
1,677,487.10 |
302 |
商品和服务支出 |
1,152,523.90 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
30101 |
基本工资 |
701,996.00 |
30201 |
办公费 |
105,336.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
659,716.00 |
30202 |
印刷费 |
7,812.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
30103 |
奖金 |
56,162.00 |
30203 |
咨询费 |
34,300.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
68,152.00 |
30204 |
手续费 |
28,716.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
3,600.00 |
30205 |
水费 |
3,376.90 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
30107 |
绩效工资 |
144,486.00 |
30206 |
电费 |
20,275.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
33,168.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
43,375.10 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,680,889.00 |
30211 |
差旅费 |
14,603.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
30302 |
退休费 |
665,108.00 |
30213 |
维修(护)费 |
10,537.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
92,000.00 |
30214 |
租赁费 |
2,800.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
30304 |
抚恤金 |
140,000.00 |
30215 |
会议费 |
44,885.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||
30305 |
生活补助 |
770,000.00 |
30216 |
培训费 |
48,637.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
30306 |
救济费 |
273,870.00 |
30217 |
公务接待费 |
169,828.50 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
2,030,000.00 |
||||
30307 |
医疗费 |
109,584.00 |
30218 |
专用材料费 |
40,398.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
2,030,000.00 |
||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||
30310 |
生产补贴 |
1,017,712.00 |
30226 |
劳务费 |
224,720.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
30311 |
住房公积金 |
510,100.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
83,852.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
30313 |
购房补贴 |
42,515.00 |
30229 |
福利费 |
19,220.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
180,627.82 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24,675.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
60,000.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
54,756.18 |
|
|
|
||||
人员经费合计 |
5,358,376.10 |
公用经费合计 |
3,182,523.90 |
|||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 |
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2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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财决公开07表 |
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部门:宣城市宣州区周王镇人民政府 |
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|
金额单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
569,000.00 |
60,000.00 |
509,000.00 |
569,000.00 |
60,000.00 |
509,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
569,000.00 |
60,000.00 |
509,000.00 |
569,000.00 |
60,000.00 |
509,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
569,000.00 |
60,000.00 |
509,000.00 |
569,000.00 |
60,000.00 |
509,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
0 |
0 |
409,000.00 |
0 |
409,000.00 |
409,000.00 |
0 |
409,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2120802 |
土地开发支出 |
0 |
0 |
0 |
100,000.00 |
0 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0 |
100,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2120806 |
土地出让业务支出 |
0 |
0 |
0 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 |
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2.本表公开到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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四、宣州区周王镇2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1098.99万元,支出总计1098.99万元。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1098.99万元,其中:财政拨款收入1042.09万元,占94.82%;政府性基金收入56.9万元,占5.18%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1098.99万元,其中:基本支出860.09万元,占78.26%;项目支出238.9万元,占21.74%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1098.99万元,支出总计1098.99万元。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1042.09万元,占本年收入的94.82%。
2、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出决算为1042.09万元,,其中,基本支出854.09万元,占81.96%;项目支出188万元,占18.04%。
3.财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出。年初预算为326.01万元,支出决算为326万元,完成年初预算的99.99%。
2. 公共安全支出。年初预算为32.01万元,支出决算为32万元,完成年初预算的99.96%。
3. 科学技术支出。年初预算为3.01万元,支出决算为3万元,完成年初预算的99.67%。
4. 文化体育与传媒支出。年初预算为14.01万元,支出决算为14万元,完成年初预算的99.93%。
5. 社会保障和就业支出。年初预算为141.21万元,支出决算为141.2万元,完成年初预算的99.99%。
6. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为73.98万元,支出决算为73.97万元,完成年初预算的99.99%。
7. 城乡社区支出。年初预算为99.11万元,支出决算为99.1万元,完成年初预算的99.99%。
8. 农林水支出。年初预算为301.82万元,支出决算为301.81万元,完成年初预算的99.99%。
9. 住房保障支出。年初预算为51.02万元,支出决算为51.01万元,完成年初预算的99.96%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出326万元,其中人员经费92.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;日常公用经费233.56元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金本年收入56.9万元,本年支出56.9万元。具体情况说明如下:
“城乡社区支出”2016年度决算56.9万元,主要用于城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生支出。
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度宣州区周王镇机关运行经费318.25万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度周王镇政府采购支出总额324.7万元,其中:政府采购货物支出294.5万元,政府采购工程支出75.2万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,宣州区周王镇共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,宣州区周王镇未编制预算绩效目标。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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