索引号: | 113417030032496962/202008-00077 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 周王镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 宣州区周王镇人民政府2019年度部门决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-25 | 发布日期: | 2020-08-25 |
索引号: | 113417030032496962/202008-00077 |
组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 周王镇人民政府 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 宣州区周王镇人民政府2019年度部门决算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-25 |
发布日期: | 2020-08-25 |
宣城市宣州区周王镇人民政府
2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 周王镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 周王镇人民政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 周王镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
周王镇人民政府2019年度部门决算情况
第一部分 周王镇人民政府概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六)加强镇财政的监督和管理。
(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)协助和支持设置在本镇区域内的不隶属于我镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,周王镇人民政府2019年度部门决算包括:镇本级决算,与2018年预算比较,增加(减少)0户,无变化。
纳入周王镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宣州区周王镇本级 |
第二部分 周王镇人民政府2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:宣城市宣州区周王镇人民政府 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,738.03 |
一、一般公共服务支出 |
160.63 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
77.04 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
7.31 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38.00 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
56.36 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,446.33 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
46.44 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
60.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
1815.07 |
本年支出合计 |
1,815.07 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
1,815.07 |
总计 |
1,815.07 |
收入决算表
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:宣城市宣州区周王镇人民政府 单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,815.07 |
1,815.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
160.63 |
160.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
87.74 |
87.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
87.74 |
87.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
56.04 |
56.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
56.04 |
56.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
38 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
38 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
56.36 |
56.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,446.33 |
1,446.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
902.17 |
902.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
902.17 |
902.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
467.12 |
467.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
67.12 |
67.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
77.04 |
77.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
公开03表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门:宣城市宣州区周王镇人民政府 |
|
|
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,815.07 |
680.52 |
1,134.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
160.63 |
160.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
87.74 |
87.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
87.74 |
87.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
56.04 |
56.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
56.04 |
56.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
56.36 |
56.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,446.33 |
311.78 |
1,134.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
902.17 |
311.78 |
590.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
902.17 |
311.78 |
590.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
467.12 |
0.00 |
467.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
67.12 |
0.00 |
67.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
77.04 |
0.00 |
77.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
22.28 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
39.20 |
0.00 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
15.56 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:宣城市宣州区周王镇人民政府 |
|
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,738.03 |
一、一般公共服务支出 |
160.63 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
77.04 |
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
7.31 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38.00 |
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
56.36 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
1503.53 |
77.04 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
46.44 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
60.00 |
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
本年收入合计 |
1,815.07 |
本年支出合计 |
1872.27 |
77.04 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
总计 |
1,815.07 |
总计 |
1872.27 |
77.04 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||
部门:宣城市宣州区周王镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
1,738.03 |
680.52 |
1,057.51 |
1,872.27 |
680.52 |
1,191.75 |
|
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
160.63 |
160.63 |
|
160.63 |
160.63 |
|
|
|
|
|
|||||
20101 |
人大事务 |
|
|
|
8.76 |
8.76 |
|
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|||||
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
8.76 |
8.76 |
|
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
87.74 |
87.74 |
|
87.74 |
87.74 |
|
|
|
|
|
|||||
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
87.74 |
87.74 |
|
87.74 |
87.74 |
|
|
|
|
|
|||||
20105 |
统计信息事务 |
|
|
|
8.09 |
8.09 |
|
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
|
|||||
2010501 |
行政运行 |
|
|
|
8.09 |
8.09 |
|
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
|
|||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
56.04 |
56.04 |
|
56.04 |
56.04 |
|
|
|
|
|
|||||
2013101 |
行政运行 |
|
|
|
56.04 |
56.04 |
|
56.04 |
56.04 |
|
|
|
|
|
|||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
7.31 |
7.31 |
|
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
|
|||||
20701 |
文化和旅游 |
|
|
|
7.31 |
7.31 |
|
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
|
|||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
|
|
|
7.31 |
7.31 |
|
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
38.00 |
38.00 |
|
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
38.00 |
38.00 |
|
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
56.36 |
56.36 |
|
56.36 |
56.36 |
|
|
|
|
|
|||||
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
26.16 |
26.16 |
|
26.16 |
26.16 |
|
|
|
|
|
|||||
2100799 |
其他计划生育事务 |
|
|
|
26.16 |
26.16 |
|
26.16 |
26.16 |
|
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
30.20 |
30.20 |
|
30.20 |
30.20 |
|
|
|
|
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
10.20 |
10.20 |
|
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|
|||||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
1,446.33 |
311.78 |
|
1,446.33 |
311.78 |
|
|
|
|
|
|||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
902.17 |
311.78 |
|
902.17 |
311.78 |
|
|
|
|
|
|||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
902.17 |
311.78 |
|
902.17 |
311.78 |
|
|
|
|
|
|||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
467.12 |
0.00 |
|
467.12 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|
|
|
400.00 |
0.00 |
|
400.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
67.12 |
0.00 |
|
67.12 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
77.04 |
0.00 |
|
77.04 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
22.28 |
0.00 |
|
22.28 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2120802 |
土地开发支出 |
|
|
|
39.20 |
0.00 |
|
39.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
15.56 |
0.00 |
|
15.56 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
46.44 |
46.44 |
|
46.44 |
46.44 |
|
|
|
|
|
|||||
21301 |
农业 |
|
|
|
46.44 |
46.44 |
|
46.44 |
46.44 |
|
|
|
|
|
|||||
2130101 |
行政运行 |
|
|
|
46.44 |
46.44 |
|
46.44 |
46.44 |
|
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因 |
|||||||||||||||||||
四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:宣城市宣州区周王镇人民政府 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
341.60 |
302 |
商品和服务支出 |
206.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
105.00 |
30201 |
办公费 |
11.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
81.11 |
30202 |
印刷费 |
23.48 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
19.02 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
26.28 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.00 |
30206 |
电费 |
10.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.78 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.75 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
50.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
19.76 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.29 |
30215 |
会议费 |
2.79 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
16.93 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
53.55 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
8.00 |
30227 |
委托业务费 |
19.69 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.11 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
119.91 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.96 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.38 |
30239 |
其他交通费用 |
21.37 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
473.89 |
公用经费合计 |
206.63 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:宣城市宣州区周王镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
77.04 |
|
77.04 |
77.04 |
|
77.04 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
77.04 |
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77.04 |
77.04 |
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77.04 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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77.04 |
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77.04 |
77.04 |
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77.04 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
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22.28 |
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22.28 |
22.28 |
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22.28 |
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2120802 |
土地开发支出 |
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39.20 |
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39.20 |
39.20 |
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39.20 |
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2120804 |
农村基础设施建设支出 |
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15.56 |
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15.56 |
15.56 |
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15.56 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
第三部分 周王镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1815.07万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1815.07万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加159.48万元,增长9.63%,主要原因:一是基础设施建设及环保项目等支出的增加;二是政府性基金预算因素。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1815.07万元,其中:财政拨款收入1815.07万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1815.07万元,其中:基本支出680.52万元,占37.49%;项目支出1134.55万元,占62.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1815.07万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1815.07万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加159.48万元,增长9.63%,主要原因:一是基础设施建设及环保项目等支出的增加;二是政府性基金预算因素。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1815.07万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加159.48万元,增长9.63%。主要原因一是基础设施建设及环保项目等支出的增加;二是政府性基金预算因素。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1815.07万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加159.48万元,增长9.63%。主要原因一是基础设施建设及环保项目等支出的增加;二是政府性基金预算因素。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1815.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出160.63万元,占8.85%;文化体育与传媒(类)支出7.31万元,占0.40%;社会保障和就业(类)支出38万元,占2.09%;农林水(类)支出46.44万元,占2.56%;住房保障(类)支出60万元,占3.31%;城乡社区支出1446.33万元,占79.68%;卫生健康支出56.36万元,占3.11%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1431万元,支出决算为1815.07万元,完成年初预算的126.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础设施建设及环保项目等支出的增加;二是人员工资调整。其中:基本支出680.52万元,占37.49%;项目支出1134.55万元,占62.51%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出年初预算为1085.99万元,支出决算为160.63万元,完成年初预算的14.79%,决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算为20.55万元,支出决算为7.31万元,完成年初预算的35.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资经费及文化活动开展经费减少。
3.社会保障和就业支出年初预算为73.82万元,支出决算为38万元,完成年初预算的51.48%,决算数小于预算数的主要原因是就业减少。
4.卫生健康支出年初预算为68.61万元,支出决算为56.36万元,完成年初预算的82.15%,决算数小于预算数的主要原因是计划生育专项经费减少。
5.城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为1446.33万元,项目支出1446.33,决算数大于预算数的主要原因小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生项目支出增加。
6.农林水支出年初预算为120.7万元,支出决算为46.44万元,完成年初预算的38.48%,决算数小于预算数的主要原因是农产品质量安全、水利工程建设等项目支出减少。
7.住房保障支出年初预算为36.33万元,支出决算为60万元,完成年初预算的165.15%,决算数大于预算数的主要原因是新增聘用人员公积金基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出680.52万元,其中:人员经费473.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费206.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、公务用车购置、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,周王镇人民政府机关运行经费支出206.63万元,比2018年增加139.38万元,增长207.26%,主要原因是基础设施维修增加。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,周王镇人民政府政府采购支出总额1191.75万元,主要用于货物采购,工程项目等。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,周王镇人民政府共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆。无单价50万元以上的通用设备及100万元以上专用设备。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
2019年,周王镇未编制预算绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
周王镇人民政府2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
30.93 |
28.89 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
17.15 |
16.93 |
公务用车购置及运行维护费 |
13.78 |
11.96 |
其中:公务用车运行维护费 |
13.78 |
11.96 |
公务用车购置费 |
|
|
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
周王镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.93万元,支出决算为28.89万元,完成预算的93.4%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格管控三公经费。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含镇本级和镇属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
周王镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算16.93万元,占58.6%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.96万元,占41.4%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2019年度预算相比,没有变化,原因是2018、2019年未安排相关活动。
2.公务接待费支出16.93万元, 与2019年度预算相比,减少0.22万元,下降1.3%,下降的原因是单位严格执行公务接待相关制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准。2019年周王镇人民政府国内公务接待共308批次,1845人次。主要是用于接待上级调研、外单位考察等方面。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出11.96万元,与2019年度预算相比,减少1.82万元,下降15.22%,下降的原因是实施公务用车制度改革后,单位加强用车管理,从严控制公务用车出行次数和费用。2019年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2019年12月31日,周王镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆。