索引号: | 113417030032496294/202108-00029 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 文昌镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区文昌镇2020年部门决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-24 | 发布日期: | 2021-08-24 |
索引号: | 113417030032496294/202108-00029 |
组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 文昌镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区文昌镇2020年部门决算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-24 |
发布日期: | 2021-08-24 |
宣城市宣州区文昌镇人民政府 2020年度单位决算
2021年09月
目 录
第一部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府单
位概况
一、主要职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划
,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。
(三)负责本行政区域内的民政、卫生与健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(六)完成党委及上级各部门交办的其它事项。
二、单位决算构成
从决算单位构成看,宣城市宣州区文昌镇人民政府 2020年度单位决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加0户,说明原因无机构变更。
纳入宣城市宣州区文昌镇人民政府2020年度单位决算编制范围的下属单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宣城市宣州区文昌镇人民政府 |
第二部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府 2020年度单位决算表
单位公开表一:
宣城市宣州区文昌镇人民政府收入支出决算总表
单位:宣城市宣州区文昌镇人民政府 单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1481.77 |
一、一般公共服务支出 |
269.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
65 |
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
141.81 |
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
24.42 |
|
|
九、卫生健康支出 |
48.8 |
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
58 |
|
|
十二、农林水支出 |
825.96 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
48.2 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
本年收入合计 |
1481.77 |
本年支出合计 |
1481.77 |
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
总计 |
1481.77 |
总计 |
1481.77 |
单位公开表二:
宣城市宣州区文昌镇人民政府收入决算表
单位:宣城市宣州区文昌镇人民政府 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中 :教育 收费 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
1481.77 |
1481.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
269.58 |
269.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
01 |
|
人大事务 |
7.88 |
7.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
7.88 |
7.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相 关机构事务 |
213.49 |
213.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
101.28 |
101.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室 )及相关机构事务支出 |
112.21 |
112.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
05 |
01 |
行政运行 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
06 |
|
财政事务 |
26.27 |
26.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
26.27 |
26.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
31 |
|
党委办公厅(室)及相 关机构事务 |
20.94 |
20.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
20.94 |
20.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
|
|
教育支出 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支 出 |
141.81 |
141.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
141.81 |
141.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
11.81 |
11.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
130 |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
24.42 |
24.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
24.42 |
24.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
5.38 |
5.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1.54 |
1.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老 保险缴费支出 |
17.5 |
17.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
48.8 |
48.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
01 |
|
卫生健康管理事务 |
5.6 |
5.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
01 |
01 |
行政运行 |
5.6 |
5.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
04 |
|
公共卫生 |
25.2 |
25.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
04 |
01 |
疾病预防控制机构 |
25.2 |
25.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
03 |
03 |
小城镇基础设施建设 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
|
|
农林水支出 |
825.96 |
825.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
01 |
|
农业农村 |
663.39 |
663.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
73.95 |
73.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
589.44 |
589.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
|
水利 |
162.57 |
162.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
01 |
行政运行 |
5.88 |
5.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.36 |
15.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
16 |
农村水利 |
141.33 |
141.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
48.2 |
48.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
48.2 |
48.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
40.2 |
40.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
单位公开表三:
宣城市宣州区文昌镇人民政府支出决算表
单位:宣城市宣州区文昌镇人民政府 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
合计 |
1481.77 |
1481.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
269.58 |
269.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
01 |
|
人大事务 |
7.88 |
7.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
7.88 |
7.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机 构事务 |
213.49 |
213.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
101.28 |
101.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出 |
112.21 |
112.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
05 |
01 |
行政运行 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
06 |
|
财政事务 |
26.27 |
26.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
26.27 |
26.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
31 |
|
党委办公厅(室)及相关机 构事务 |
20.94 |
20.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
20.94 |
20.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
|
|
教育支出 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
141.81 |
141.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
141.81 |
141.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
11.81 |
11.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
130 |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
24.42 |
24.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
24.42 |
24.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
5.38 |
5.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1.54 |
1.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |
17.5 |
17.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
48.8 |
48.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
01 |
|
卫生健康管理事务 |
5.6 |
5.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
01 |
01 |
行政运行 |
5.6 |
5.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
04 |
|
公共卫生 |
25.2 |
25.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
04 |
01 |
疾病预防控制机构 |
25.2 |
25.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
03 |
03 |
小城镇基础设施建设 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
|
|
农林水支出 |
825.96 |
825.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
01 |
|
农业农村 |
663.39 |
663.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
73.95 |
73.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
589.44 |
589.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
|
水利 |
162.57 |
162.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
01 |
行政运行 |
5.88 |
5.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.36 |
15.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
16 |
农村水利 |
141.33 |
141.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
48.2 |
48.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
48.2 |
48.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
40.2 |
40.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
单位公开表四:
宣城市宣州区文昌镇人民政府财政拨款收入支出决算总表
单位:宣城市宣州区文昌镇人民政府 单位:万元
|
收 |
入 |
|
|
支 |
出 |
|
|
|
项 |
目 |
|
金额 |
项目 |
决算数 |
||||
小计 |
一般公共预算财政 拨款 |
政府性基金预算财 政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
269.58 |
269.58 |
0 |
0 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
三、国有资本经营预算财政拨 款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
五、教育支出 |
65 |
65 |
0 |
0 |
|||
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
141.81 |
141.81 |
0 |
0 |
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.42 |
24.42 |
0 |
0 |
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
48.8 |
48.8 |
0 |
0 |
|||
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
58 |
58 |
0 |
0 |
|||
|
|
十二、农林水支出 |
825.96 |
825.96 |
0 |
0 |
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
48.2 |
48.2 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理 支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的 支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
本年收入合计 |
1481.77 |
本年支出合计 |
1481.77 |
1481.77 |
0 |
0 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
单位公开表五:
宣城市宣州区文昌镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:宣城市宣州区文昌镇人民政府 单位:万元
一、一般公共预算财政拨款 |
1481.77 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨 款 |
0 |
|
|
|
|
|
总计 |
1481.77 |
总计 |
1481.77 |
1481.77 |
0 |
0 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
合计 |
1481.77 |
1481.77 |
0 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
269.58 |
269.58 |
0 |
201 |
01 |
|
人大事务 |
7.88 |
7.88 |
0 |
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
7.88 |
7.88 |
0 |
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
213.49 |
213.49 |
0 |
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
101.28 |
101.28 |
0 |
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 |
112.21 |
112.21 |
0 |
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
1 |
1 |
0 |
201 |
05 |
01 |
行政运行 |
1 |
1 |
0 |
201 |
06 |
|
财政事务 |
26.27 |
26.27 |
0 |
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
26.27 |
26.27 |
0 |
201 |
31 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
20.94 |
20.94 |
0 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
20.94 |
20.94 |
0 |
205 |
|
|
教育支出 |
65 |
65 |
0 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
65 |
65 |
0 |
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
65 |
65 |
0 |
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
141.81 |
141.81 |
0 |
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
141.81 |
141.81 |
0 |
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
11.81 |
11.81 |
0 |
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
130 |
130 |
0 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
24.42 |
24.42 |
0 |
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
24.42 |
24.42 |
0 |
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
5.38 |
5.38 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1.54 |
1.54 |
0 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.5 |
17.5 |
0 |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
48.8 |
48.8 |
0 |
210 |
01 |
|
卫生健康管理事务 |
5.6 |
5.6 |
0 |
210 |
01 |
01 |
行政运行 |
5.6 |
5.6 |
0 |
210 |
04 |
|
公共卫生 |
25.2 |
25.2 |
0 |
210 |
04 |
01 |
疾病预防控制机构 |
25.2 |
25.2 |
0 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
18 |
18 |
0 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
18 |
18 |
0 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
58 |
58 |
0 |
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
58 |
58 |
0 |
212 |
03 |
03 |
小城镇基础设施建设 |
58 |
58 |
0 |
213 |
|
|
农林水支出 |
825.96 |
825.96 |
0 |
213 |
01 |
|
农业农村 |
663.39 |
663.39 |
0 |
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
73.95 |
73.95 |
0 |
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
589.44 |
589.44 |
0 |
213 |
03 |
|
水利 |
162.57 |
162.57 |
0 |
213 |
03 |
01 |
行政运行 |
5.88 |
5.88 |
0 |
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.36 |
15.36 |
0 |
213 |
03 |
16 |
农村水利 |
141.33 |
141.33 |
0 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
48.2 |
48.2 |
0 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
48.2 |
48.2 |
0 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
40.2 |
40.2 |
0 |
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
8 |
8 |
0 |
单位公开表六:
宣城市宣州区文昌镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:宣城市宣州区文昌镇人民政府 单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
318.24 |
302 |
商品和服务支出 |
1156.61 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
30101 |
基本工资 |
118.5 |
30201 |
办公费 |
73.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
68.25 |
30202 |
印刷费 |
20 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
30103 |
奖金 |
40.59 |
30203 |
咨询费 |
20.22 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
7.2 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
3.03 |
310 |
资本性支出 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养 老保险缴费 |
17.5 |
30206 |
电费 |
7.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
13.52 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴 费 |
18 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
48.2 |
30212 |
因公出国(境)费 用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置 更新 |
0 |
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
162.83 |
31008 |
物资储备 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.92 |
30215 |
会议费 |
0.22 |
31010 |
安置补助 |
0 |
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0.35 |
31011 |
地上附着物和青���补 偿 |
0 |
30302 |
退休费 |
6.92 |
30217 |
公务接待费 |
12.4 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
403.66 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
105 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
8.5 |
312 |
对企业补助 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护 费 |
8.1 |
31203 |
政府投资基金股权投 资 |
0 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
3.15 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的 补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支 出 |
315.27 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
人员经费合 计 |
|
|
公用经费合 计 |
|
|
|
|
263.6 |
单位公开表七:
宣城市宣州区文昌镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:宣城市宣州区文昌镇人民政府 单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结 转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
项目支出 结转 |
项目支出 结余 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区文昌镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
单位公开表八:
宣城市宣州区文昌镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位:宣城市宣州区文昌镇人民政府 单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区文昌镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
第三部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1481.77万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1481.77万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少89.85万元,下降5.72%,主要原因:厉行节约
,压减支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1481.77万元,其中:财政拨款收入1481.77万元,占100.00%;事业收入0万元,占 0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占
0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1481.77万元,其中:基本支出
1481.77万元,占100.00%;项目支出0万元,占
0.00%;经营支出0万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1481.77万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1481.77万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少89.25万元,下降5.68%,主要原因:厉行节约
,压减支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1481.77万元
,占本年支出的100.00%。与2019年相比,一般公共预算
财政拨款支出减少89.25万元,下降5.68%。主要原因厉行节约,压减支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1481.77万元
,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出占 18.19%;教育支出(类)支出占4.39%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出占9.57%;社会保障和就业支出(类
)支出占1.65%;卫生健康支出(类)支出占3.29%;城乡社区支出(类)支出占3.91%;农林水支出(类)支出占55.74%;住房保障支出(类)支出占3.25%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
1481.77万元,支出决算为1481.77万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因:严格执行预决算,厉行节约。其中:基本支出1481.77万元,占 100.00%;项目支出0万元,占0.00%。具体情况如下:
(项)。年初预算为7.88万元,支出决算为7.88万元
,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为101.28万元,支出决算为101.28万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为12.21万元,支出决算为 112.21万元,完成年初预算的919.00%,决算数大于预算
数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为26.27万元,支出决算为 26.27万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为20.94万元
,支出决算为20.94万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
(项)。年初预算为65万元,支出决算为65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
)行政运行(项)。年初预算为11.81万元,支出决算为 11.81万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
)群众文化(项)。年初预算为130万元,支出决算为 130万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为5.38万元
,支出决算为5.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约
。
出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.54万元
,支出决算为1.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约
。
12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为175万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算的10.00%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
13. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为5.6万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为25.2万元,支出决算为 25.2万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18万元,支出决算为 18万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
16. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为58万元,支出决算为58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
)。年初预算为73.95万元,支出决算为73.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是
严格执行预决算,厉行节约。
18. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为589.44万元,支出决算为 589.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
19. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为5.88万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
20. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为15.36万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
21. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为141.33万元,支出决算为141.33万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为40.2万元,支出决算为40.2万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出263.6万元,其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费;公用经费263.6万
元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费
、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市宣州区文昌镇人民政府没有政府性基金收入
,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宣城市宣州区文昌镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,宣城市宣州区文昌镇人民政府机关运行经费支出1156.61万元,比2019年减少103.92万元,下降 8.24%,主要原因是厉行节约,压减支出。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,宣城市宣州区文昌镇人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,宣城市宣州区文昌镇人民政府共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车2辆,执法执勤用车2辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价 100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。从评价情况看,无。组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结
果显示,无。 2.单位决算中项目绩效自评结果。
本单位没有财政批复绩效目标的项目,因此无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公 ”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费
、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公
务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费
、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费
、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣城市宣州区文昌镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位公开表九:
宣城市宣州区文昌镇人民政府“三公”经费支出决算表
单位:宣城市宣州区文昌镇人民政府 单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
32.9 |
32.9 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
12.4 |
12.4 |
公务用车购置及运行维护费 |
20.5 |
20.5 |
其中:公务用车运行维护费 |
20.5 |
20.5 |
公务用车购置费 |
|
|
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣城市宣州区文昌镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.9万元,支出决算为32.9万元,完成预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算,厉行节约。为全面反映 “三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣城市宣州区文昌镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务接待费支出决算12.4万元,占37.69%;公务用车购置及运行维护费支出决算 20.5万元,占62.31%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出
因公出国(境)费支出0万元,与2020年度预算相比
,增加0万元,增长0%,原因是严格执行预决算,厉行节约。2020年宣城市宣州区文昌镇人民政府因公出国(境
)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排
。无。经费使用严格按照《安徽省直党政机关因公临时出国经费管理条例》等相关规定执行。
2.公务接待费支出
公务接待费支出12.4万元, 与2020年度预算相比,增加0万元,增长0%,原因是严格执行预决算,厉行节约。 2020年宣城市宣州区文昌镇人民政府国内公务接待共
181批次(其中外事接待0批次),1567人次(其中外事
接待0人次)。主要是用于招商引资等党委政府其他工作
。经费使用贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出
公务用车购置及运行维护费支出20.5万元,与2020年度预算相比,增加0万元,增长0%,原因是严格执行预决算,厉行节约。其中,公务用车购置费0万元,与2020年度预算相比,增加0万元,增长0%,原因是严格执行预决算,厉行节约。2020年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费20.5万元,与2020年度预算相比,增加0万元,增长0%,原因是严格执行预决算,厉行节约。公务用车运行维护费,包括车辆燃油费,维护费等支出,主要是用于燃油费,公务用车运行维护等。截至2020年12月31日
,宣城市宣州区文昌镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
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