索引号: | 113417037233420044/201909-00004 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 朱桥乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 朱桥乡2018年度部门决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2019-09-06 | 发布日期: | 2019-09-06 |
索引号: | 113417037233420044/201909-00004 |
组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 朱桥乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 朱桥乡2018年度部门决算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2019-09-06 |
发布日期: | 2019-09-06 |
宣城市宣州区朱桥乡2018年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分宣城市宣州区朱桥乡概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分宣城市宣州区朱桥乡2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分宣城市宣州区朱桥乡2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣城市宣州区朱桥乡2018年度部门决算情况
(参考格式)
第一部分宣城市宣州区朱桥乡概况
一、部门职责
1、单位构成:人大机关、政府机关、人口与计划生育服务站、党委机关、文化广播站、民政办、农业综合服务站、水利站、城建办
2、人员构成:行政人员:编制数为25人,实有在职人员19人,退休人员6人。事业人员:编制数为22人,实有在职人员19人,退休3人。自收自支2人,乡聘人员12人,辅警7人。促进乡村经济建设和社会发展,带领全乡建设美好乡村,构建和谐社会。
二、机构设置
从决算单位构成看,宣城市宣州区朱桥乡2018年度部门决算包括属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。
纳入宣州区朱桥乡2018年度部门决算编制范围的二级单位共XX个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
朱桥乡人民政府 |
2 |
…… |
第二部分宣城市宣州区朱桥乡2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,006.50 |
一、一般公共服务支出 |
450.46 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
159.16 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20.20 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37.72 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
50.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,527.28 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
15.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
65.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
2,165.66 |
年末结转和结余 |
2,165.66 |
||
|
0.00 |
|
0.00 |
||
总计 |
0.00 |
总计 |
0.00 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||
栏次 |
合计 |
2,165.66 |
2,165.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
450.46 |
450.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,527.28 |
1,527.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,368.12 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,075.85 |
1,075.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
292.27 |
292.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,165.66 |
797.54 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
450.46 |
450.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,527.28 |
159.16 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,368.12 |
0.00 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,075.85 |
0.00 |
1,075.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
292.27 |
0.00 |
292.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
450.46 |
一、一般公共服务支出 |
450.46 |
450.46 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20.20 |
20.20 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37.72 |
37.72 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
50.00 |
50.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,527.28 |
1,368.12 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
65.00 |
65.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
2,006.50 |
本年支出合计 |
2,165.66 |
2,006.50 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
总计 |
2,006.50 |
总计 |
450.46 |
450.46 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,006.50 |
638.38 |
1,368.12 |
2,006.50 |
638.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
450.46 |
450.46 |
0.00 |
450.46 |
450.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,368.12 |
0.00 |
1,368.12 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,368.12 |
0.00 |
1,368.12 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,075.85 |
0.00 |
1,075.85 |
1,075.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292.27 |
0.00 |
292.27 |
292.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
330.33 |
302 |
商品和服务支出 |
1,698.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
42.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.35 |
30202 |
印刷费 |
15.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5.41 |
30203 |
咨询费 |
39.84 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1.80 |
30205 |
水费 |
1.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
35.00 |
30206 |
电费 |
10.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
9.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
65.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
50.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1,441.77 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.72 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.72 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.72 |
30217 |
公务招待费 |
27.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.60 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18.10 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.20 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
37.80 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
333.05 |
公用经费合计 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
|
|
|
|
|
|
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分宣城市宣州区朱桥乡2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2165.66万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2165.66万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加250.77万元,增长13.09%,主要原因:一是水利兴修;二是文明创建。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2165.66万元,其中:财政拨款收入2006.5万元,占92.65%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入159.16万元,占7.35%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2165.66万元,其中:基本支出2165.66万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2165.66万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2165.66万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加250.77万元,增长13.09%,主要原因:一是水利兴修;二是文明创建。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入2165.66万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加250.77万元,增长13.09%。主要原因税收增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2165.66万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加250.77万元,增长13.09%。主要原因一是水利兴修;二是文明创建。
。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2165.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出450.46万元,占20.8%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出20.2万元,占0.93%;社会保障和就业(类)支出37.72万元,占1.74%;农林水(类)支出15万元,占0.069%;住房保障(类)支出65万元,占3.01%;……。
(各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到类级科目)
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2165.66万元,支出决算为2165.66万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中:基本支出2165.66万元,占100%;具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2165.66万元,支出决算为2165.66万元,完成年初预算的100%。
2. 2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2165.66万元,支出决算为2165.66万元,完成年初预算的100%。
3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为20.2万元,支出决算为20.2万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出2165.66万元,其中:人员经费308.05万元,主要包括:基本工资74.97、津贴补贴53.35、奖金5.41、伙食补助费19.8、绩效工资1.8、机关事业单位基本养老保险费35、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费0、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费0、住房公积金65、医疗费50、其他工资福利支出0、离休费0、退休费2.72、退职(役)费0、抚恤金0、生活补助0、救济费0、医疗费补助0、助学金0、奖励金0、个人农业生产补贴0、对其他个人和家庭的补助支出0;公用经费1857.61万元,主要包括:办公费42、印刷费15.5、咨询费39.84、手续费0、水费1、电费10.8、邮电费2.5、取暖费0、物业管理费0、差旅费9.8、因公出国(境)费0、维修(护)费1600.93、租赁费0.72、会议费2、培训费2、公务接待费27、专用材料费0、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费20.6、委托业务费3.6、工会经费18.1、福利费0、公务用车运行维护费7.2、其他交通费用37.8、税金及附加费用0、其他商品服务支出16.22。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入159.16万元,本年支出159.16万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。年初预算为159.16万元,支出决算为159.16万元,完成年初预算的100%。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,宣城市宣州区朱桥乡机关运行经费支出450.46万元,比2018年减少188.34万元,下降29.48%,主要原因是减少公务接待,采取各项措施进行节流。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,宣城市宣州区朱桥乡政府采购支出总额1857.61万元,其中:政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出1500万元、政府采购服务支出157.61万元。授予中小企业合同金额1500万元,占政府采购支出总额的80.74%,其中:授予小微企业合同金额357.61万元,占政府采购支出总额的19.26%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,宣城市宣州区朱桥乡共有车辆3辆,其中:应急保障用车1辆,其他用车2辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金1857.61万元,占项目预算总额的100%。(概括表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标)。
本部门共组织对“水利工程”等6个项目开展了部门绩效评价,涉及资金1857.61万元。该项目开展绩效评价的组织方式(即部门自主实施还是委托第三方机构实施)。从评价情况看
组织开展2018年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示项目资金绩效良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)
宣城市宣州区朱桥乡在2018年度部门决算中公开“水利工程”等6个项目绩效自评结果。
水利工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水利工程项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1857.61万元,执行数为1857.61万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,项目资金绩效良好。
公开上述项目的绩效自评表。
3.部门评价项目绩效评价结果。《xx项目绩效评价报告》
(绩效公开有关要求,请查看附件2-4)
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)
宣城市宣州区朱桥乡2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
(参考格式)
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预算 数 |
决算 数 |
合 计 |
47.00 |
41.4.00 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
32.00 |
27.00 |
公务用车购置及运行维护费 |
7.50 |
7.20 |
其中:公务用车运行维护费 |
7.50 |
7.20 |
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣城市宣州区朱桥乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47万元,支出决算为41.4万元,完成预算的88.08%,决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。为全面反映“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣城市宣州区朱桥乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算27万元,占65.21%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.2万元,占17.39%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2018年度预算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是……。2018年宣城市宣州区朱桥乡因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于……(各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明)。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
2.公务接待费支出27万元, 与2018年度预算相比,减少5万元,下降15.62%,下降的原因是减少公务接待。2018年宣城市宣州区朱桥乡国内公务接待共465批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商引资、协护税、各单位学习调研(各部门、单位根据接待具体情况编报说明)。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出7.2万元,与2018年度预算相比,减少0.3万元,下降4%,下降(增长)的原因是减少长途用车。2018年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于协调工作、招商引资。截至2018年12月31日,宣城市宣州区朱桥乡机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
附件1
授予中小企业政府采购支出相关政策及查询路径
一、政府采购执行落实促进中小企业发展政策的情况
依据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181号)、《安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会转发〈财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财购〔2012〕142号)有关规定,省政府采购中心受理的政府采购项目在促进中小企业政策的落实主要体现在以下三个方面:
①在采购文件中约定:对投标供应商为中小微企业的,给予价格扣除。具体约定内容为:对中型企业的价格给予3%的扣除,对小型、微型企业的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。
②参与投标的供应商为中小微企业的,应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》,并对其真实性负责。
③项目中标(成交)公告发布时,中标供应商为中小微企业的,同时公告其投标文件提供的《中小企业声明函》。
(公告网址:安徽合肥公共资源交易中心)(2)二、授予中小企业合同的查询途径
省级预算单位授予中小企业的合同金额可以从以下三个方面来查询:
①查询单位存档的中标(成交)供应商(即合同乙方)的投标文件;
②查询被授予合同的供应商中标(成交)公告发布时的《中小企业声明函》公告;查询网址:安徽合肥公共资源交易中心 ;联系人:亓林媛电话:0551-66223726。
③登录安徽省政府采购监管服务平台(网址:http://61.190.70.225:90/)查询中小企业合同签订情况(注:2017年下半年启动的新功能),操作步骤:预算单位选择菜单“业务管理”-“合同管理”-“合同查询”页面,选择是否为中小企业,点击查询签订合同的相关信息,如下图所示:
附件2
2018年省级部门决算公开中有关
预算绩效管理公开的说明
为进一步做好有关工作,特对预算绩效管理公开的模板作出以下说明:
一、关于“预算绩效管理工作开展情况”
依据皖财绩〔2020〕308号文件,各部门需公开纳入部门预算的项目支出和部门整体支出的绩效自评情况。开展部门绩效评价的情况依据实际工作开展进行说明,如未开展此项工作请写本部门2018年度未开展部门绩效评价。
1.项目支出绩效自评。概括表述项目绩效情况,如:项目立项,绩效目标设置,预算编制,预算执行,项目业务管理制度,财务管理制度,绩效目标完成情况,实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。
2.部门绩效评价。概括表述绩效评价情况,如:项目立项,绩效目标设置,预算编制,预算执行,项目业务管理制度,财务管理制度,绩效目标完成情况,实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。
3.部门整体支出绩效自评。概括表述评价情况,如:绩效目标设置、人员经费和公用经费保障,预算编制,预算执行,预算管理制度,绩效目标完成情况,实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。
二、关于“部门决算中项目绩效自评结果”
1.项目特指省财政批复了绩效目标的项目,相关部门才需要按模板公开项目绩效自评结果,具体项目清单见附件3。涉密项目的绩效自评结果暂不公开。
2.项目绩效自评综述。主要产出和效果:概括表述通过项目实施实现的社会效益、生态效益、经济效益等情况。发现的主要问题:可从预算编制执行,项目实施进展,绩效目标实际完成值未达预期指标值,社会效益、生态效益、经济效益等方面概括表述。下一步改进措施:可从强化项目预算执行管理,提高预算执行率,规范和加强项目管理,进一步发挥项目的社会效益等,优化完善项目绩效指标设置,持续推进绩效指标和标准体系建设,不断提高财政资金绩效管理水平等方面概括表述。
3.项目绩效自评表格式详见皖财绩〔2020〕308号的附件4项目支出绩效自评表。
三、关于“部门评价项目绩效评价结果”
1.按皖财绩〔2020〕308号要求,实施部门绩效评价的项目评价报告向社会公开。项目特指皖财绩〔2020〕308号附件2中2018年省对下专项转移支付资金项目。其他按要求开展了部门绩效评价的项目也可根据实际情况将绩效评价结果公开。
2.评价报告的内容和格式,也可参考2018年度中央部门决算公开中的部门绩效评价项目。
3.涉密项目的部门绩效评价结果暂不公开。
附件3
xx项目绩效评价报告
(参考提纲)
一、项目基本情况
(一)项目背景。概述项目开展绩效评价的时间。
(二)项目目标。概述总体目标和阶段性目标。
(三)主要内容及预算支出情况。概述项目主要实施内容,预算资金下达情况、实际支出情况等。
二、绩效评价情况及评价结论
(一)评价范围和目的。简述评价的对象、范围和目的。
(二)评价指标体系。概述包括的一级指标,每个一级指标的分值和包含的三级指标。
(三)评价方法及实施。简述使用的评价方法,实施评价的过程。
(四)评价结论。评价结果的评分和评级,概述项目的绩效情况。
三、绩效评价指标完成情况(简述每个一级指标的总分值、具体得分,简要分析评价得分和失分的情况)
(一)决策指标分析。
(二)管理指标分析。
(三)产出指标分析。
(四)效果指标分析。
四、发现的主要问题及原因
分段简述评价中发现的问题及原因。
五、相关建议
分段简述针对问题提出的对应建议。
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