索引号: | 11341703003250240A/201808-00001 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 宣州区委办公室 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 区委办公室2017年部门决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2018-08-31 | 发布日期: | 2018-08-31 |
索引号: | 11341703003250240A/201808-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 宣州区委办公室 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 区委办公室2017年部门决算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2018-08-31 |
发布日期: | 2018-08-31 |
中共宣城市宣州区委办公室2017年部门决算情况
第一部分、中共宣城市宣州区委办公室概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策;围绕区委中心工作开展调查研究,提供决策咨询服务,当好区委的参谋助手。
(二)负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、电报、报告和区委负责同志讲话稿等文稿。
(三)负责区委各类会议和区委常委集体活动的组织安排和服务保障工作;协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和督促落实工作。
(四)负责区委值班工作,综合及时反映各类重要信息。
(五)负责对省委、市委和区委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查,以及对市委领导和区委负责同志交办的重要事项的查办工作。
(六)负责省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。
(七)负责全区密码通讯和密码管理工作。
(八)负责省委、市委领导同志来区活动的组织安排和服务工作;做好省委有关部门和区外党委系统有关负责同志因公来区的接待安排等工作。
(九)负责协调区委督查室、区政府督办室有关工作。
(十)负责全区党办系统业务指导和培训等工作。
(十一)承担区委交办的有关工作。
二、机构设置
区委办公室内设区委督查室、区委政研室2个正科级机构及区委机要局、区委保密办、区委信息中心3个副科级机构和秘书科、信息调研科、文书政工科、行政科4个股级科室。人员编制40人,其中机关编制28名,机关工勤编制7名,事业单位编制5名;实有在编人员33人,其中,机关在职人员22名,机关工勤人员6名,事业人员5人;机关事业单位共有离退休人员31人,其中离休1人,退休30人。
第二部分 中共宣城市宣州区委办公室2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:宣城市宣州区委办公室 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
749.61 |
一、一般公共服务支出 |
507.79 |
||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
||
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
178.28 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
27.4 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
36.14 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
749.61 |
本年支出合计 |
749.61 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
|
其中:提取职工福利基金 |
|
||
其中:项目支出结转和结余 |
|
转入事业基金 |
|
||
|
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
其中:项目支出结转和结余 |
|
||
总计 |
749.61 |
总计 |
749.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:宣城市宣州区委办公室 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业
收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
749.61 |
749.61 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
507.79 |
507.79 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
507.79 |
507.79 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
378.51 |
378.51 |
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
126.77 |
126.77 |
|
|
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.28 |
178.28 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
178.28 |
178.28 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
167.83 |
167.83 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.4 |
27.4 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
27.4 |
27.4 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
27.4 |
27.4 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.79 |
25.79 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.35 |
10.35 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:宣城市宣州区委办公室 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
749.61 |
749.61 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
507.79 |
507.79 |
|
|
|
|
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
507.79 |
507.79 |
|
|
|
|
||
2013101 |
行政运行 |
378.51 |
378.51 |
|
|
|
|
||
2013102 |
一般行政管理事务 |
126.77 |
126.77 |
|
|
|
|
||
2013150 |
事业运行 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
178.28 |
178.28 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
178.28 |
178.28 |
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
167.83 |
167.83 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.4 |
27.4 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
27.4 |
27.4 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
27.4 |
27.4 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
25.79 |
25.79 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
10.35 |
10.35 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:宣城市宣州区委办公室 |
|
金额单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
749.61 |
一、一般公共服务支出 |
507.79 |
507.79 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
178.28 |
178.28 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
27.4 |
27.4 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
749.61 |
本年支出合计 |
749.61 |
749.61 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
749.61 |
合计 |
749.61 |
749.61 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开05表 |
|||||||||||||||
部门:宣城市宣州区委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
749.61 |
749.61 |
|
749.61 |
749.61 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
507.79 |
507.79 |
|
507.79 |
507.79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
507.79 |
507.79 |
|
507.79 |
507.79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
|
|
|
378.51 |
378.51 |
|
378.51 |
378.51 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2013102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
126.77 |
126.77 |
|
126.77 |
126.77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2013150 |
事业运行 |
|
|
|
2.52 |
2.52 |
|
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
178.28 |
178.28 |
|
178.28 |
178.28 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
178.28 |
178.28 |
|
178.28 |
178.28 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
167.83 |
167.83 |
|
167.83 |
167.83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
|
|
|
10.45 |
10.45 |
|
10.45 |
10.45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
27.4 |
27.4 |
|
27.4 |
27.4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
|
|
|
27.4 |
27.4 |
|
27.4 |
27.4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
|
|
|
27.4 |
27.4 |
|
27.4 |
27.4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
36.14 |
36.14 |
|
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
36.14 |
36.14 |
|
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
25.79 |
25.79 |
|
25.79 |
25.79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
10.35 |
10.35 |
|
10.35 |
10.35 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
部门: |
宣城市宣州区委办公室 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
374.36 |
302 |
商品和服务支出 |
90.54 |
310 |
其他资本性支出 |
6.4 |
||||||||
30101 |
基本工资 |
117.22 |
30201 |
办公费 |
11.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
92.19 |
30202 |
印刷费 |
0.49 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||
30103 |
奖金 |
38.51 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
6.4 |
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
27.87 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
13.17 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||
30107 |
绩效工资 |
2.78 |
30206 |
电费 |
0.2 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.45 |
30207 |
邮电费 |
8.11 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.04 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
72.13 |
30209 |
物业管理费 |
0.02 |
31010 |
安置补助 |
|
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
278.31 |
30211 |
差旅费 |
9.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||
30301 |
离休费 |
11.5 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
1.78 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||
30302 |
退休费 |
156.33 |
30213 |
维修(护)费 |
1.23 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
3.53 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||
30304 |
抚恤金 |
16.16 |
30215 |
会议费 |
3.76 |
31020 |
产权参股 |
|
||||||||
30305 |
生活补助 |
7.35 |
30216 |
培训费 |
0.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.15 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||||
30309 |
奖励金 |
50.83 |
30225 |
专用燃料费 |
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30403 |
财政贴息 |
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30310 |
生产补贴 |
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30226 |
劳务费 |
5.1 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
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30311 |
住房公积金 |
25.79 |
30227 |
委托业务费 |
1.54 |
307 |
债务利息支出 |
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30312 |
提租补贴 |
10.35 |
30228 |
工会经费 |
4.98 |
30701 |
国内债务付息 |
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30313 |
购房补贴 |
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30229 |
福利费 |
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30707 |
国外债务付息 |
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30314 |
采暖补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
11.3 |
399 |
其他支出 |
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30315 |
物业服务补贴 |
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30239 |
其他交通费用 |
14.47 |
39906 |
赠与 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
5.74 |
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人员经费合计 |
652.67 |
公用经费合计 |
96.94 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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无 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,本单位没有此项支出
第三部分中共宣城市宣州区委办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计749.61万元、支出总计749.61万元。与2016年相比,收、支总计各增加112.04万元,增长17.57%,主要原因:一是按文件规定发放双拥城市、文明创建奖;二是发放退休干部1-9月工资,由于年初预算时没有纳入退休干部工资;三是10月开始实行机关事业单位养老保险制度改革,相关支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计749.61万元,全部是财政拨款收入,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计749.61万元,全部是基本支出,占100%,无项目支出和经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计749.61万元,支出总计749.61万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加112.04万元,增长17.57%,主要原因:一是按文件规定发放双拥城市、文明创建奖;二是10月开始实行机关事业单位养老保险制度改革,相关支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入749.61万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加112.04万元,增长17.57%。一是按文件规定发放双拥城市、文明创建奖;二是10月开始实行机关事业单位养老保险制度改革,相关支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出也是749.61万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加112.04万元,增长17.57%。一是按文件规定发放双拥城市、文明创建奖;二是10月开始实行机关事业单位养老保险制度改革,相关支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出749.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出507.79万元,占67.74%;社会保障和就业支出178.28万元,占23.78%;医疗卫生和计划生育支出27.4万元,占3.66%;住房保障支出36.14万元,占4.82%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.75万元,支出决算为749.61万元,超出预算253.86万元。决算数大于预算数的主要原因: 一是按文件规定发放双拥城市、文明创建奖;二是10月开始实行机关事业单位养老保险制度改革,相关支出增加。全部为基本支出,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)行政运行(项)。年初预算为258.68万元,支出决算为378.51万元,超出预算119.83万元,决算数大于预算数的主要原因是发放双拥城市、文明创建奖。
2.一般公共服务(类)一般行政管理事务(项)。年初预算为116万元,支出决算为126.77万元,超出预算10.77万元决算数大于预算数的主要原因是文明创建及扶贫支出增加。
3. 一般公共服务(类)事业运行(项)。年初预算为21万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的12%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时现行政运行分开,但实际执行时在一起计算的。
4、社会保障和就业(类)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为8.61万元,支出决算为167.83万元,超出预算159.22万元。决算数大于预算数的主要原因是考虑到养老保险制度改革,年初预算时没有纳入退休干部工资,实际执行时发放退休干部1-9月工资。
5、社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为41.16万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的25.39%,决算数小于预算数的主要原因是10月开始实行养老保险制度改革,预算时包括在职人员养老保险。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(项)。年初预算为13.38万元,支出决算为27.4万元,超出预算14.02万元。决算数大于预算数的主要原因是实行养老保险制度改革。
7、住房保障支出(类)住房公积金(项)。年初预算为25.79万元,支出决算为25.79万元,完成年初预算的100%。
8、住房保障支出(类)提租补贴(项)。年初预算为11.13万元,支出决算为10.35万元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是单位发生人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出749.61万元,其中人员经费652.67万元,占87.07%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费96.94万元,占12.93%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
区委办公室2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度中共宣州区委办公室机关运行经费96.94万元,主要原因是主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。比2016年减少44.18万元,下降31.31%,主要原因是区委办严格执行中央八项规定,压缩开支,降低行政运行成本。
(二)政府采购支出情况。
2017年度中共宣州区委办公室政府采购支出总额6.4万元,全部为政府采购货物支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,中共宣州区委办公室共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆;没有单位价值50万元以上的通用设备和200万以上的大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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