索引号: | 133417030032500054/202008-00002 | 组配分类: | 单位决算 |
发布机构: | 宣州区人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 宣州区工商联2019年度部门决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-26 | 发布日期: | 2020-08-26 |
索引号: | 133417030032500054/202008-00002 |
组配分类: | 单位决算 |
发布机构: | 宣州区人民政府 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 宣州区工商联2019年度部门决算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-26 |
发布日期: | 2020-08-26 |
宣州区工商联2019年度部门决算情况
目录
第一部分 宣州区工商联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区工商联2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区工商联2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣州区工商联概况
一、部门职责
(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
1、开展理想信念教育,引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升,学习贯彻党和国家的方针政策,继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统,践行社会主义核心价值观,增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉,自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范,在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型,弘扬优秀企业家精神,注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。
2、引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,弘扬中华传统美德,弘扬时代新风,树立义利兼顾、以义为先理念,致富思源、富而思进,自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业,积极履行社会责任。
3、按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作,引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织,并为其开展活动、发挥作用提供必要条件,加强企业文化建设。
(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
1、围绕贯彻落实党的路线方针政策,开展调查研究,参与国家有关政策、法律法规的制定,协助推动落实有关政策措施,促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。
2、密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。
3、畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道,帮助其提高议政建言水平,积极反映社情民意。
4、按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准,做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
(三)协助政府管理和服务非公有制经济。
1、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念,投身供给侧结构性改革,建立完善现代企业制度,加强自主创新,加快转型升级和提质增效,努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。
2、加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。
3、组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。
4、承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。
(四)促进行业协会商会改革发展。
1、履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训,对主要负责人进行考核,加强对所属商会党建工作的指导,培育和发展中国特色商会组织,推动统战工作向商会组织有效覆盖,确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用,研究并反映行业发展动态,参与行业标准和行业政策制定,促进行业健康发展。
2、参与行业协会商会法律法规和政策的制定。
(五)参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。
1、参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。
2、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。
3、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策,尊重和维护员工合法权益。
(六)引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
(七)依法加强会产管理、经营和保护。
(八)承担区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
(一)单位构成:区工商联内设3个职能部室和1个二级机构。
(1)办公室
1、负责年度计划、总结、重要会议文件和报告起草工作。
2、负责主席会议、常执委会议和其他有关大型会议、活动的组织安排、服务工作。
3、负责党组会议、民主生活会准备和记录。
4、负责机关文电收发、分办、催办、督办和文稿审核、文印、档案、机要、保密、印鉴管理。
5、负责机关人事、培训、考核、奖惩和机关老干部工作。
6、负责机关日常考勤工作。
7、负责文明创建、综治、党风廉政建设等工作。
8、协助机关党支部、工会抓好机关党建、职工生活、联点共建、帮扶等工作。
9、负责联系协调、来信来访、机关财务、资产管理、安全保卫、车辆管理、后勤服务等工作,保证机关业务和行政工作的正常运转。
10、负责单位网站的管理及维护。
11、负责本会会史、会志的编纂工作。
12、承担部分重要会议文件和报告起草工作。
13、组织开展全区工商联干部和非公经济代表人士培训工作。
14、负责普法工作。
(2)会员部
1、负责指导基层组织建设、统计管理和直属会员发展、会费收缴工作。
2、负责行业商会(协会)、异地商会(协会)组建、管理和指导工作。
3、负责参政议政和提案工作。
4、负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐考察及其日常联系工作。
5、负责组织推荐非公有制经济人士担任政府及其部门和司法机关特约人员、参与行风评议和开展政企对话。
6、负责组织非公有制经济代表人士参加“百名科长”和市直、区直单位行风政风评议考评工作。
7、负责非公有制经济人士职称评定、会员出国(境)政审的相关服务工作。
8、负责与外省(市)、香港、澳门特别行政区和台湾地区及国外工商社团、工商经济界人士的联系与交往;协调会员企业出国(境)考察访问、交流合作。
9、负责会员和非公有制经济人士思想政治工作,开展相应的教育培训,组织评比表彰活动。
10、负责会员企业党建工作。
(3)经济和对外联络部
1、负责为会员企业提供工商专业和市场经济相关知识培训,提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务。
2、负责举办或组织参加国(境)内外商品展销等经贸活动。
3、参与科技创新、著名商标推荐工作,协助有关部门提供技术鉴定和产地证明服务。
4、负责与政府及相关经济部门的联系与协调工作,做好招商引资等工作。
5、负责协调劳资关系,引导非公有制企业发挥就业主渠道作用,并依法保障企业、职工各类合法权益。
6、负责非公有制经济发展相关调研、评估工作。
7、负责引导广大非公有制企业和企业家推进重大发展战略实施、加快发展方式转变。
8、负责引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业,积极履行社会责任。
9、负责会员企业双拥工作和中小企业监测点工作。
(4)非公有制经济服务中心
1、协助宣传有关非公有制经济方面的方针、政策,开展相关调研工作。
2、开展对外交流,拓展本会与相关协会的合作。
3、为非公有制经济组织提供融资、用工和外出交流合作、经贸考察、业务拓展、产品推介等方面服务工作。
4、负责为非公有制企业提供法律咨询、法律培训和法律宣传服务,依法维护会员的合法权益。
5、负责建立民事纠纷调解中心,设立民商事仲裁分中心。
6、负责引导会员参与劳动关系协调机制的有关工作。协助组织开展非公有制经济所需要的各类培训。
7、针对非公有制经济组织提出的具体事项,与区直有关职能部门、单位协调非公经济行政服务工作。
8、负责宣传党和国家关于非公有制经济的方针、政策。
9、负责指导非公经济组织企业文化建设。
10、负责区工商联机关和全区非公经济宣传工作。
11、负责同区有关宣传,新闻部门的联系工作,组织开展本会的宣传报道工作及有关活动。
12、负责组织建设和非公有制经济人士思想政治工作的调查研究工作。
13、完成区工商联交办的其他工作。
(二)人员编制
行政人员:编制数3人;实有在职人员7人,其中机关公务员6人,机关工勤人员1人;退休人员5人。
事业人员:全额拨款编制数5人,实有在职人员全额拨款3人。
其他人员:聘用人员1人,见习人员1人。
从决算单位构成看,宣州区工商联2019度部门决算为本级决算,与预算比较,没有增加也没有减少户数。
纳入宣州区工商联2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宣州区工商联本级 |
第二部分 宣州区工商联2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
175.65 |
一、一般公共服务支出 |
142.81 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
14.29 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
6.90 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
11.65 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
175.65 |
本年支出合计 |
175.65 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
175.65 |
总计 |
175.65 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
|
||||||||||
栏次 |
合计 |
175.65 |
175.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
142.81 |
142.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
142.81 |
142.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2012801 |
行政运行 |
109.83 |
109.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2012802 |
一般行政管理事务 |
32.98 |
32.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
175.65 |
175.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
142.81 |
142.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
142.81 |
142.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012801 |
行政运行 |
109.83 |
109.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012802 |
一般行政管理事务 |
32.98 |
32.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
175.65 |
一、一般公共服务支出 |
142.81 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
14.29 |
14.29 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
6.90 |
6.90 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
11.65 |
11.65 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
175.65 |
本年支出合计 |
175.65 |
175.65 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
总计 |
175.65 |
总计 |
175.65 |
175.65 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
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公开05表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
175.65 |
175.65 |
|
175.65 |
175.65 |
|
|
|
|
|
|
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|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
142.81 |
142.81 |
|
142.81 |
142.81 |
|
|
|
|
|
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|||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
142.81 |
142.81 |
|
142.81 |
142.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2012801 |
行政运行 |
109.83 |
109.83 |
|
109.83 |
109.83 |
|
|
|
|
|
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|
|||
2012802 |
一般行政管理事务 |
32.98 |
32.98 |
|
32.98 |
32.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.29 |
14.29 |
|
14.29 |
14.29 |
|
|
|
|
|
|
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|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.12 |
0.12 |
|
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
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|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.17 |
14.17 |
|
14.17 |
14.17 |
|
|
|
|
|
|
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|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.17 |
14.17 |
|
14.17 |
14.17 |
|
|
|
|
|
|
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|
|||
210 |
卫生健康支出 |
6.90 |
6.90 |
|
6.90 |
6.90 |
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|
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|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.90 |
6.90 |
|
6.90 |
6.90 |
|
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|||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.90 |
6.90 |
|
6.90 |
6.90 |
|
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|||
221 |
住房保障支出 |
11.65 |
11.65 |
|
11.65 |
11.65 |
|
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|
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|||
22102 |
住房改革支出 |
11.65 |
11.65 |
|
11.65 |
11.65 |
|
|
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|
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|||
2210201 |
住房公积金 |
8.76 |
8.76 |
|
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
2.89 |
2.89 |
|
2.89 |
2.89 |
|
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|||
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
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公开06表 |
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|
部门: |
|
|
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|
|
金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
151.22 |
302 |
商品和服务支出 |
23.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.85 |
30201 |
办公费 |
1.79 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
32.87 |
30202 |
印刷费 |
1.51 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
32.31 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.14 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
0.39 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
19.22 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.48 |
31002 |
办公设备购置 |
0.39 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.90 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
2.36 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.76 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.29 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.18 |
30214 |
租赁费 |
0.20 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.21 |
30215 |
会议费 |
1.86 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
1.25 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.21 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.60 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.39 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.10 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
151.44 |
公用经费合计 |
24.21 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
备注说明“宣州区工商联部门预算未安排政府性基金项目预算,故本表无数据”
第三部分 宣州区工商联2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计175.65万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计175.65万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各增加19.58万元,上升12.55%,主要原因:新增人员一名,增加了基本支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计175.65万元,其中:财政拨款收入175.65万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计175.65万元,其中:基本支出175.65万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计175.65万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计175.65万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加19.58万元,上升12.55%,主要原因:新增人员一名,增加了基本支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入175.65万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加19.58万元,上升12.55%,主要原因:新增人员一名,增加了基本支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出175.65万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.58万元,上升12.55%,主要原因:新增人员一名,增加了基本支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出175.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出142.81万元,占81.30%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出6.90万元,占3.92%;社会保障和就业(类)支出14.29万元,占8.14%;住房保障(类)支出11.65万元,占6.63%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.65万元,支出决算为175.65万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中:基本支出175.65万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为109.83万元,支出决算为109.83万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为32.98万元,支出决算为32.98万元。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为14.87万元,支出决算为14.87万元。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为6.90万元,支出决算为6.90万元。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算数为8.76万元,决算数为8.76万元。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算数为2.89万元,决算数为2.89万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出175.65万元,其中人员经费151.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费24.21万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他商品服务支出、其他资本性支出等、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区工商联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,宣州区工商联机关运行经费支出32.98万元,比2018年增加7.11万元,增长27.5%,主要原因是出差增加,导致差旅费增加。
(二)政府采购支出情况。
宣州区工商联2019年度政府采购办公电脑支出0.39万元。其中:政府采购货物支出0.39万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,宣州区工商联共有车辆0辆。
单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明。
无此类情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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