索引号: | 113417030032500803/201909-00001 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 中共宣城市宣州区委宣城市宣州区人民政府信访局 | 主题分类: | 其他 / 其它 / 其他 |
名称: | 宣州区信访局2018年部门决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2019-09-11 | 发布日期: | 2019-09-11 |
索引号: | 113417030032500803/201909-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 中共宣城市宣州区委宣城市宣州区人民政府信访局 |
主题分类: | 其他 / 其它 / 其他 |
名称: | 宣州区信访局2018年部门决算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2019-09-11 |
发布日期: | 2019-09-11 |
宣州区信访局2018年部门决算
2019年9月
第一部分宣州区信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分宣州区信访局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分宣州区信访局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣州区人民政府信访局2018年部门决算情况
第一部分宣州区信访局概况
一、部门职责
(一) 区人民政府信访局的主要职责是:
1.贯彻落实信访工作的有关法律、法规规章和方针政策;研究起草我市信访工作的有关政策。
2.负责受理群众来信、来电及网上信访,接待群众来访;办理申请区政府复查复核的信访事项。
3.负责畅通信访渠道,分析社情民意,推动解决群众合理诉求。
4.负责开展调查研究,综合分析信访信息,总结推广各地各部门信访工作经验;履行“三项建议权”(改进工作建议、完善政策解决问题建议、提出问责建议)。
5.承办上级信访部门和区委、区政府领导交办的信访事项,向各乡镇街道和区直部门转、交办信访事项并负责催办、督办;对全局性信访工作部署的落实情况进行检查。
6.负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项;协调处理群众进京去省到市来区的信访;配合有关部门处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发行信访事件;负责区本级联合接访工作。
7.指导全区信访业务工作,组织业务培训;检查协调各地各部门信访工作和开展对外交流。
8.加强信访干部队伍建设,指导全区信访基层基础工作;负责信访法规宣传,组织调研,探索新时期信访工作新思路。
9.负责组织实施全区(含上级交办)重点信访事项(信访积案)依法化解工作;严格实行诉访分离、依法分类处理信访诉求工作。
10.承担区信访工作联席会议日常工作,督促落实联席会议决定的事项;
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
(一) 单位构成
区人民政府信访局设4个内设机构:办公室、网信科、督查督办科、宣城市宣州区人民政府信访事项复查复核科。
1、办公室
1.负责机关工作的综合协调;制定机关各项管理制度。
2.负责文电处理、机要保密、会务组织协调、档案管理等工作。
3.负责财务、政府采购、国有资产管理、安全保卫和机关事务等工作。
4.负责信访宣传、调研、信息工作和信访工作经验交流;负责依法行政工作。
5.承办上级信访工作联席会议及其办公室和区信访工作联席会议交办的工作。
2、网信科
1.负责受理群众来信、来电及网上信访,接待群众来访。
2.负责上级转送的信件和投诉事项及群众来信事项的转送、交办、督查、通报、统计、考核工作;负责对反映领导干部党风廉政建设和干部监督方面问题来信来访的综合分析和转送。
3.负责全区信访信息化建设和网上信访受理工作,负责本机构来信的网上录入,负责全区网上“五率”(及时受理率、按期办结率、群众满意率、参评率、网上信访占比率)的跟踪督促和指导工作。
4.负责对全区网上办理信访工作进行业务指导和培训,并总结推广,提出加强和改进网上信访工作的意见建议。
3、督查督办科
1.负责中央和省、市、区关于信访工作的决策、部署贯彻落实情况的督促检查工作。
2.负责全区信访事项听证、评议业务的综合指导工作。
3.统筹协调全区信访事项的督查督办和考核工作;负责信访工作领导责任制、责任追究制、“三项建议权”的督查落实工作。
4.负责信访问题专项资金和涉访特困救助资金的使用、管理、监督等相关工作。
5.负责全区信访系统督查督办工作的业务指导和培训工作。
6.组织实施全区重点信访事项(信访积案)的依法化解工作。
4、宣州区人民政府信访事项复查复核办公室
1.负责信访群众申请区政府信访事项复查、复核的受理、转办、审理等工作。
2.负责全区信访事项复查复核业务的指导培训、督促检查、通报考核等工作。
3.负责协调、督办和落实区政府信访复查复核意见或已经依法终结评议信访事项结论。
4.协调处理“三跨三分离”信访事项;承办依法分类处理信访诉求工作。
区委信访局(区政府信访局)纪检工作由区纪委归口派驻纪检组负责。
(二)人员编制
区委信访局(区政府信访局)机关行政编制9名。
领导职数:设局长1名,副局长2名。
从决算单位构成看,宣州区信访局2018年度部门决算包括局本级预算和下属事业单位(区群众来访联合接待服务中心)预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个:宣城市宣州区人民政府信访局本级。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宣城市宣州区人民政府信访局本级 |
第二部分 宣州区人民政府信访局2018年部门决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|||||||
|
|
|
公开01表 单位:万元 |
||||||
部门:宣城市宣州区信访局 |
|
|
|||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||
一、财政拨款收入 |
1 |
608.17 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
544.17 |
||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
34.46 |
||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
9.67 |
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
16.86 |
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
24 |
608.17 |
本年支出合计 |
58 |
605.17 |
||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
||||
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
||||
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
3.00 |
||||
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
3.00 |
||||
|
30 |
|
|
64 |
|
||||
总计 |
31 |
608.17 |
总计 |
65 |
608.17 |
||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||
部门:宣城市宣州区信访局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||
合计 |
608.17 |
608.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
547.17 |
547.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
547.17 |
547.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2010308 |
信访事务 |
547.17 |
547.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
34.46 |
34.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.46 |
34.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.84 |
19.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2210202 |
提租补贴 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:宣城市宣州区信访局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
605.17 |
605.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
544.17 |
544.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
544.17 |
544.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010308 |
信访事务 |
544.17 |
544.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
34.46 |
34.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.46 |
34.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.84 |
19.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||
公开04表 |
||||||||||||
部门:宣城市宣州区信访局 |
|
|
公开04表 单位:万元 |
单位:万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
|
||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||
|
||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
608.17 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
544.17 |
544.17 |
0.00 |
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
34.46 |
34.46 |
0.00 |
|
||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
|
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
本年收入合计 |
24 |
608.17 |
本年支出合计 |
55 |
605.17 |
605.17 |
0.00 |
|
||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
||||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
||||
总计 |
29 |
608.17 |
总计 |
60 |
608.17 |
608.17 |
0.00 |
|
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||
部门:宣城市宣州区信访局 |
|
|
|
|
公开05表 单位:万元 |
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
608.17 |
605.17 |
3.00 |
605.17 |
605.17 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
547.17 |
544.17 |
3.00 |
544.17 |
544.17 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
547.17 |
544.17 |
3.00 |
544.17 |
544.17 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|||||||||||||
2010308 |
信访事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
547.17 |
544.17 |
3.00 |
544.17 |
544.17 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.46 |
34.46 |
0.00 |
34.46 |
34.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.46 |
34.46 |
0.00 |
34.46 |
34.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.84 |
19.84 |
0.00 |
19.84 |
19.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:宣城市宣州区信访局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
186.11 |
302 |
商品和服务支出 |
403.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
52.72 |
30201 |
办公费 |
36.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.01 |
30202 |
印刷费 |
2.97 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
11.66 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.78 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.58 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.71 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.61 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.58 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.72 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.67 |
30211 |
差旅费 |
43.02 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
19.69 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
19.87 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.88 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.03 |
30215 |
会议费 |
1.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.65 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
14.62 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.82 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
200.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.41 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
81.06 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
201.14 |
公用经费合计 |
404.02 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
部门:宣城市宣州区信访局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
|
公开08表 |
部门:宣城市宣州区信访局 |
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
9.50 |
6.65 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
9.50 |
6.65 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
第三部分宣州区人民政府信访局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计608.17万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计608.17万元(含年末财政拨款结转和结余3万元)。与2017年相比,收、支基本持平。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计608.17万元,其中:财政拨款收入608.17万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计608.17万元,其中:基本支出605.17万元,占100%;项目支出0万元,占0% ,含年末财政拨款结转和结余3万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计608.17万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计608.17万元(含年末财政拨款结转结合结余3万元)。与2017年相比,收、支基本持平。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入608.17万元,占本年收入的100%。与2017年相比,收、支基本持平。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出608.17万元(含年末财政拨款结转结合结余3万元),占本年支出的100%。与2017年相比,收、支基本持平。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出605.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出34.46万元,占5.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出9.67万元,占1.60%;信访事务支出544.17万元,占89.92%;住房保障支出(类)支出16.86万元,占2.79%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429.79万元,支出决算为605.17万元,完成年初预算的141.70%。决算数大于预算数的主要原因: 一是信访事务开展经费投入增大;二是在职、退休人员增加工资和奖金。。其中:基本支出605.17元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)。年初预算为19.84万元,支出决算为34.46万元,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及在职及退休人员养老保险基数调整。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为9.67万元,支出决算为9.67万元,完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出(类)信访事务(项),年初预算为383.42万元,支出决算为544.17万元,完成年初预算的141.92%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加、职务变动等原因增加的工资费用及信访事务运行费用。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为12.79万元,支出决算为16.86万元,完成年初预算的131.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动及职务变动等原因。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为4.07万元,支出决算为4.07万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出608.17万元,其中人员经费201.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费404.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等;含年末财政拨款结转结合结余3万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
区信访局2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,区信访局机关运行经费支出404.02万元,比2017年增加37.14万元,增长9.19%。主要原因是人员调动及职务变动等。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,区信访局无政府采购项目。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,区信访局0车辆,也未购置大型设备,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
区信访局2018年度纳入部门预算的项目支出0个项目,涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区信访局2018年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
部门:宣城市宣州区信访局 |
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单位:万元 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
9.50 |
6.65. |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
9.50 |
6.65 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣州区信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.50万元,支出决算为6.65万元,完成预算的70%,决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定,严格按照《宣州区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》的通知(财行〔2015〕179号)、关于印发《宣州区区直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知(财行〔2015〕181号)等相关规定执行,从严控制接待人数和费用。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣州区信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6.65万元,占70%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比无增减情况,2018年宣州区信访局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)、《宣州区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》的通知(财行〔2015〕179号)、关于印发《宣州区区直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知(财行〔2015〕181号)等相关规定执行。
(二)公务接待费支出6.65万元, 与2017年度决算相比,减少1.24万元,下降15.72%,下降(增长)的原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定,从严控制接待人数和费用。2018年本单位国内公务接待共78批次(其中外事接待0批次),768人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级部门或其他部门检查、联系信访事务工作、招商引资等接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相比无增减情况。2018年没有发生公务用车购置费。2018年底,宣州区信访局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
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