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宣州区党史和地方志研究室
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索引号: 123417033003249776M/202008-00001 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 宣州区人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 宣州区委党史和地方志研究室2019年度部门决算公开 文号:
生成日期: 2020-08-28 发布日期: 2020-08-28
索引号: 123417033003249776M/202008-00001
组配分类: 部门决算情况
发布机构: 宣州区人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 宣州区委党史和地方志研究室2019年度部门决算公开
文号:
生成日期: 2020-08-28
发布日期: 2020-08-28
宣州区委党史和地方志研究室2019年度部门决算公开
发布时间:2020-08-28 16:47 来源:宣州区人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

安徽省宣城市宣州区委党史和地方志研究室2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

第一部分 安徽省宣城市宣州区委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宣城市宣州区委党史和地方志研究室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宣城市宣州区委党史和地方志研究室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明


第四部分  名词解释

 


安徽省宣城市宣州区委党史和地方志研究室2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省宣城市宣州区委党史和地方志研究室概况

一、部门职责


1、对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理,研究制订本区档案工作的规章制度,并组织实施,会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大事件。

2、宣传贯彻党和国家有关档案、党史、地方志工作的法律、法规和方针、政策,监督、指导、协调全区各单位的档案工作及区内国有企业和国家、省、市、区重点科研项目的档案工作。

3、组织、指导全区档案教育工作,研究并制定全区档案干部队伍建设规划,组织档案专业岗位培训,负责全区档案专业技术职务评聘的有关工作。

4、组织、协调全区档案管理理论和科学技术研究,推进档案管理的科学化、现代化建设。

5、负责接收、保管区直各单位和乡、镇、街道办事处、及其他组织按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的档案、史料。

6、对馆存档案进行科学的保管和整理,研究档案保管技术,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化,保守党和国家的秘密,维护档案的完整与安全。

7、开发档案信息资源,编撰、公布、出版档案史料,为经济建设和各项社会事业提供服务;为区直单位专业志编写提供业务指导和定稿审定,组织整理、收集各种地情和地方志资料,利用掌握的各种资料为区委、区政府制定三个文明建设决策提供史料依据。

8、制定《宣州市志》的编撰方案并组织实施,具体负责《宣州市志》的宣传发动、业务指导和编撰出版工作。

9、负责《宣州年鉴》的编撰出版工作。

10、承担全区党史资料的征集、整理,负责地方党史基本著作的编辑出版发行。完成上级党史部门和区委交办的各类党史工作,开展地方党史宣传教育,为社会各界学习研究党史提供史料依据和咨询服务。

11、积极开展新四军历史研究,收集整理新四军史料,编辑出版《宣州烽火》会刊,组织新四军老战士开展有关纪念活动。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣州区委党史和地方志研究室2019年度部门决算包括镇本级决算,与2018预算比较,增加(减少)0户,无变化。

纳入宣州区委党史和地方志研究室2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安徽省宣城市宣州区委党史和地方志研究室



第二部分 安徽省宣城市宣州区委党史和地方志研究室2019年度部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:区委史志室

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

352.09

一、一般公共服务支出

271.54

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

48.31

 

 

九、卫生健康支出

14.56

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

17.69

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

352.09

本年支出合计

352.09

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

352.09

总计

352.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表                                           

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:区委史志室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

352.09

352.09

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

271.54

271.54

 

 

 

 

 

 

20126

档案事务

271.54

271.54

 

 

 

 

 

 

2012601

行政运行

155.87

155.87

 

 

 

 

 

 

2012602

一般行政管理事务

96.67

96.67

 

 

 

 

 

 

2012604

档案馆

19

19

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.31

48.31

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.08

30.08

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

12.98

12.98

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.10

17.10

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

18.23

18.23

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

18.23

18.23

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14.56

14.56

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.56

14.56

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

14.56

14.56

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.69

17.69

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.69

17.69

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.86

11.86

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

5.83

5.83

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:区委史志室

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

352.09

352.09

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

271.54

271.54

 

 

 

 

20126

档案事务

271.54

271.54

 

 

 

 

2012601

行政运行

155.87

155.87

 

 

 

 

2012602

一般行政管理事务

96.67

96.67

 

 

 

 

2012604

档案馆

19

19

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.31

48.31

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.08

30.08

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

12.98

12.98

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.10

17.10

 

 

 

 

20808

抚恤

18.23

18.23

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

18.23

18.23

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14.56

14.56

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.56

14.56

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

14.56

14.56

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.69

17.69

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.69

17.69

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.86

11.86

 

 

 

 

2210202

提租补贴

5.83

5.83

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:区委史志室

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

352.09

一、一般公共服务支出

271.54

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

48.31

 

 

 

九、卫生健康支出

14.56

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

17.69

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

352.09

本年支出合计

352.09

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

352.09

总计

352.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:区委史志室

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0

0

0

352.09

352.09

0

352.09

352.09

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

271.54

271.54

0

271.54

271.54

0

0

0

0

0

20126

档案事务

0

0

0

271.54

271.54

0

271.54

271.54

0

0

0

0

0

2012601

  行政运行

0

0

0

155.87

155.87

0

155.87

155.87

0

0

0

0

0

2012602

  一般行政管理事务

0

0

0

96.67

96.67

0

96.67

96.67

0

0

0

0

0

2012604

  档案馆

0

0

0

19.00

19.00

0

19.00

19.00

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

48.31

48.31

0

48.31

48.31

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

30.08

30.08

0

30.08

30.08

0

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0

0

0

12.98

12.98

0

12.98

12.98

0

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

17.10

17.10

0

17.10

17.10

0

0

0

0

0

20808

抚恤

0

0

0

18.23

18.23

0

18.23

18.23

0

0

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

0

0

0

18.23

18.23

0

18.23

18.23

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

0

0

0

14.56

14.56

0

14.56

14.56

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0

0

0

14.56

14.56

0

14.56

14.56

0

0

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

0

0

0

14.56

14.56

0

14.56

14.56

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

17.69

17.69

0

17.69

17.69

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

17.69

17.69

0

17.69

17.69

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

0

0

0

11.86

11.86

0

11.86

11.86

0

0

0

0

0

2210202

  提租补贴

0

0

0

5.83

5.83

0

5.83

5.83

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 







一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:区委史志室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

186.4

302

商品和服务支出

45.03

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

53.48

30201

  办公费

1.37

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

46.83

30202

  印刷费

10.08

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

28.6

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

4.56

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

1.28

30205

  水费

0.07

310

资本性支出

58.06

30108

机关事业单位基本养老保险费

17.1

30206

  电费

2.78

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

2.47

30207

  邮电费

3.83

31002

  办公设备购置

1.193

30110

  职工基本医疗保险缴费

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

17.54

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

14.56

30211

  差旅费

2.65

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

11.86

30212

因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

39.32

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

5.6

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

62.59

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

7.11

30216

  培训费

0.52

31011

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

5.87

30217

  公务招待费

0.67

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

2.26

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

1.83

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补助

0.12

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

0.76

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

2.17

312

对企业补助

30309

  奖励金

25.2

30229

  福利费

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

  政府投资基金股权投资

30399

对其他个人和家庭的补助支出

6.07

30239

  其他交通费用

7.6

31204

  费用补贴

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

其他商品和服务支出

10.24

31299

  其他对企业补助

 

 

399

其他支出

 

 

39906

  赠与

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

248.99

公用经费合计

103.1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:区委史志室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:区委史志室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

第三部分 安徽省宣城市宣州区委党史和地方志研究室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计352.09万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计352.09万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各增加50.44万元,上升11%,主要原因是2019年区委党史和地方志研究室有数字化档案扫描支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计352.09万元,其中:财政拨款收入352.09万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计352.09万元,其中:基本支出352.09万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计352.09万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计352.09万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加50.44万元,上升11%,主要原因是2019年区委党史和地方志研究室有数字化档案扫描支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入352.09万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加50.44万元,上升11%,主要原因是2019年区委党史和地方志研究室有数字化档案扫描支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加50.44万元,上升11%。主要原因是2019年我单位数字化档案扫描支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出352.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出271.53万元,占77.1%;社会保障和就业(类)支出48.3万元,占11.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.56万元,占4.1%;住房保障(类)支出17.69万元,占5.02%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.68万元,2019年期间经过指标调整为352.09万元,支出决算为352.09万元,完成年初预算的105.16.%。决算具体情况如下:

1.“一般公共服务支出”年初预算为236.16万元,支出决算271.53万元,完成年初预算的114.97%。

2.“社会保障和就业支出” 年初预算为30.25万元,支出决算35.26万元,完成年初预算的116.5%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资标准提高。

3.“医疗卫生与计划生育支出” 年初预算为13.78万元,支出决算13.78万元,完成年初预算的100%。

4.“住房保障支出”年初预算为17.71万元,支出决算17.69万元,其中:“住房公积金”决算11.86万元,“提租补贴”决算5.85万元,完成年初预算的99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出352.09万元,其中人员经费248.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费103.1万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣州区委党史和地方志研究室2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宣州区委党史和地方志研究室运行经费支出155.86万元,比2018年增加41.88万元,上升13.7%,主要原因一是档案数字化扫描支出;二是严格管控三公经费及各项福利经费支出。。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣州区委党史和地方志研究室采购支出总额75.56万元,其中:政府采购货物支出75.56万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201912月31日,宣州区委党史和地方志研究室无公务车辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)辆.

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价,评价结果显示良好。


    第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。