索引号: | 11341703691067764l/202008-00009 | 组配分类: | 本部门决算情况 |
发布机构: | 安徽宣城高新技术产业开发区 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 宣城高新区管委会2019年部门决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-28 | 发布日期: | 2020-08-28 |
索引号: | 11341703691067764l/202008-00009 |
组配分类: | 本部门决算情况 |
发布机构: | 安徽宣城高新技术产业开发区 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 宣城高新区管委会2019年部门决算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-28 |
发布日期: | 2020-08-28 |
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算情况
第一部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
1、在区委、区政府的领导下,统一领导和管理开发区区域范围内的经济和社会事务。
2、负责开发区内党建和群团工作。
3、负责编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。
4、负责开发区内财政事务;依法组织财政收支,履行财政审计、监管职责;管理国有资产;负责规划区内收费等工作。
5、负责做好开发区内招商引资及入区企业的服务工作。
6、按照规定权限,审核或审批开发区内投资项目,并报有关部门审批或备案。
7、在服从宣城市城市建设总体规划的前提下,统一规划和管理开发区区域内的入驻项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。
8、负责开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作;会同国土资源主管部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。
9、负责编制并报批开发区环境保护规划;做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作;会同环保局核发《排放污染物许可证》。
10、指导、协调、监督有关职能部门设在开发区内的派出机构的工作。
11、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算只有本单位一户,明细如下:
序号 |
单位名称 |
1 |
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 |
第二部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
505.10 |
一、一般公共服务支出 |
373.12 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
62.56 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
20.70 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
48.72 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
505.10 |
本年支出合计 |
505.10 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
||
总计 |
505.10 |
总计 |
505.10 |
||
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
部门:安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
|
||||||||||
栏次 |
合计 |
505.10 |
505.10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
373.12 |
373.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20104 |
发展与改革事务 |
373.12 |
373.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
373.12 |
373.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
62.56 |
62.56 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
62.56 |
62.56 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
62.56 |
62.56 |
|
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
48.72 |
48.72 |
|
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
48.72 |
48.72 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
39.08 |
39.08 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
505.10 |
505.10 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
373.12 |
373.12 |
|
|
|
|
||
20104 |
发展与改革事务 |
373.12 |
373.12 |
|
|
|
|
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
373.12 |
373.12 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
62.56 |
62.56 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
62.56 |
62.56 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.56 |
62.56 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
48.72 |
48.72 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
48.72 |
48.72 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
39.08 |
39.08 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 |
金额单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
505.10 |
一、一般公共服务支出 |
373.12 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
62.56 |
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
20.70 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
48.72 |
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
本年收入合计 |
505.10 |
本年支出合计 |
505.10 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
总计 |
505.10 |
总计 |
505.10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门:安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
505.10 |
505.10 |
|
505.10 |
505.10 |
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
373.12 |
373.12 |
|
373.12 |
373.12 |
|
|
|
|
|
||||
20104 |
发展与改革事务 |
|
|
|
373.12 |
373.12 |
|
373.12 |
373.12 |
|
|
|
|
|
||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
|
|
|
373.12 |
373.12 |
|
373.12 |
373.12 |
|
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
62.56 |
62.56 |
|
62.56 |
62.56 |
|
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
62.56 |
62.56 |
|
62.56 |
62.56 |
|
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
62.56 |
62.56 |
|
62.56 |
62.56 |
|
|
|
|
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
20.70 |
20.70 |
|
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
20.70 |
20.70 |
|
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
20.70 |
20.70 |
|
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
48.72 |
48.72 |
|
48.72 |
48.72 |
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
48.72 |
48.72 |
|
48.72 |
48.72 |
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
39.08 |
39.08 |
|
39.08 |
39.08 |
|
|
|
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
9.64 |
9.64 |
|
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门:安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
490.74 |
302 |
商品和服务支出 |
14.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
186.07 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
156.24 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.81 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
62.56 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.55 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.15 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
5.90 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
39.08 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.28 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.15 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.15 |
30217 |
公务招待费 |
4.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.79 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.22 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.10 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
490.89 |
公用经费合计 |
14.21 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注:安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计505.10万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计505.10万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加21.61万元,增长4.5%,主要原因:一是人员调入增加;二是社保基数调增。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计505.10万元,其中:财政拨款收入505.10万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计505.10万元,其中:基本支出505.10万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计505.10万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计505.10万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加21.61万元,增长4.5%,主要原因:一是人员调入增加;二是社保基数调增。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入505.10万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加21.61万元,增长4.5%。主要原因一是人员调入增加;二是社保基数调增。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出505.10万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.61万元,增长4.5%。主要原因一是人员调入增加;二是社保基数调增。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出505.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出373.12万元,占73.87%;社会保障和就业(类)支出62.56万元,占12.39%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出20.70万元,占4.1%;住房保障(类)支出48.72万元,占9.65%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.66万元,支出决算为505.10万元,完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因::一是人员调入增加;二是社保基数调增。其中:基本支出505.10万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为344.68万元,支出决算为373.12万元,完成年初预算的108.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为62.56万元,支出决算为62.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.70万元,支出决算为20.70万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为48.72万元,支出决算为48.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
5.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为9.64万元,支出决算为9.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出505.10万元,其中:人员经费490.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费14.21万元,主要包括:差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费支出14.21万元,比2018年减少29.48万元,下降67.48%,主要原因是其他资本性支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会共有车辆4辆,其中:其他用车4辆(警用摩托车);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会无项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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