索引号: | 11341703688131884M/202008-00011 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 宣州区数据资源管理局 | 主题分类: | 其他 / 其他 / 其他 |
名称: | 宣州区数据资源管理局2019年度部门决算公开 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-28 | 发布日期: | 2020-08-28 |
索引号: | 11341703688131884M/202008-00011 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 宣州区数据资源管理局 |
主题分类: | 其他 / 其他 / 其他 |
名称: | 宣州区数据资源管理局2019年度部门决算公开 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-28 |
发布日期: | 2020-08-28 |
宣城市宣州区数据资源管理局
2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宣城市宣州区数据资源管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市宣州区数据资源管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市宣州区数据资源管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣城市宣州区数据资源管理局2019年度部门决算情况
第一部分 宣城市宣州区数据资源管理局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省市有关数据资源管理、政务服务管理和公共资源交易监督管理的方针政策和法律法规,起草有关规范性文件并组织实施。
(二)研究制定全区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范并监督实施。
(三)推动数据资源在政府管理中应用。组织实施“互联网+政务服务平台”等重大项目的运行和维护。指导全区经济社会各领域的数据开发利用工作,促进全区大数据产业发展。
(四)负责全区政务数据和公共数据平台建设和管理。负责全区社会管理服务信息化平台和中介超市的监督管理。
(五)监督协调各职能部门的政务服务工作。会同有关部门做好深化行政审批制度改革有关工作。
(六)负责区政务服务大厅的日常管理工作。对进驻政务服务大厅的事项的办理进行组织协调、监督管理。
(七)负责指导全区农村为民服务全程代理制工作。
(八)负责编制区本级《公共资源交易目录》,负责对交易方式进行审核,对各类交易文件及资料的合法性、程序性、完整性、科学性实行备案审查。
(九)负责对建设工程招标、土地出让、产权交易等各类交易活动进行监督管理,组织开展公共资源交易履约情况的监督检查。依法查处交易活动及履约情况中违法违规行为。
(十)负责公共资源交易监管平台的建设和管理,督促、指导公共资源交易服务平台、交易平台建设。
(十一)协调建设和管理各类评委专家库和中介服务机构库。负责公共资源交易诚信体系建设,建立健全各类公共资源交易相关各方主体信用管理和信息披露等制度。
(十二)对公共资源交易当事人的投标、履约等各类保证金缴退情况进行监督管理。
(十三)承担区公共资源交易监督管理委员会日常工作,贯彻落实和监督实施区公共资源交易委员会决定的事项。承担区中介机构管理服务工作领导组日常工作。
(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,宣城市宣州区数据资源管理局2019年度部门决算包括:区数据资源管理局本级决算和局所属事业单位决算,与预算比较,没有增减变化情况。
纳入宣城市宣州区数据资源管理局2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
宣州区数据资源管理局本级 |
行政单位 |
2 |
宣州区公共资源交易监督管理中心
|
公益一类事业单位 |
3 |
宣州区投资建设代办服务中心 |
公益一类事业单位 |
4 |
宣州区社会管理服务中心 |
公益一类事业单位 |
区数据资源管理局设下列内设机构:
(一)办公室
1、负责机关党建、群团、机关文化建设;
2、负责机关政务公开、文电、会务、档案、保密、信访等工作;
3、负责机关人事、机构编制工作;
4、负责财务、后勤保障和资产管理工作;
5、负责拟订内部管理制度、起草有关综合性文稿;
6、负责政务信息及对外联络接待工作;
7、负责单位承担的重要会议或重大活动的组织安排工作。
(二)政务服务管理科
1、负责拟订和实施全区“互联网+”工作计划,组织开展政务服务标准化建设工作;
2、依据政府权力责任清单目录,研究确认进驻事项,制定并组织实施进驻事项运行管理制度;
3、会同有关部门制定进驻人员的选派、调换、退出的原则、条件、程序和方法并组织实施;
4、制定服务窗口和进驻人员的管理制度并组织实施,对服务窗口和进驻人员进行日常考核和年度考核;
5、组织开展行风监督、服务质量评议活动,受理对服务窗口和进驻人员的投诉、举报和建议;
6、负责政务服务大厅突发事件处置;
7、对乡镇为民服务中心及村级代办点的建设和工作开展进行指导和考核。
(三)公共资源交易监督管理科
1、组织拟订有关公共资源交易管理办法及有关公共资源交易监督制度;
2、负责开标、评标现场交易规则、流程制定。负责对各类公开招标项目发布的招标公告、招标(交易)文件合法性审查及招投标报告书备案。负责限额以下非招标项目审核备案;
3、负责组织开展公共资源交易管理业务培训;
4、负责对有关公共资源交易管理、制度执行情况进行监督检查;
5、负责对各类公共资源交易项目开标、评标现场及专家评委抽取进行监督;
6、负责协调交易纠纷,受理、调查有关投诉;
7、负责对中标候选人进行约谈、考察等;
8、负责对建设工程变更审查把关。贯彻执行市场准入、相关交易主体责任追究制度。
(四)数据资源管理科
1、指导、考核乡镇街道信息化建设工作;
2、统筹推进数字经济、现代信息技术和产业生态体系的建设与发展;
3、研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施;
4、会同有关部门统筹安排全区数据资源产业发展资金的使用;
5、负责以大数据为引领的信息产业行业管理;
6、负责对区大数据资产运营公司的业务指导、监督与考核。负责全区社会管理服务信息化平台和中介超市的监督管理。
第二部分 宣城市宣州区数据资源管理局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:宣城市宣州区数据资源管理局 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,224.92 |
一、一般公共服务支出 |
1,153.99 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
33.98 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
10.85 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
26.10 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
1,224.92 |
本年支出合计 |
1,224.92 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
1,224.92 |
总计 |
1,224.92 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
部门:宣城市宣州区数据资源管理局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||
栏次 |
合计 |
1,224.92 |
1,224.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,153.99 |
1,153.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
996.66 |
996.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
160.60 |
160.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
836.06 |
836.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
157.33 |
157.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010402 |
一般行政管理事务 |
88.28 |
88.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010450 |
事业运行 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门:宣城市宣州区数据资源管理局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,224.92 |
1,224.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,153.99 |
1,153.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
996.66 |
996.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
160.60 |
160.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
836.06 |
836.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20104 |
发展与改革事务 |
157.33 |
157.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
88.28 |
88.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010450 |
事业运行 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210202 |
提租补贴 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,153.99 |
1,153.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:宣城市宣州区数据资源管理局 |
|
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,224.92 |
一、一般公共服务支出 |
1,153.99 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
33.98 |
0.00 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
10.85 |
0.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
26.10 |
0.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
1,224.92 |
本年支出合计 |
1,224.92 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
总计 |
1,224.92 |
总计 |
1,224.92 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门:宣城市宣州区数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,224.92 |
1,224.92 |
0.00 |
1,224.92 |
1,224.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,153.99 |
1,153.99 |
0.00 |
1,153.99 |
1,153.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
996.66 |
996.66 |
0.00 |
996.66 |
996.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.60 |
160.60 |
0.00 |
160.60 |
160.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
836.06 |
836.06 |
0.00 |
836.06 |
836.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.33 |
157.33 |
0.00 |
157.33 |
157.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.28 |
88.28 |
0.00 |
88.28 |
88.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010450 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
部门:宣城市宣州区数据资源管理局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
273.81 |
302 |
商品和服务支出 |
600.51 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
61.96 |
30201 |
办公费 |
17.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
24.48 |
30202 |
印刷费 |
0.68 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
42.01 |
30203 |
咨询费 |
37.88 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
30.89 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
15.67 |
30205 |
水费 |
0.24 |
310 |
资本性支出 |
323.83 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
33.98 |
30206 |
电费 |
22.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
37.53 |
31002 |
办公设备购置 |
320.54 |
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.85 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
2.73 |
|||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
11.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.20 |
30211 |
差旅费 |
9.64 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
26.10 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
22.62 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
27.68 |
30214 |
租赁费 |
258.45 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.77 |
30215 |
会议费 |
0.57 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
3.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
25.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.89 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
35.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.55 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.57 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
1.20 |
30229 |
福利费 |
0.06 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.66 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.35 |
30239 |
其他交通费用 |
1.08 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
125.79 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
300.58 |
公用经费合计 |
924.34 |
|
|
|
|
924.34 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:宣城市宣州区数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
注:宣州区数据资源管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。
第三部分 宣城市宣州区数据资源管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1224.92万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1224.92万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加593.39万元,增长93.96%,主要原因:一是由于机构制改革,我单位由原区政务服务中心与原区公共资源交易监督管理局合并组建而成,职责变化导致运行经费增加;二是机构制改革后,增人增资,搬迁至新大厅后续费用的增加,以及互联网+政务服务平台、中介超市平台等设施建设的运行经费和项目建议书、可研编制等业务委托费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1224.92万元,其中:财政拨款收入1224.92万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1224.92万元,其中:基本支出1224.92万元;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1224.92万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1224.92万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加593.39万元,增长93.96%,主要原因:一是由于机构制改革,我单位由原区政务服务中心与原区公共资源交易监督管理局合并组建而成,职责变化导致运行经费增加;二是机构制改革后,增人增资,搬迁至新大厅后续费用的增加,以及互联网+政务服务平台、中介超市平台等设施建设的运行经费和项目建议书、可研编制等业务委托费用增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1224.92万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加593.39万元,增长93.96%。主要原因:一是由于机构制改革,我单位由原区政务服务中心与原区公共资源交易监督管理局合并组建而成,职责变化导致运行经费增加;二是机构制改革后,增人增资,搬迁至新大厅后续费用的增加,以及互联网+政务服务平台、中介超市平台等设施建设的运行经费和项目建议书、可研编制等业务委托费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1224.92万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加593.39万元,增长93.96%。主要原因:一是由于机构制改革,我单位由原区政务服务中心与原区公共资源交易监督管理局合并组建而成,职责变化导致运行经费增加;二是机构制改革后,增人增资,搬迁至新大厅后续费用的增加,以及互联网+政务服务平台、中介超市平台等设施建设的运行经费和项目建议书、可研编制等业务委托费用增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1224.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1153.99万元,占94.21%;社会保障和就业(类)支出33.98万元,占2.77%;卫生健康(类)支出10.85万元,占0.89%;住房保障(类)支出26.1万元,占2.13%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1192.34万元,支出决算为1224.92万元,完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因: 一是由于机构制改革,我单位由原区政务服务中心与原区公共资源交易监督管理局合并组建而成,职责变化导致运行经费增加;二是机构制改革后,增人增资,搬迁至新大厅后续费用的增加,以及互联网+政务服务平台、中介超市平台等设施建设的运行经费和项目建议书、可研编制等业务委托费用增加。其中:基本支出1224.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为107.76万元,支出决算为106.60万元,完成年初预算的98.92%,决算数小于预算数的主要原因:机构制改革,人员科室调整,导致资金有所调整。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为827.88万元,支出决算为836.06万元,完成年初预算的100.99%,决算数大于预算数的主要原因:互联网+政务服务平台、中介超市平台等设施建设的运行经费和项目建议书、可研编制等业务委托费用增加。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为104.1万元,支出决算为80.27万元,完成年初预算的84.79%,决算数小于预算数的主要原因:机构制改革,人员科室调整,导致资金有所调整。
4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为81.67万元,支出决算为69.04万元,完成年初预算的177.92%,决算数小于预算数的主要原因:机构制改革,人员科室调整,导致资金有所调整。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为33.98万元,支出决算为33.98万元,完成年初预算的100%。
6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.23万元,支出决算为6.23万元,完成年初预算的100%。
7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.62万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的100%。
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%。
9.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为5.1万元,支出决算为5.1万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1224.92万元,其中:人员经费300.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费924.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区数据资源管理局2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,宣城市宣州区数据资源管理局机关运行经费支出924.34万元,比2018年增加341.36万元,增长170.78%,主要原因一是由于机构制改革,我单位由原区政务服务中心与原区公共资源交易监督管理局合并组建而成,职责变化导致运行经费增加;二是机构制改革后,增人增资,搬迁至新大厅后续费用的增加,以及互联网+政务服务平台、中介超市平台等设施建设的运行经费和项目建议书、可研编制等业务委托费用增加。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,宣城市宣州区数据资源管理局政府采购支出总额40万元,其中:政府采购服务支出40万元。占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,宣城市宣州区数据资源管理局共有车辆1辆(属于区公共资源交易监督管理局),其中:其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
宣州区数据资源管理局项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。宣州区数据资源管理局2019年度纳入部门预算的项目支出0个项目,涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣城市宣州区数据资源管理局2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
11.20 |
7.16 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
5.20 |
3.50 |
公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
3.66 |
其中:公务用车运行维护费 |
6.00 |
3.66 |
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣城市宣州区数据资源管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.2万元,支出决算为7.16万元,完成预算的63.93%,决算数小于预算数的主要原因是机构制改革,人员科室有所调整,资金使用相应调整。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣城市宣州区数据资源管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.5万元,占48.88%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.66万元,占51.12%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2019年度预算相比,没有发生增减变动。
2.公务接待费支出3.5万元, 与2019年度预算相比,减少1.7万元,下降32.69%,下降的原因是机构制改革,人员科室有所调整,资金使用相应调整。2019年宣城市宣州区数据资源管理局国内公务接待共56批次(其中外事接待0批次),409人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要是用于兄弟县市数据资源管理局考察学习交流接待以及乡镇街道办为民服务办事大厅员工集中办公工作用餐。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出3.66万元,与2019年度预算相比,减少2.34万元,下降39%,下降的原因是机构制改革,人员科室有所调整,资金使用相应调整。2019年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于赴乡镇扶贫及工地现场考核等。截至2019年12月31日,宣城市宣州区数据资源管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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