索引号: | 11341703777391290Y/202008-00013 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 宣州区应急管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区应急管理局2019年度部门决算说明 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-19 | 发布日期: | 2020-08-19 |
索引号: | 11341703777391290Y/202008-00013 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 宣州区应急管理局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区应急管理局2019年度部门决算说明 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-19 |
发布日期: | 2020-08-19 |
宣州区应急管理局2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宣州区应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区应急管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区应急管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣州区应急管理局2019年度部门决算情况
第一部分 宣州区应急管理局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产等法律法规和政策规划,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草地方规范性文件、规定和办法,监督执行相关法律法规、标准规范和政策规划的有效实施。
(二)负责应急管理工作,指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹全区应急救援力量建设,承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作,按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。
(八)组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇、街道及园区等属地安全生产工作,组织开展安全生产检查、考核工作。
(十二)按照安全生产职责分工及分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外,下同)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区非煤矿矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导相关生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发改委(区粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十七)职能转变。
区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重大及以上安全事故。
(十八)有关职责分工。
1.自然灾害防救职责分工。
区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援,统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治和保障工作。
(1)区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练;按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援,组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担区应对重大灾害指挥部工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同区自然资源和规划局(区林业局)、区水利局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情信息。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息。
(2)区自然资源和规划局(区林业局)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作;指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
(3)区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(4)必要时,区自然资源和规划局(区林业局)、区水利局、区科学技术局等部门可以提请区应急管理局,以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.救灾物资储备职责分工。
(1)区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案,组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同区发改委(区粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。
(2)区发改委(区粮食和物资储备局)根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。
3.非煤矿矿山企业管理职责分工。
(1)区应急管理局负责非煤矿矿山企业安全生产监督管理,配合做好非煤矿矿山企业整顿关闭工作;配合做好对非煤矿矿山企业非法开采行为进行核实并依法处理。
(2)区经济和信息化局负责非煤矿矿山企业行业管理,牵头做好非煤矿矿山企业整顿关闭工作。
(3)区自然资源和规划局负责牵头做好对查出或收到举报的非煤矿矿山企业非法开采行为进行核实并依法处理。
4.危险化学品监管职责分工。
(1)区应急管理局配合做好石油天然气长输管道安全生产工作;配合做好成品油经营安全监管工作。
(2)区发改委负责牵头做好石油天然气长输管道执法检查和督查工作。
(3)区商务局负责牵头做好成品油经营安全监管工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,宣城市宣州区应急管理局2019年度部门决算包括:宣城市宣州区应急管理局本级决算。与预算比较,根据中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》规定,2019年4月宣州区安监局本级预算并入应急管理部门。宣城市宣州区应急管理局内设10个机构:办公室、应急指挥科、安全生产综合协调科、安全生产基础科、危险化学品安全监管科(烟花爆竹安全监管科)、火灾防治管理科、防汛抗旱和灾害救援科、救灾和物资保障科、政策法规科(新闻宣传科)、行政审批科。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宣州区应急管理局本级 |
第二部分 宣州区应急管理局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:宣城市宣州区应急管理局 |
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,325.88 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
34.45 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
14.77 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
27.35 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
456.31 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
|
59 |
|
|
26 |
|
|
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,325.88 |
本年支出合计 |
61 |
532.88 |
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
793.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1,325.88 |
总计 |
65 |
1,325.88 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
部门:宣城市宣州区应急管理局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,325.88 |
1,325.88 |
|
|
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.02 |
34.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
27.35 |
27.35 |
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
27.35 |
27.35 |
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
21.02 |
21.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
|
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,249.31 |
1,249.31 |
|
|
|
|
|
|
|||
22401 |
应急管理事务 |
456.31 |
456.31 |
|
|
|
|
|
|
|||
2240106 |
安全监管 |
444.17 |
444.17 |
|
|
|
|
|
|
|||
2240109 |
应急管理 |
12.14 |
12.14 |
|
|
|
|
|
|
|||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
793.00 |
793.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
693.00 |
693.00 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
部门:宣城市宣州区应急管理局 |
|
|
|
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
532.88 |
499.42 |
33.46 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
34.45 |
34.45 |
0.00 |
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.45 |
34.45 |
0.00 |
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.02 |
34.02 |
0.00 |
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
21.02 |
21.02 |
0.00 |
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
6.33 |
6.33 |
0.00 |
|
|
|
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
456.31 |
422.85 |
33.46 |
|
|
|
|||
22401 |
应急管理事务 |
456.31 |
422.85 |
33.46 |
|
|
|
|||
2240106 |
安全监管 |
444.17 |
422.85 |
21.32 |
|
|
|
|||
2240109 |
应急管理 |
12.14 |
0.00 |
12.14 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:宣城市宣州区应急管理局 |
|
|
单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,325.88 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
14.77 |
14.77 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
27.35 |
27.35 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
456.31 |
456.31 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
25 |
1,325.88 |
本年支出合计 |
54 |
532.88 |
532.88 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
793.00 |
793.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,325.88 |
总计 |
58 |
1,325.88 |
1,325.88 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门:宣城市宣州区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
1,325.88 |
499.43 |
826.46 |
532.88 |
499.43 |
33.46 |
793.00 |
|
|
793.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
34.45 |
34.45 |
|
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
34.45 |
34.45 |
|
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
0.43 |
0.43 |
|
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
34.02 |
34.02 |
|
34.02 |
34.02 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
14.77 |
14.77 |
|
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
14.77 |
14.77 |
|
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
14.77 |
14.77 |
|
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
27.35 |
27.35 |
|
27.35 |
27.35 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
27.35 |
27.35 |
|
27.35 |
27.35 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
21.02 |
21.02 |
|
21.02 |
21.02 |
|
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
6.33 |
6.33 |
|
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
1,249.31 |
422.85 |
826.46 |
456.31 |
422.86 |
33.46 |
793.00 |
|
|
793.00 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
|
|
|
456.31 |
422.85 |
33.46 |
456.31 |
422.86 |
33.46 |
|
|
|
|
|||
2240106 |
安全监管 |
|
|
|
444.17 |
422.85 |
21.32 |
444.18 |
422.86 |
21.32 |
|
|
|
|
|||
2240109 |
应急管理 |
|
|
|
12.14 |
|
12.14 |
12.14 |
0.00 |
12.14 |
|
|
|
|
|||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
|
|
|
793.00 |
|
793.00 |
|
|
|
793.00 |
|
|
793.00 |
|||
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
|
100.00 |
|||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
|
|
|
693.00 |
|
693.00 |
|
|
|
693.00 |
|
|
693.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:宣城市宣州区应急管理局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
408.17 |
302 |
商品和服务支出 |
57.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
105.41 |
30201 |
办公费 |
8.18 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
90.29 |
30202 |
印刷费 |
1.44 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
67.74 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
13.44 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
2.13 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.47 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
9.35 |
31002 |
办公设备购置 |
1.79 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.14 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.34 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.13 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
30211 |
差旅费 |
5.38 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.13 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.37 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
38.37 |
30214 |
租赁费 |
0.18 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.69 |
30215 |
会议费 |
0.52 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.74 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.34 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
31.69 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.72 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
6.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.06 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.70 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
439.86 |
公用经费合计 |
59.57 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:宣城市宣州区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注:宣城市宣州区应急管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
第三部分 宣州区应急管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1325.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1325.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加815.77万元,增长159.92%,主要原因:一是人员和工资增加;二是增加农村住房保险试点工作保费,三是增加应急管理费用,四是增加森林防火演练经费和救灾资金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1325.88万元,其中:财政拨款收入1325.88万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计532.88万元,其中:基本支出499.42万元,占93.72%;项目支出33.46万元,占6.28%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1325.88万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1325.88万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加815.77万元,增长159.92%,主要原因:一是人员和工资增加;二是增加农村住房保险试点工作保费,三是增加应急管理费用,四是增加森林防火演练经费和救灾资金。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1325.88万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加815.77万元,增长159.92%,主要原因:一是人员和工资增加;二是增加农村住房保险试点工作保费,三是增加应急管理费用,四是增加森林防火演练经费和救灾资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出532.88万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.77万元,增长4.46%。一是人员和工资增加;二是增加增加应急管理费用,三是增加森林防火演练经费。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出532.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出34.45万元,占6.46%;卫生健康支出(类)支出14.77万元,占2.77%;住房保障支出(类)支出27.35万元,占5.13%;灾害防治及应急管理支出(类)支出456.31万元,占85.64%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为519.30万元,支出决算为532.88万元,完成年初预算的102.62%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员和工资增加;二是增加增加应急管理费用;三是增加森林防火演练经费。其中:基本支出499.42万元,占93.72%;项目支出33.46万元,占6.28%。具体情况如下:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.43万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加补发了涉改退休人员的养老金。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为34.02万元,支出决算为34.02万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.77万元,支出决算为14.77万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.02万元,支出决算为21.02万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.33万元,支出决算为6.33万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为443.16万元,支出决算为444.17万元,完成年初预算的100.23%,决算数大于预算数的主要原因是:一是人员和工资增加;三是增加森林防火演练经费。
7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.14万元,决算数大于预算数的主要原因是:因机构改革,应急管理履职产生的费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出499.42万元,其中:人员经费439.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费59.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、安置补助、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市宣州区应急管理局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,宣州区应急管理局机关运行经费支出59.57万元,比2018年减少156.74万元,下降72.33%,主要原因是减少了安全生产监督考核费用。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,宣州区应急管理局政府采购支出总额2.13万元,其中:政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.13万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,宣州区应急管理局共有车辆0辆;也未购置大型设备,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
宣州区应急管理局项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。宣州区应急管理局2019年度纳入部门预算的项目支出0个项目,涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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