索引号: | 11341703691067764l/202002-00069 | 组配分类: | 本部门预算情况 |
发布机构: | 安徽宣城高新技术产业开发区 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-02-10 | 发布日期: | 2020-02-10 |
索引号: | 11341703691067764l/202002-00069 |
组配分类: | 本部门预算情况 |
发布机构: | 安徽宣城高新技术产业开发区 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-02-10 |
发布日期: | 2020-02-10 |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年财政拨款收支总表
2. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年一般公共预算支出表
3. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年一般公共预算基本支出表
4. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年政府性基金预算支出表
5. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年国有资本经营预算支出表
6. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年收支总表
7. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年收入总表
8. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年支出总表
9. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年政府采购支出表
10. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、在区委、区政府的领导下,统一领导和管理开发区区域范围内的经济和社会事务。
2、负责开发区内党建和群团工作。
3、负责编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。
4、负责开发区内财政事务;依法组织财政收支,履行财政审计、监管职责;管理国有资产;负责规划区内收费等工作。
5、负责做好开发区内招商引资及入区企业的服务工作。
6、按照规定权限,审核或审批开发区内投资项目,并报有关部门审批或备案。
7、在服从宣城市城市建设总体规划的前提下,统一规划和管理开发区区域内的入驻项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。
8、负责开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作;会同国土资源主管部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。
9、负责编制并报批开发区环境保护规划;做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作;会同环保局核发《排放污染物许可证》。
10、指导、协调、监督有关职能部门设在开发区内的派出机构的工作。
11、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门预算包括管委会本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会本级 |
行政单位 |
三、2020年度主要工作任务
2020年,宣城高新区以《长江三角洲地区一体化发展规划纲要》为指引,紧抓“以升促建”国家高新区工作,以在全省开发区考核中争先进位为目标,全力推动宣城高新区高质量发展。2020年的主要经济指标:全力推进“5G智慧园区”建设推广;加快建设科技创新中心、智能制造产业园;开展人事和薪酬制度改革;鼓励具备条件的企业有偿式共享重点实验室、质量检测中心,打造若干个园区公共服务平台。力争全年经营销售收入超300亿元,确保30个项目开工、30个项目投产,新增规上企业20家,新增高新技术企业8家,力争亿元企业达35家,规上工业产值增长12%以上,固定资产投资增长15%,财政收入10亿元。重点抓好五个方面工作:
(一)着力推动产业高质量发展。一是优化产业链布局。突出抓好高端装备制造、生物医药、新材料等优势产业延链补链工作,加快布局人工智能、5G商用、石墨烯下游开发运用等新兴产业,加快打造高端装备制造、生物医药、新材料“三大百亿级”主导产业集群。二是完善要素保障。重点做好规划、土地、融资等方面的保障。强化集约节约用地,严控用地规模,建立拟招商地块和拟清理置换地块两套台账,继续加大闲置土地清理力度,保障招商项目落地。组织申报国家级绿色园区、编制园区循环化改造实施方案。做好新建、技改项目备案审查,节能审查。重点做好科迪克、晶瑞二期等1000吨以上项目节能报告评审。三是实施强企行动。支持美乐柯等企业申报省级工程研究中心,金宏、泰山申报省级企业技术中心,立讯精密、亚邦化工、千缘模具等建设数字化车间,博瑞特热能建设国家级绿色工厂,宝钺新材料申报省“三重一创” 新建项目,硅鑫等申报市级企业技术中心。支持凯欧纺织等出口企业拓展新兴市场。尚亿、泰河、伽雅等新增进出口企业产能扩大,祥利、德尔等企业出口逐步回转,全年净出口总额增速15%左右。
(二)着力增强创新动能。一是深化创新合作。全面深化与沪苏浙高校科研院所合作交流,高质量推动与合工大科技成果转化平台建设,做好君诚汽车全生产线自动化改造、祥利机械加工机床生产线定位抓取机器人改造等项目的服务工作。加强与安徽工程大学宣城研究院的对接,深化产学研合作。引导企业加入产业技术创新联盟。二是实施知识产权提升。推进宣城高新区国家级知识产权试点园区建设,对照国家知识产权试点示范园区考核指标,以龙头企业、高新技术企业为基础,选择1家企业进行重点培育和扶持,建设一批知识产权优势企业。遴选2家知识产权基础好的企业,培育知识产权贯标企业。优化人才发展环境,加强企业人员知识产权业务知识学习,确保每个企业至少有1名知识产权专职人员。突出专利质量导向,实施知识产权产业导航、托管等服务,力争2020年授权发明专利70件、知识产权质押融资1000万以上。三是加强双创载体建设。加快南京慧科生物医药专业孵化器建设,继续规范宣州科创中心管理,加强对入孵企业(项目)的审核力度,提升孵化器质量,力争创成国家级科技企业孵化器。与合肥工业大学合作办好第四届中国宣城大学生创新创业大赛。省重大专项和省重点研究和开发计划项目各1项,省高层次人才团队1个、贯标企业2家;力争新增科技型中小企业8家、市级相关科技项目2项以上、产学研合作项目10项;全年规模以上企业研发投入、高新技术产业增加值等指标增幅15%以上。
(三)着力加强平台建设。加快高新投公司市场化转型步伐,进一步做大做强国有资本。一是狠抓重大项目建设。加快推进宣城高新区智能制造产业园标准化厂房、科技新城、物流园、集中供热项目。二是狠抓市场业务转型。积极参与不良资产处置业务,开展商贸实业公司业务,做好房地产开发和工业地产开发板块。三是创新融资工作。依托标准化厂房小微园、供热管网等经营性项目,主动对接金融机构,实现市场化融资。
(四)着力优化营商环境。一是认真贯彻落实《优化营商环境条例》,开展区域评价和企业投资项目多评合一试点工作,进一步精简审批程序,提升服务效能。二是贯彻落实“标准地”、“亩均论英雄”改革,科学谋划项目用地,提高亩均产出。力争2020年标准地出让率达到30%。三是营造鼓励干事创业的发展环境,推进人事管理制度改革,实施雇员制管理和薪酬制度改革。四是狠抓政策落实,不折不扣兑现减税降费、促进民营经济发展等政策。实施规上企业分类帮扶。更加灵活高效满足企业用工需求。加大金融服务实体经济力度,鼓励企业开展直接融资。抓好安全生产和环境保护工作。五是提升完善基础设施。加快提标改造高新区污水处理厂。做好入园项目的场地平整工程、用电、建成道路的路灯信号灯等工程建设。开工建设集智能制造、标准化厂房、人才公寓、配套办公服务中心等功能于一体的智能制造产业园项目工程和慧科生物医药孵化器项目。完成竹塘路延伸段(百寿路-青弋江大道)续建工程建设。进一步做好城市管理工作。
(五)全面加强党的建设。进一步加强机关和企业党的建设。落实意识形态工作责任制,加强宣传工作。支持商会、工会、共青团、妇联、科协等人民团体创造性开展工作,认真做好防震减灾、档案、应急管理等工作,扎实推动关心下一代事业发展。全面加强自身建设。强化法治思维,深入推进依法行政。完善依法决策机制,落实法定决策程序。全面推进政务公开。弘扬求真务实之风。强化工作跟踪落实。强化正风肃纪,扎实推进从严治政。严格落实中央八项规定及其实施细则精神,驰而不息整治“四风”,坚决破除形式主义、官僚主义,进一步规范政府系统督查工作。严格执行《条例》《准则》,履行好党风廉政建设主体责任。树立过紧日子的思想,取消低效支出,压缩一般性支出,勤俭节约办一切事情,反对铺张浪费。支持纪工委监督执纪问责,深入查处和整治群众身边的腐败和作风问题。
2020年,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在市委、市政府和区委区政府的坚强领导下,紧紧抓住大有可为的历史机遇期,全力依靠全区人民,不忘初心、牢记使命、锐意进取、埋头苦干,为推动宣城高新区高质量发展、“以升促建”国家级高新区而努力奋斗。
第二部分 2020年部门预算表
部门公开表1 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2020年财政拨款收支总表 单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 |
492.81 |
一、一般公共服务支出 |
365.22 |
365.22 |
|
|
其中: 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
75.71 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
53.40 |
53.40 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22.21 |
22.21 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51.98 |
51.98 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入小计 |
492.81 |
本年支出小计 |
492.81 |
492.81 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
568.52 |
支出总计 |
492.81 |
492.81 |
|
|
部门公开表2
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2020年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
365.22 |
365.22 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
365.22 |
365.22 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
365.22 |
365.22 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.40 |
53.40 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.40 |
53.40 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.40 |
53.40 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.21 |
22.21 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.21 |
22.21 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.21 |
22.21 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.98 |
51.98 |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.98 |
51.98 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.67 |
41.67 |
|
2210202 |
提租补贴 |
10.31 |
10.31 |
|
合计 |
492.81 |
492.81 |
|
部门公开表3
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2020年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
464.5500 |
30101 |
基本工资 |
174.8400 |
30102 |
津贴补贴 |
131.9900 |
30103 |
奖金 |
14.5700 |
30107 |
绩效工资 |
25.8700 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.4000 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.0100 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.2000 |
30113 |
住房公积金 |
41.6700 |
302 |
商品和服务支出 |
28.0600 |
30211 |
差旅费 |
5.8000 |
30217 |
公务接待费 |
4.2000 |
30228 |
工会经费 |
4.0500 |
30229 |
福利费 |
0.2100 |
30239 |
其他交通费用 |
13.8000 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.2000 |
30302 |
退休费 |
0.2000 |
合计 |
492.8100 |
部门公开表4
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|||
注: “安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。
部门公开表5
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2020年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
合计 |
|
|
|
|
|||||
注: “安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。 |
|
||||||||
部门公开表6
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2020年收支总表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
492.81 |
一、一般公共服务支出 |
440.93 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
75.71 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
53.40 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22.21 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51.98 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
568.52 |
本年支出小计 |
568.52 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
568.52 |
支出总计 |
568.52 |
|
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2020年收入预算总表
|
||||||||
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
440.93 |
|
365.22 |
|
|
|
75.71 |
20104 |
发展与改革事务 |
440.93 |
|
365.22 |
|
|
|
75.71 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
440.93 |
|
365.22 |
|
|
|
75.71 |
208 |
社会保障和就业支出 |
53.40 |
|
53.40 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.40 |
|
53.40 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.40 |
|
53.40 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.21 |
|
22.21 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.21 |
|
22.21 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.21 |
|
22.21 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.98 |
|
51.98 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.98 |
|
51.98 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.67 |
|
41.67 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.31 |
|
10.31 |
|
|
|
|
合计 |
|
568.52 |
|
492.81 |
|
|
|
75.71 |
部门公开表7
部门公开表8
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2020年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
440.93 |
440.93 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
440.93 |
440.93 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
440.93 |
440.93 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.40 |
53.40 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.40 |
53.40 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.40 |
53.40 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.21 |
22.21 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.21 |
22.21 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.21 |
22.21 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.98 |
51.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.98 |
51.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.67 |
41.67 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.31 |
10.31 |
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合计 |
568.52 |
568.52 |
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部门公开表9
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2020年部门政府采购支出表 |
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单位:万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
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注: “安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会部门预算未安排政府采购项目预算,故本表无数据”。
部门公开表10
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2020年部门政府购买服务支出表 |
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单位:万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注: “安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据”。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年财政拨款收支预算492.81万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款492.81万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入492.81万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出365.22万元,占74.11%;社会保障和就业支出53.40万元,占10.84%;卫生健康支出22.21万元,占4.51%;住房保障支出51.98万元,占10.54%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年一般公共预算拨款492.81万元,比2019年预算拨款增加16.15万元,增长3.39%,主要原因:人员增加及津贴标准提高。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出365.22万元,占74.11%;社会保障和就业支出53.40万元,占10.84%;卫生健康支出22.21万元,占4.51%;住房保障支出51.98万元,占10.54%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算365.22万元,比2019年预算增加20.54万元,增长5.96%,增长原因主要是人员增加及津贴标准提高。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算53.40万元,比2019年预算减少9.16万元,下降14.64%,下降原因主要是缴费比例下调。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算22.21万元,比2019年预算增加1.51万元,增长7.29%,增长原因主要是人员增加及津贴标准提高。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算41.67万元,比2019年预算增加2.59万元,增长6.63%,增长原因主要是人员增加及津贴标准提高。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算10.31万元,比2018年预算增加0.67万元,增长6.95%,增长原因主要是人员增加及津贴标准提高。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年一般公共预算基本支出492.81万元,其中:
工资福利支出464.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。商品和服务支出28.06万元,主要包括:差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助0.20万元,主要包括:退休费。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年收支总预算568.52万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年收入预算568.52万元,其中:一般公共预算拨款收入492.81万元,占86.68%,比2019年预算增加16.15万元,增长3.39%,增长原因主要是人员增加及津贴标准提高;其他收入75.71万元,占13.32%,比2019年预算增加9.00万元,增长13.49%,增长原因主要是人员增加及津贴标准提高。
八、关于2020年支出预算情况说明
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年支出预算568.52万元,比2019年预算增加25.15万元,增长46.29%,增长原因主要是人员增加及津贴标准提高。其中,基本支出568.52万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会部门预算未编制项目预算,不涉及项目支出,无绩效目标考核。
(二)机关运行经费。
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年机关运行经费财政拨款预算28.06万元,比2019年减少0.43万元,下降1.51%,与上年基本持平。
(三)政府采购情况。
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2020年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2019年底,安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会共有车辆4辆,其中其他用车4辆(警用摩托车)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)
(五)绩效目标设置情况。
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会部门预算未编制项目预算,不涉及项目支出,无绩效目标考核。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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