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宣州区招商合作服务中心
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索引号: 组配分类: 本部门预算
发布机构: 宣州区招商合作服务中心 主题分类:
名称: 宣州区招商局2017年部门预算公开 文号:
生成日期: 2017-02-08 发布日期: 2017-02-08
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组配分类: 本部门预算
发布机构: 宣州区招商合作服务中心
主题分类:
名称: 宣州区招商局2017年部门预算公开
文号:
生成日期: 2017-02-08
发布日期: 2017-02-08
宣州区招商局2017年部门预算公开
发布时间:2017-02-08 00:00 来源:宣州区政府 浏览次数: 字体:[ ]

一、部门主要职责

1、组织引进各类来宣投资企业和项目,协调区域经济、经济协作;
2、负责管理、协调和督办全区招商引资日常工作;
3、贯彻落实国家、省、市有关招商引资政策,拟订全区招商引资政策和实施办法;
4、参与制订全区招商引资工作中长期规划和年度计划,组织编制年度对外招商合作项目,会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作;
5、负责招商网络建设,协调有关部门和企业优选对外招商项目,收集整理并公布各类招商信息,建立重点招商项目库和重点客商名录库,形成投资协作网络;
6、负责政府招商引资中介工作。负责对中介人员的确认及相关中介政策的兑现。通过设立招商机构、委托招商、网上招商等多种形式,创新招商引资的方式方法;
7、密切同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作,组织各种形式的联络互访、投资考察、招商洽谈等,会同有关部门组织赴国(境)内外开展招商活动;
8、负责区政府驻外招商机构的业务指导、服务和衔接工作;
9、会同有关部门调查研究,及时掌握全区招商引资工作情况及存在问题,并提出相应对策,为区委、区政府和有关部门决策提供依据;
10、指导各乡镇、街道办事处、区直各部门和企业开展招商引资工作;
11、负责全区招商引资项目的统计验收、表彰奖励和招商引资优惠政策的落实工作;
12、负责全区民营经济的发展规划和服务工作;
13、负责党政机关、事业单位干部、职工从事民营经济创业活动的管理和服务工作;
14、负责区直单位招商项目的落户服务工作;
15、承办区政府交办的其他事项。
二、部门概况
宣州区招商局为区政府直属正科级参照公务员法管理事业单位,目前在职11人;下属副科级建制事业单位宣州区招商引资考核中心为全额拨款事业单位,编制数5人,在职2人。
三、2017年度主要工作任务
以改革创新促招商提质,突出质量,力抓总量,确保增幅;突出主导产业、注重招大引强,积极引进一批符合我区产业方向、发展潜力大、产业带动强的优质项目;通过整合招商力量、完善招商政策等措施,开展专业服务,做实要素保障,全面提升我区招商引资的推进机制、投资环境和服务水平。
四、收支预算安排情况
2017年度可支配收入802.84万元,全部为财政拨款。支出预算802.84万元,收支平衡。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务779.08万元(其中基本支出45.08万元,项目支出734万元);社会保障和就业支出11.28万元;医疗卫生与计划生育支出3.67万元;住房保障支出8.81万元。
附表1
2017年部门收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 802.84 一、一般公共服务支出 779.08
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入 三、国防支出
四、其他收入 四、公共安全支出
事业收入 五、教育支出
经营收入 六、科学技术支出
上级补助收入 七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 11.28
其他 九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出 3.67
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探电力信息等支
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 8.81
二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计 802.84 二十二、预备费
上年结余收入 二十三、国债还本付息支出
二十四、其他支出
二十五、债务发行费用支出
本年支出合计 802.84
结转下年
收入总计 802.84 支出总计 802.84
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

  

  
附表2
2017年部门收入预算总表
单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 802.84 802.84
201 一般公共服务支出 779.08 779.08
20113 商贸事务 779.08 779.08
2011301 行政运行(商贸事务) 44.27 44.27
2011308 招商引资 734.00 734.00
2011350 事业运行(商贸事务) 0.81 0.81
208 社会保障和就业支出 11.28 11.28
20805 行政事业单位离退休 11.28 11.28
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.28 11.28
210 医疗卫生与计划生育支出 3.67 3.67
21011 行政事业单位医疗 3.67 3.67
2101101 行政单位医疗 3.67 3.67
221 住房保障支出 8.81 8.81
22102 住房改革支出 8.81 8.81
2210201 住房公积金 7.05 7.05
2210202 提租补贴 1.76 1.76
注:本表反映部门各项收入预算情况。

  

  
附表3
2017年部门支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 802.84 68.84 734.00
201 一般公共服务支出 779.08 45.08 734.00
20113 商贸事务 779.08 45.08 734.00
2011301 行政运行(商贸事务) 44.27 44.27
2011308 招商引资 734.00 734.00
2011350 事业运行(商贸事务) 0.81 0.81
208 社会保障和就业支出 11.28 11.28
20805 行政事业单位离退休 11.28 11.28
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.28 11.28
210 医疗卫生与计划生育支出 3.67 3.67
21011 行政事业单位医疗 3.67 3.67
2101101 行政单位医疗 3.67 3.67
221 住房保障支出 8.81 8.81
22102 住房改革支出 8.81 8.81
2210201 住房公积金 7.05 7.05
2210202 提租补贴 1.76 1.76
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

  

  
附表4
2017年部门财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 一、一般公共服务支出 779.08 779.08
政府性基金预算拨款 二、外交支出
三、国防支出
二、本年收入 802.84 四、公共安全支出
(一)公共预算拨款 802.84 五、教育支出
一般公共预算拨款 802.84 六、科学技术支出
国库管理非税收入 七、文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算拨款 八、社会保障和就业支出 11.28 11.28
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生支出 3.67 3.67
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探电力信息等支
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 8.81 8.81
二十一、粮油物资储备支出
二十二、预备费
二十三、国债还本付息支出
二十四、其他支出
二十五、债务发行费用支出
结转下年
收入总计 802.84 支出总计 802.84 802.84
注:本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

  

  
附表5
2017年部门一般公共预算支出预算表
单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目 合计 基本支出 项目支出
合计 802.84 68.84 734.00
201 一般公共服务支出 779.08 45.08 734.00
20113 商贸事务 779.08 45.08 734.00
2011301 行政运行(商贸事务) 44.27 44.27
2011308 招商引资 734.00 734.00
2011350 事业运行(商贸事务) 0.81 0.81
208 社会保障和就业支出 11.28 11.28
20805 行政事业单位离退休 11.28 11.28
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.28 11.28
210 医疗卫生与计划生育支出 3.67 3.67
21011 行政事业单位医疗 3.67 3.67
2101101 行政单位医疗 3.67 3.67
221 住房保障支出 8.81 8.81
22102 住房改革支出 8.81 8.81
2210201 住房公积金 7.05 7.05
2210202 提租补贴 1.76 1.76

  

  
附表6
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
合计 68.84
工资福利支出 41.08
30101 基本工资 9.46
30102 津贴补贴 9.17
30103 奖金 2.37
3010401 养老保险 11.28
3010403 医疗保险 3.67
30107 绩效工资 0.81
30109 其他工资福利支出 4.32
商品和服务支出 12.75
30201 办公费 0.50
30202 印刷费 0.50
30207 邮电费 1.00
30228 工会经费 0.71
30229 福利费 0.04
30299 其他商品和服务支出 10.00
对个人和家庭的补助 15.01
30305 生活补助 1.20
30311 住房公积金 7.05
30312 提租补贴 1.76
30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.00

  
附表7
2017年部门政府性基金预算收支预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并明:“**(部门、单位)没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,固本表无数据”。

  

  

附表8
2017年部门“三公”经费预算表
单位:万元
项目 预算数
合计 50.00
因公出国(境)费
公务接待费 50
公务用车购置及运行费
其中:公务用车运行费
公务用车购置费