索引号: | 1134170300324923M/201909-00010 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 区科技局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 宣州区科技局2018年度部门决算公开 | 文号: | |
生成日期: | 2019-09-05 | 发布日期: | 2019-09-05 |
索引号: | 1134170300324923M/201909-00010 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 区科技局 |
主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 宣州区科技局2018年度部门决算公开 |
文号: | |
生成日期: | 2019-09-05 |
发布日期: | 2019-09-05 |
附件:
安徽省宣城市宣州区科技局2018年度
部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 安徽省宣城市宣州区科技局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省宣城市宣州区科技局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省宣城市宣州区科技局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
安徽省宣城市宣州区科技局2018年度部门决算情况
第一部分 安徽省宣城市宣州区科技局概况
一、部门职责:贯彻执行党和国家科技方针政策,制定并组织实施促进经济和社会发展的科技政策和措施;负责全区科技执法工作;编制全区科技发展中长期和年度计划,负责各类科技计划的申报、立项和组织实施;制定多渠道的科技投入措施,管理区本级应用技术研究与开发等有关专项经费;组织实施科技创新工作;管理全区的科技成果;管理全区科技外事工作;负责全区科学技术普及、防震减灾和专利工作;承办区委、区政府和上级科技主管部门交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,宣州区科技局2018年度决算仅包括局本级决算,与预算比较,增加0户。
纳入安徽省宣城市宣州区科技局2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
安徽省宣城市宣州区科技局本级 |
第二部分 安徽省宣城市宣州区科技局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:宣州区科技局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
651.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
4.00 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
392.83 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
39.05 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
11.43 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
5.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.36 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
651.87 |
本年支出合计 |
469.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
182.2 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
651.87 |
总计 |
651.87 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:宣州区科技局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
651.87 |
651.87 |
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
20399 |
其他国防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2039901 |
其他国防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
575.03 |
575.03 |
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
196.53 |
196.53 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
123.72 |
123.72 |
|
|
|
|
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
72.81 |
72.81 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
368.4 |
368.4 |
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
237.2 |
237.2 |
|
|
|
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
52.5 |
52.5 |
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发 |
78.7 |
78.7 |
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
10.1 |
10.1 |
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
10.1 |
10.1 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.05 |
39.05 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
39.05 |
39.05 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.7 |
19.7 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
22004 |
地震事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2200450 |
地震事业机构 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:宣州区科技局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
469.67 |
469.67 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
20399 |
其他国防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
2039901 |
其他国防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
206 |
科学技术支出 |
392.80 |
392.80 |
|
|
|
|
||
20601 |
科学技术管理事务 |
196.53 |
196.53 |
|
|
|
|
||
2060101 |
行政运行 |
123.72 |
123.72 |
|
|
|
|
||
2060102 |
一般行政管理事务 |
72.81 |
72.81 |
|
|
|
|
||
20604 |
技术研究与开发 |
186.2 |
186.2 |
|
|
|
|
||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
55.0 |
55.0 |
|
|
|
|
||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
52.5 |
52.5 |
|
|
|
|
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
78.7 |
78.7 |
|
|
|
|
||
20607 |
科学技术普及 |
10.1 |
10.1 |
|
|
|
|
||
2060702 |
科普活动 |
10.1 |
10.1 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
39.05 |
39.05 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
39.05 |
39.05 |
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.7 |
19.7 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
22004 |
地震事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
2200450 |
地震事业机构 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:宣州区科技局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
651.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
4.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
392.83 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
39.05 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
11.43 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
5.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.36 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
651.87 |
本年支出合计 |
469.67 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
182.2 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
651.87 |
合计 |
651.87 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||
部门:宣州区科技局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
651.87 |
469.67 |
182.2 |
469.67 |
469.67 |
|
182.2 |
|
|
182.2 |
||||||||||||
203 |
国防支出 |
|
|
|
4 |
4 |
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20399 |
其他国防支出 |
|
|
|
4 |
4 |
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2039901 |
其他国防支出 |
|
|
|
4 |
4 |
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
575.03 |
392.83 |
182.2 |
392.80 |
392.83 |
|
182.2 |
|
|
182.2 |
||||||||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
|
|
|
196.53 |
196.53 |
|
196.53 |
196.53 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2060101 |
行政运行 |
|
|
|
123.72 |
123.72 |
|
123.72 |
123.72 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2060102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
72.81 |
72.81 |
|
72.81 |
72.81 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
368.4 |
186.2 |
182.2 |
186.2 |
186.2 |
|
182.2 |
|
|
182.2 |
||||||||||||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
|
|
|
237.2 |
55 |
182.2 |
55 |
55 |
|
182.2 |
|
|
182.2 |
||||||||||||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
|
|
|
52.5 |
52.5 |
|
52.5 |
52.5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
|
|
|
78.7 |
78.7 |
|
78.7 |
78.7 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20607 |
科学技术普及 |
|
|
|
10.1 |
10.1 |
|
10.1 |
10.1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2060702 |
科普活动 |
|
|
|
10.1 |
10.1 |
|
10.1 |
10.1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
39.05 |
39.05 |
|
39.05 |
39.05 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
39.05 |
39.05 |
|
39.05 |
39.05 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
17.03 |
17.03 |
|
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
19.7 |
19.7 |
|
19.7 |
19.7 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
2.32 |
2.32 |
|
2.32 |
2.32 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
11.43 |
11.43 |
|
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
11.43 |
11.43 |
|
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
11.43 |
11.43 |
|
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
220 |
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
22004 |
地震事务 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2200450 |
地震事业机构 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
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||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
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17.36 |
17.36 |
|
17.36 |
17.36 |
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|
|
|
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
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17.36 |
17.36 |
|
17.36 |
17.36 |
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||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
|
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12.73 |
12.73 |
|
12.73 |
12.73 |
|
|
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2210202 |
提租补贴 |
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4.63 |
4.63 |
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4.63 |
4.63 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门:宣州区科技局 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
192.04 |
302 |
商品和服务支出 |
51.71 |
310 |
资本性支出 |
2.74 |
|
30101 |
基本工资 |
59.17 |
30201 |
办公费 |
4.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
40.34 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.74 |
|
30103 |
奖金 |
5.12 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6.12 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.08 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
22.37 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.71 |
30207 |
邮电费 |
4.25 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.98 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.27 |
30209 |
物业管理费 |
0.62 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.43 |
30211 |
差旅费 |
3.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.11 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.01 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.36 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.98 |
30215 |
会议费 |
1.64 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
1.56 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
186.2 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.03 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.63 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.74 |
31204 |
费用补贴 |
186.2 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
11.43 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.24 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
15.37 |
30229 |
福利费 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
3.94 |
30239 |
其他交通费用 |
8.11 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.30 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
||
人员经费合计 |
229.02 |
公用经费合计 |
240.65 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
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|
公开07表 |
|
部门:宣州区科技局 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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注:宣州区科技局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 安徽省宣城市宣州区科技局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计651.87万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计469.67万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少658.21万元、840.41。分别下降100.97%、178.94%主要原因:是17年争取的创新型省份建设资金较多,而 18年争取的创新型省份建设资金较少,且在19年才发放;
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计651.87万元,其中:财政拨款收入651.87万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计469.67万元,其中:基本支出469.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计651.87万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计469.67万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少658.21万元、840.41.万元,分别下降100.97%、178.94%,主要原因:是17年争取的创新型省份建设资金较多,而 18年争取的创新型省份建设资金较少,且在19年才发放。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入651.87万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少658.21万元,下降100.97%,主要原因是17年争取的创新型省份建设资金较多,而 18年争取的创新型省份建设资金较少,且在19年才发放。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出469.67万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少840.41.万元,下降178.94%。主要原因是17年争取的创新型省份建设资金较多,而 18年争取的创新型省份建设资金较少,且在19年才发放。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出469.67万元,主要用于以下方面:国防支出(类)支出4万元,占0.85%;科学技术(类)支出392.83万元,占83.64%;社会保障和就业(类)支出39.05万元,占8.31%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.43万元,占2.43%;国土海洋气象支出(类)支出5万元,占1.06%;住房保障(类)支出17.36万元,占3.71%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.58万元,支出决算为469.67万元,完成年初预算的149.78%。决算数大于预算数的主要原因:上级追加补助资金。其中:基本支出469.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是精准预算。
2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为116.09万元,支出决算为123.72万元,完成年初预算的106.57%;决算数大于预算数的主要原因是人员调入工资增加。
3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为80万元,支出决算数为72.81万元,完成年初预算的91%;决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。年初预算数为60万元,决算数为52.5万元,完成年初预算的87.5%;决算数小于预算数主要原因是科技创新劵未完全兑现。
5科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。预算数为0,决算数为55万元,决算数大于预算数是上级追加对企业的补贴。
6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。年初预算数为 0,决算数为78.7万元,决算数大于预算数是上级追加对企业的补贴。
7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。预算数为0,决算数为10.1万元。决算数大于预算数的主要原因是加大了对企业科技投入的奖补。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为19.7万元,支出决算为39.05万元,完成年初预算的200.50%。决算数大于预算数主要原因是因为做预算时,财政局要求我们将离退休人员工资、抚恤金不放入预算,财政代发时又放入归口管理的行政单位离退休类,所以追加金额。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理现行政管理离退休(项)。预算为0,支出决算为17.03万元,支出决算数大于预算数我是我我单位有退休干部病逝,产生抚恤金补贴。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算19.7万元,决算数为19.7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是精准预算 。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算2.32万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是精准预算 。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.43万元,支出决算为11.43万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是精准预算 。
13.国土海洋气象等(类)地震事务(款)地震事业机构(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是精准预算 。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.73万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的100%;决算数等于预算数的主要原因是精准预算
15住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。 年初预算数为4.63,支出决算数为4.63,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是精准预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出469.67万元,其中人员经费229.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费240.65万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他对企业补助。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区科技局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,安徽省宣城市宣州区科技局机关运行经费支出51.71万元,比2017年增加15.28万元,增29.55%,主要原因是增加对企业的资助。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,安徽省宣城市宣州区科技局政府采购支出总额2.74万元,其中:政府采购货物支出2.74万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,宣州区科技局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本局纳入部门预算绩效管理的项目支出0个项目,涉及资金0元
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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