索引号: | 组配分类: | 本部门决算 | |
发布机构: | 宣州区数据资源管理局 | 主题分类: | |
名称: | 宣州区公管局2017年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2018-08-28 | 发布日期: | 2018-08-28 |
索引号: | |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 宣州区数据资源管理局 |
主题分类: | |
名称: | 宣州区公管局2017年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2018-08-28 |
发布日期: | 2018-08-28 |
第一部分 宣州区公共资源交易监督管理局概况
一、部门职责
(一)研究制订公共资源入场集中交易项目目录、交易规则、管理制度、工作流程和内控相关制度;
(二)监督相关职能部门及区公共资源交易监督管理局履行职能;
(三)协调建设和管理各类评委专家库和中介服务机构库,投标人诚信档案;
(四)对公开招标的公共资源交易项目的招标公告、招标(交易)文件的审核及施工合同的备案;对限额以下非招标项目的审核备案工作。
(五)指导和协调交易市场管理活动,对公共资源交易活动的标前、标中、标后实施监督检查。
(六)对标后建设工程变更的审查把关工作;
(七)接受公共资源交易政策及业务工作的咨询,协调交易管理工作中的一般性事项及相关争议和纠纷;
(八)受理公共资源交易投诉,协助有关部门查处交易各方当事人的违规违法行为;
(九)承担区公共资源交易委员会的日常工作,贯彻落实和监督实施区公共资源交易委员会决定的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,宣州区公共资源交易监督管理局2017年度部门决算为正科级财政全额拨款事业单位,与预算比较,增加(减少)0户。编制10人 。内设办公室、综合管理科、监督检查科三个科室。
第二部分 宣州区公共资源交易监督管理局2017年部门决算表
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收入支出决算总表 |
|
|
|
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公开01表 |
|||||
部门:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局 |
|
|
单位:万元 |
|
||||||
收入 |
支出 |
|
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||
一、财政拨款收入 |
1 |
156.13 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
138.95 |
|||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
4.04 |
|||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
3.89 |
|||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
9.25 |
|||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|||||
本年收入合计 |
24 |
156.13 |
本年支出合计 |
58 |
156.13 |
|||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|||||
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|||||
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|||||
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|||||
|
30 |
|
|
64 |
|
|||||
总计 |
31 |
156.13 |
总计 |
65 |
156.13 |
|||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||
部门:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||
合计 |
156.13 |
156.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
138.95 |
138.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
138.95 |
138.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2010401 |
行政运行 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
60.26 |
60.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2010450 |
事业运行 |
73.04 |
73.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
156.13 |
156.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
138.95 |
138.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
138.95 |
138.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010401 |
行政运行 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010402 |
一般行政管理事务 |
60.26 |
60.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010450 |
事业运行 |
73.04 |
73.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗★ |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||||||||||||
部门:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
156.13 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
138.95 |
138.95 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
156.13 |
本年支出合计 |
55 |
156.13 |
156.13 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
总计 |
29 |
156.13 |
总计 |
60 |
156.13 |
156.13 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||
部门:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.13 |
156.13 |
0.00 |
156.13 |
156.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.95 |
138.95 |
0.00 |
138.95 |
138.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.95 |
138.95 |
0.00 |
138.95 |
138.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.26 |
60.26 |
0.00 |
60.26 |
60.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010450 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.04 |
73.04 |
0.00 |
73.04 |
73.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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|
公开06表 |
|
部门:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局 |
|
|
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|
单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
86.68 |
302 |
商品和服务支出 |
52.81 |
310 |
其他资本性支出 |
1.00 |
|
30101 |
基本工资 |
31.82 |
30201 |
办公费 |
4.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.33 |
30202 |
印刷费 |
0.24 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
19.17 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
1.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.96 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.36 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.04 |
30207 |
邮电费 |
0.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.64 |
30211 |
差旅费 |
1.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.54 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.24 |
30216 |
培训费 |
6.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.05 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
3.89 |
30218 |
专用材料费 |
2.47 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
7.40 |
30227 |
委托业务费 |
15.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
1.85 |
30228 |
工会经费 |
1.19 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.47 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.08 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.26 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.37 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
102.32 |
公用经费合计 |
53.81 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
公开07表 |
|
部门:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 宣州区公共资源交易监督管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计156.13万元、支出总计156.13万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加63.06万元,增长67.76%,主要原因:一是工资改革,单位职工工资增加支出;二是增加了基本支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入总计156.13万元,均为财政拨款收入。与2016年度相比,增加63.06万元,增长67.76%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计156.13万元,其中:基本支出156.13万元,占100%;无项目支出、经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计156.13万元,支出总计156.13万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加63.06万元,增长67.76%,主要原因:一是工资改革,单位职工工资增加支出;二是增加了基本支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算收入156.13万元,占本年收入的100%,与2016年相比,增加63.06万元,增长67.76%,主要原因:一是工资改革,单位职工工资增加支出;二是增加了基本支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出156.13万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加63.06万元,增长67.76%。主要原因:一是工资改革,单位职工工资增加支出;二是增加了基本支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出156.13万元,主要用于以下方面:
“一般公共服务”2017年度决算138.95万元,比2016年增加50.73万元,增长57.5%,主要是日常公务及人员经费等增加。
“社会保障和就业”2017年度决算4.04万元,主要是单位职工养老保险缴费支出。
“医疗卫生与计划生育”2017年度决算3.89万元,主要是单位职工医疗保险缴费支出。
“住房保障支出”2017年度决算9.25万元,比2016年增加4.4万元,增加90.72%。其中:“住房公积金”决算7.4万元,“购房补贴”决算1.85万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款基本支出156.13万元,其中“工资福利性支出”86.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出;“商品和服务支出”52.81万元,主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出;“对个人和家庭的补助”15.64万元,主要包括:医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;“其他资本性支出”1万元,主要用于专用设备购置。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出156.13万元,其中人员经费102.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费53.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区公共资源交易监督管理局2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,宣州区公共资源交易监督管理局行政运行经费支出53.81万元,比2016年增加27.47万元,增长104.29%,主要原因是人员和公共资源交易监督业务增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,宣州区公共资源交易监督管理局政府采购支出总额19.8万元,其中:服务采购19.8万元,无其他政府采购。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,宣州区公共资源交易监督管理局公务车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
2017年,按照指向明确、合理可行的原则,组织对部门整体支出进行了绩效自评,涉及财政资金156.13万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(联系方式:宣州区公共资源交易监督管理局政务公开电子邮箱:xzqggj@sina.com)
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