索引号: | 组配分类: | 本部门决算 | |
发布机构: | 宣州区数据资源管理局 | 主题分类: | |
名称: | 宣州区政务服务中心2016年部门决算公开 | 文号: | |
生成日期: | 2017-08-25 | 发布日期: | 2017-08-25 |
索引号: | |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 宣州区数据资源管理局 |
主题分类: | |
名称: | 宣州区政务服务中心2016年部门决算公开 |
文号: | |
生成日期: | 2017-08-25 |
发布日期: | 2017-08-25 |
宣州区政务服务中心2016年部门决算情况
一、部门主要职能
1、代表区政府对职能部门行政审批工作实施监督和协调,确保为公民、法人和其他社会组织提供优质、高效、便捷的行政服务。
2、负责履行涉及国内外投资者申请投资生产性、经营性项目及各类经济组织、城乡居民申领有关证、照所需的行政审批和便民事项的组织、协调、监督、管理、咨询和综合服务职能。
3、负责制定中心的各项规章制度、管理办法,并组织实施;受理对窗口及工作人员的投诉事件;为各窗口开展业务提供后勤保障服务。
4、负责对进入中心窗口的服务项目的确定、调整,对办理情况进行协调、督查;负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调。
5、负责各单位派驻中心窗口工作人员的日常管理和年度考核;负责协调相关部门对进驻中心窗口工作人员的选派和调整。
6、负责对投资项目各项行政审批、许可事项提供政策咨询与指导。
7、负责协调市、区相关部门及中介机构办理或代办投资项目从项目备案(核准)至项目建成投产的所有置业手续。
8、对乡镇、街道的为民服务中心进行业务指导。
9、完成区政府交办的其他事项。
二、部门概况
宣州区人民政府政务服务中心为区政府派出机。内设办公室、投资服务科、综合管理科,下设社会管理服务信息中心二级机构,共有编制11人(其中行政编4名,7名事业编制在宣州区社会管理服务信息中心)。目前在岗在编人数为11人。
三、宣州区政务服务中心2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表 |
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|
|
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|
财决公开01表 |
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部门:宣城市宣州区政务服务中心 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
223.93 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
217.13 |
|||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
6.80 |
|||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||
本年收入合计 |
24 |
223.93 |
本年支出合计 |
58 |
223.93 |
|||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|||||||||||
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|||||||||||
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|||||||||||
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|||||||||||
|
30 |
|
|
64 |
|
|||||||||||
总计 |
31 |
223.93 |
总计 |
65 |
223.93 |
|||||||||||
收入决算公开表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
||||||
部门:宣城市宣州区政务服务中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
合计 |
223.93 |
223.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2210203 |
购房补贴 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
支出决算公开表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
部门:宣城市宣州区政务服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
223.93 |
223.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算公开表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|
部门:宣城市宣州区政务服务中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
223.93 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
223.93 |
本年支出合计 |
55 |
223.93 |
223.93 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
223.93 |
总计 |
60 |
223.93 |
223.93 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
|||||||||||||||||
部门:宣城市宣州区政务服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223.93 |
223.93 |
0.00 |
223.93 |
223.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
部门:宣城市宣州区政务服务中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
80.30 |
302 |
商品和服务支出 |
59.77 |
310 |
其他资本性支出 |
12.25 |
|
30101 |
基本工资 |
34.65 |
30201 |
办公费 |
16.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.02 |
30202 |
印刷费 |
4.58 |
31002 |
办公设备购置 |
12.25 |
|
30103 |
奖金 |
0.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.40 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.56 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
15.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本 养老保险缴费 |
5.16 |
30207 |
邮电费 |
16.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.25 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.87 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.11 |
30211 |
差旅费 |
0.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
22.40 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.76 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
20.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.08 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
5.51 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
1.29 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.90 |
399 |
其他支出 |
2.50 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.69 |
39906 |
赠与 |
2.50 |
|
30399 |
其他对个人和 家庭的补助支出 |
19.36 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.32 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
149.41 |
公用经费合计 |
74.52 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
公开07表 |
|
部门宣城市宣州区政务服务中心 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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说明:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:宣城市宣州区政务服务中心 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
5.70 |
2.66 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
2.90 |
1.76 |
公务用车购置及运行费 |
2.80 |
0.90 |
其中:公务用车运行维护费 |
2.80 |
0.90 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
四、宣州区政务服务中心2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计223.93万元,支出总计223.93万元。与2015年相比,收、支总计各增加100.33万元,主要原因是:增人增资及社会服务管理信息化平台经费。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计223.93万元,均为财政拨款收入。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计223.93万元,其中:一般公共服务支出为217.13万元,住房保障支出为6.8万元。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度收入总计223.93万元,均为财政拨款收入,支出总计223.93万元。与2015年相比,收、支总计各增加100.33万元,主要用于增人增资及社会服务管理信息化平台经费。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出223.93万元。一般公共服务支出2016年度决算217.13万元,主要用于中心人员工资、社会服务管理信息化平台运行费、大厅水电、物业及为民服务全程代理制工作等工作经费。“住房保障支出”2016年度决算6.8万元,主要用于中心机关人员按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宣州区政务服务中心2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2016年度宣州区政务服务中心机关运行经费40.31万元,主要用于保障单位运行,用于购买货及单位的正常办公费用。
2、政府采购情况
2016年度宣州区政务服务中心政府采购支出总额12.25万元,为政府采购电脑等办公用品。
五、名词解释:
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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