索引号: | 11341703003250152U/201909-00009 | 组配分类: | 本部门决算情况 |
发布机构: | 宣州区发展和改革委员会 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区物价局2018年度部门决算公开 | 文号: | |
生成日期: | 2019-09-06 | 发布日期: | 2019-09-06 |
索引号: | 11341703003250152U/201909-00009 |
组配分类: | 本部门决算情况 |
发布机构: | 宣州区发展和改革委员会 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区物价局2018年度部门决算公开 |
文号: | |
生成日期: | 2019-09-06 |
发布日期: | 2019-09-06 |
宣州区物价局2018年度部门决算
2019年9月
目录
第一部分 宣州区物价局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区物价局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区物价局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣州区物价局2018年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等价格方针政策和法律法规,保证国家价格改革措施在我区的出台和落实,组织设施平抑市场物价工作,确保物价基本平稳。
2、根据定价目录并在管理权限内,制定和调整区级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。
3、实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度。
4、负责全区价格行政执法和价格举报工作,组织开展价格监督检查工作,查处价格违法案件。
5、组织实施价格成本调查和价格成本监审。负责全区价格监测、价格预警和价格信息发布工作。
6、负责涉案财产价格鉴定、涉纪、涉税财物价格认定、价格行为合法性及价格水平合理性认证和价格争议调处工作。
7、承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位设置
从决算单位构成看,宣州区物价局2018年度部门决算包括:宣州区物价局本级决算,与预算比较,无增减单位。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宣州区物价局本级 |
(一)单位构成
宣州区物价局内设有办公室、综合业务科、成本监审科、价格监测科、价格监督检查分局(价格举报中心)共5个科室和价格认证中心1个二级机构。从决算单位构成看,宣州区物价局2018年度部门决算为局本级决算,与预算一致。
(二)人员构成
宣州区物价局编制21人,行政人员编制数19人,事业编制数2人,实有在职人员21人,退休人员9人。
第二部分 宣州区物价局2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
公开01表 |
|||
部门:宣城市宣州区物价局 |
|
|
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
362.81 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
283.55 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
33.68 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
13.59 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
24.39 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
362.81 |
本年支出合计 |
58 |
355.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
15.80 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
23.40 |
|
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
7.60 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
378.61 |
总计 |
65 |
378.61 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:宣城市宣州区物价局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
362.81 |
362.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
288.85 |
288.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
288.85 |
288.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010401 |
行政运行 |
169.77 |
169.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010408 |
物价管理 |
119.09 |
119.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:宣城市宣州区物价局 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
355.21 |
355.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
283.55 |
283.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
283.55 |
283.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010401 |
行政运行 |
169.77 |
169.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010408 |
物价管理 |
113.79 |
113.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门:宣城市宣州区物价局 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
362.81 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
283.55 |
283.55 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
362.81 |
本年支出合计 |
55 |
355.21 |
355.21 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
||
总计 |
29 |
362.81 |
总计 |
60 |
362.81 |
362.81 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门:宣城市宣州区物价局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
362.81 |
355.21 |
7.60 |
355.21 |
355.21 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
7.60 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.85 |
283.55 |
5.30 |
283.55 |
283.55 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
5.30 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.85 |
283.55 |
5.30 |
283.55 |
283.55 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
5.30 |
|||
2010401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.77 |
169.77 |
0.00 |
169.77 |
169.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010408 |
物价管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.09 |
113.79 |
5.30 |
113.79 |
113.79 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
5.30 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
|||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
部门:宣城市宣州区物价局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
||
301 |
工资福利支出 |
291.96 |
302 |
商品和服务支出 |
59.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
30101 |
基本工资 |
84.35 |
30201 |
办公费 |
1.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
30102 |
津贴补贴 |
85.35 |
30202 |
印刷费 |
0.18 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
30103 |
奖金 |
19.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
30106 |
伙食补助费 |
7.89 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.26 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.25 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
3.80 |
30207 |
邮电费 |
4.11 |
31002 |
办公设备购置 |
1.26 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.35 |
30209 |
物业管理费 |
0.48 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.83 |
30211 |
差旅费 |
2.06 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
30113 |
住房公积金 |
26.83 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
2.56 |
30214 |
租赁费 |
0.23 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.77 |
30215 |
会议费 |
0.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
30307 |
医疗费补助 |
1.16 |
30227 |
委托业务费 |
24.97 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.90 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
30309 |
奖励金 |
0.82 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.79 |
30239 |
其他交通费用 |
0.38 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
人员经费合计 |
294.74 |
公用经费合计 |
60.47 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||
部门:宣城市宣州区物价局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||
注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
第三部分 宣州区物价局2018年度部门决算说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计378.61万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出(含结余分配、年末结转和结余)总计378.61万元。与2017年相比,收、支总计各减少7.52万元,下降1.95%,主要原因:一是退休人员工资由机保中心发放,减少退休人员工资;二是机关厉行节约,价格监测等行政运行开支减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计362.81万元,其中:财政拨款收入362.81万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计355.21万元,其中:基本支出355.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计362.81万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出(含结余分配、年末结转和结余)总计362.81万元。与2017年相比,收、支总计各减少7.52万元,下降1.95%,主要原因:一是退休人员工资由机保中心发放,减少退休人员工资;二是机关厉行节约,价格监测等行政运行开支减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入362.81万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少7.52万元,下降1.95%,主要原因:一是退休人员工资由机保中心发放,减少退休人员工资;二是机关厉行节约,价格监测等行政运行开支减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出362.81万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少7.52万元,下降1.95%,主要原因:一是退休人员工资由机保中心发放,减少退休人员工资;二是机关厉行节约,价格监测等行政运行开支减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出362.81万元,按功能科目分类为:一般公共服务支出(类)297.22万元,占79.61%;社会保障和就业支出(类)33.68万元,占9.28%;医疗卫生与计划生育支出(类)13.59万元,占3.75%;农林水支出(类)2.30万元,占0.63%;住房保障支出(类)24.39万元,占6.73%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.18万元,支出决算为362.81万元,完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职、在职及退休人员工资、奖金等增加,二是价格监督检查工作增强,农本调查加大,经费有所增加。其中:基本支出355.21万元,占97.91%;项目支出7.60万元,占2.09%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算
数为175.45万元,决算数为169.77万元,完成年初预算的96.76%。主要为在职人员调出、人员工资和奖金减少等费用。
2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)年初预算数为112.08万元,决算数为119.09万元,完成年初预算的106.25%。主要为是价格监督检查工作增强,农本调查加大,经费有所增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为29.88万元,决算数为29.88万元,完成预算的100%。决算数等于预算数,无增减情况。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.80万元,决算数大于预算数的主要原因是缴纳本年职业年金。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项),年初预算为12.88万元,支出决算为12.88万元,完成预算的100%。决算数等于预算数,无增减情况。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项),年初预算为0.71万元,支出决算为0.71万元,完成预算的100%。决算数等于预算数,无增减情况。
7.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.30万元,决算数大于预算数的主要原因是农业水价综合改革,新增人员工资及维修养护经费等费用。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为19.33万元,决算数为19.33万元,决算数等于预算数,无增减情况。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算数为5.85万元,决算数为5.06万元,完成年初预算的86.50%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动发生减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出355.21万元,其中人员经费294.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费60.47万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区物价局2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2018年宣州区物价局机关运行经费支出60.47万元,机关运行经费主要用于办公费、培训费、差旅费、邮电费等。机关运行经费比2017年增加25.33万元,增长72.08%,主要原因是增加农本调查业务、价格监督检查等工作费用。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,宣州区物价局政府采购支出总额1.26万元,其中:政府采购货物支出1.26万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,宣州区物价局没有公务车辆,也未购置大型设备,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
宣州区物价局组织开展了2018年度部门整体支出绩效评价,评价结果显示良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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