索引号: | 11341703003250152U/201808-00004 | 组配分类: | 本部门决算情况 |
发布机构: | 宣州区发展和改革委员会 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣城市宣州区粮食局2017年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2018-08-28 | 发布日期: | 2018-08-28 |
索引号: | 11341703003250152U/201808-00004 |
组配分类: | 本部门决算情况 |
发布机构: | 宣州区发展和改革委员会 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣城市宣州区粮食局2017年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2018-08-28 |
发布日期: | 2018-08-28 |
宣城市宣州区粮食局2017年部门决算情况
第一部分 宣州区粮食局概况
一、部门职责
根据区政府有关文件规定,宣州区粮食局主要职责是:
1、贯彻执行国家和省关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。
2、研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划;提出全区现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全区粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。
3、承担全区粮食监测预警和应急管理责任;负责全区粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供给;指导和帮助协调灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应,安排以工代赈和省、市、区重点建设项目粮食区供给。
4、承担三级储备粮行政管理责任,提出区级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行。
5、负责全区粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;指导全区粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。
6、制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责全区粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查省、市、区级储备粮的数量、质量和储存安全。
7、制定有关区级储备粮的财务、会计制度并监督执行;负责区级储备粮的财务审计和监督。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,宣州区粮食局2017 年度部门决算包括:局本级和局属二级机构2个,与预算编制范围一致,详细情况见下:
序号 |
单位名称 |
1 |
宣城市宣州区粮食局 |
2 |
宣城国家粮食局质量监测站 |
3 |
宣城市宣州区粮食行政执法大队 |
区粮食局本级内设机构为四科一室,分别是办公室、综合业务科、政策法规科、财务审计科、监督检查科。现共有行政编制19名,事业编制4名,合计编制23名,实有在岗21人;单位领导职数4名,其中,党组书记、局长1名,副局长2名,工会主席1名。区局机关有退休43人。
第二部分 宣城市宣州区粮食局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:宣城市宣州区粮食局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
774.55 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
228.80 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
21.32 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
26.70 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
497.74 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
774.55 |
本年支出合计 |
58 |
774.55 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
774.55 |
总计 |
65 |
774.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:宣城市宣州区粮食局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
774.55 |
774.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
228.80 |
228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
228.80 |
228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
219.01 |
219.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
8.61 |
8.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
497.74 |
497.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22201 |
粮油事务 |
497.74 |
497.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2220101 |
行政运行 |
192.18 |
192.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2220102 |
一般行政管理事务 |
47.81 |
47.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2220118 |
粮油市场调控专项资金 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2220150 |
事业运行 |
47.75 |
47.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:宣城市宣州区粮食局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
774.55 |
774.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
228.80 |
228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
228.80 |
228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
219.01 |
219.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
8.61 |
8.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
497.74 |
497.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22201 |
粮油事务 |
497.74 |
497.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2220101 |
行政运行 |
192.18 |
192.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2220102 |
一般行政管理事务 |
47.81 |
47.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2220118 |
粮油市场调控专项资金 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2220150 |
事业运行 |
47.75 |
47.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:宣城市宣州区粮食局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
774.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
228.80 |
228.80 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
497.74 |
497.74 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
774.55 |
本年支出合计 |
55 |
774.55 |
774.55 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
774.55 |
总计 |
60 |
774.55 |
774.55 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门:宣城市宣州区粮食局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
774.55 |
774.55 |
0.00 |
774.55 |
774.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.80 |
228.80 |
0.00 |
228.80 |
228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.80 |
228.80 |
0.00 |
228.80 |
228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
219.01 |
219.01 |
0.00 |
219.01 |
219.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.61 |
8.61 |
0.00 |
8.61 |
8.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
497.74 |
497.74 |
0.00 |
497.74 |
497.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22201 |
粮油事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
497.74 |
497.74 |
0.00 |
497.74 |
497.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2220101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.18 |
192.18 |
0.00 |
192.18 |
192.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2220102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.81 |
47.81 |
0.00 |
47.81 |
47.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2220118 |
粮油市场调控专项资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2220150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.75 |
47.75 |
0.00 |
47.75 |
47.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:宣城市宣州区粮食局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
234.22 |
302 |
商品和服务支出 |
44.05 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
82.60 |
30201 |
办公费 |
7.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
67.11 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
30.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
21.32 |
30204 |
手续费 |
4.29 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.74 |
30205 |
水费 |
0.57 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.76 |
30206 |
电费 |
1.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.24 |
30207 |
邮电费 |
4.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.37 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
274.79 |
30211 |
差旅费 |
4.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
3.19 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
217.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
21.20 |
30215 |
会议费 |
0.08 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.70 |
30216 |
培训费 |
1.01 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.23 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
221.50 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.69 |
30401 |
企业政策性补贴 |
210.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.89 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
11.50 |
|
30311 |
住房公积金 |
16.82 |
30227 |
委托业务费 |
1.20 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
9.88 |
30228 |
工会经费 |
5.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.32 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.50 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
509.00 |
公用经费合计 |
265.55 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
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公开07表 |
||
部门:宣城市宣州区粮食局 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
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|
|||
注:宣州区粮食局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 宣城市宣州区粮食局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计774.55万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计774.55万元(含结余分配和年末结转结余)。2016年度收入总计660.82万元,支出总计660.82万元。与2016年相比,收、支总计各增加113.73万元,增长17.21%,主要原因:一是编制内及聘用人数增多,二是政策性调整工资,人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计774.55万元,其中:财政拨款收入774.55万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计774.55万元,其中:基本支出774.55万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计774.55万元,支出总计774.55万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加113.73万元,增长17.21%,主要原因:一是编制内及聘用人数增多,二是政策性调整工资,人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入774.55万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加113.73万元,增长17.21%。主要原因一是人员工资奖金、社会保障退休费各类保险追加233.02万元,二是离休人员丧葬抚恤金追加34.57万元,三是粮食质量调查检测费及“两项工程”扶持资金追加39万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出774.55万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加113.73万元,增长17.21%。主要原因一是人员工资奖金、社会保障退休费各类保险追加233.02万元,二是离休人员丧葬抚恤金追加34.57万元,三是粮食质量调查检测费及“两项工程”扶持资金追加39万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出774.55万元,主要用于以下方面:社会保障和就业类支出228.8万元,占29.54%;;医疗卫生与计划生育支出类支出21.32万元,占2.75%;住房保障类支出26.7万元,占3.45%;粮油物资储备支出类支出497.74万元,占64.26%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为484.98万元,支出决算为774.55万元,完成年初预算的159.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是编制内及聘用人数增多,二是政策性调整工资,人员经费增加。其中:基本支出774.55万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休。年初预算为9.79万元,支出决算为220.18万元,完成年初预算的2249.03%,决算数大于预算数的主要原因是一是退休人员政策性调整。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为26.81万元,支出决算为8.61万元,完成年初预算的32.11%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员政策性调整。
3.行政及事业单位医疗,年初预算为8.72万元,支出决算为21.32万元,完成年初预算的244.50%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。
4.住房公积金和提租补贴,年初预算为26.7万元,支出决算为万元,完成年初预算的26.7%,决算数等于预算数。
5.粮油事务,年初预算为412.96万元,支出决算为497.74万元,完成年初预算的120.53%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金申报。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出553.06万元,其中人员经费509.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费44.05万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区粮食局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,宣州区粮食局机关运行经费支出44.05万元,比2016年减少7.3万元,下降16.57%,主要原因是单位实行厉行节约、勤俭办事的方针,缩减了办公经费开支。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,宣州区粮食局采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,宣州区粮食局粮食质监站保留1辆一般公务车辆,但是已经封存停用,故2017年公务用车运行维护费预决算数据均为0;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,区粮食局组织开展了2017 年度部门整体支出绩效评价,评价结果显示良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区粮食局2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
3 |
1.23 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
3 |
1.23 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
其中:公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣州区粮食局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为1.23万元,完成预算的41%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关制度,从严控制接待人数和标准。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣州区粮食局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.23万元,占41%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元,2017 年度没有安排出国预算,与2016年决算一致。
2、公务接待费支出1.23万元, 与2016年度决算相比,减少(增加)2.19万元,下降178.05%,下降的原因是严格执行公务接待相关制度,从严控制接待人数和标准。2017年宣州区粮食局国内公务接待共15批次,154人次。主要是用于招商引资接待、外省市县来人粮食调研接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少0.95万元,下降100%。,下降的原因是2016年年初参加全区公车改革上交1辆机关公车,减少了公车相关费用。2017年没有安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。宣州区粮食局2017年公务用车保有量为0辆(质监站公车1辆已封存停用)。
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