索引号: | 11341703003250152U/201708-00002 | 组配分类: | 本部门决算情况 |
发布机构: | 宣州区发展和改革委员会 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区发改委2016年度决算情况说明 | 文号: | |
生成日期: | 2017-08-25 | 发布日期: | 2017-08-25 |
索引号: | 11341703003250152U/201708-00002 |
组配分类: | 本部门决算情况 |
发布机构: | 宣州区发展和改革委员会 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区发改委2016年度决算情况说明 |
文号: | |
生成日期: | 2017-08-25 |
发布日期: | 2017-08-25 |
一、部门主要职责
(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。
(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作;负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导扩权强镇建设有关工作;负责落实承接产业转移示范区建设相关工作。
(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划,安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;按照分工实施对重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。
(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;研究产业政策,指导产业结构调整;提出高新技术产业发展战略、规划和政策措施;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;负责宏观经济运行的调节,协调解决经济社会发展中的重大问题;编制区国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。
(六)研究提出我区贯彻国家财政金融政策的建议以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果;研究提出地方投融资政策措施;编制申报全区企业债券发行计划;组织协调信用体系建设。
(七)研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的管理和监测工作;组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。
(八)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟订区域发展战略、规划和政策措施。
(九)研究提出全区社会事业发展战略,组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(十)会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟订现代物流业发展的战略和规划;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品进出口总量计划,研究提出重要储备的建议。
(十一)推进全区可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化的规划和政策;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。
(十二)参与有关地方性行政规章制度的起草和实施;研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。
(十三)组织、协调、处理三峡移民和库区移民安置后扶工作。
(十四)承办区政府交办的其他事项。
二、部门概况
区发改委有六个内设机构,分别为:办公室、综合规划科、行政审批科(能源科)、重点项目办公室(固定资产投资科)、农村经济科、体改科。另外区库区办、区经济发展研究中心、区节能监察中心全额拨款事业隶属发改委管理。全委在编在职25人,退休人员11人。
三、区发改委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计458.76万元,支出总计458.76万元。与2015年相比,收、支总计各增加75.34万元,增长19.65%,主要原因为在职和退休人员工资增加和代付其他单位2015年争取项目资金工作考核奖补资金。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计458.76万元,其中:财政拨款收入458.76万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计458.76万元,其中:基本支出458.76万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计458.76万元,支出总计458.76万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加75.34万元,增长19.65%,主要原因为在职和退休人员工资增加和代付其他单位2015年争取项目资金工作考核奖补资金。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入458.76万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加75.34万元,增长19.65%,主要原因为在职和退休人员工资增加和代付其他单位2015年争取项目资金工作考核奖补资金。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出458.76万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加75.34万元,增长19.65%,主要原因为在职和退休人员工资增加和代付其他单位2015年争取项目资金工作考核奖补资金。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为345.13万元,支出决算为458.76万元,完成年初预算的132.92%。决算数大于预算数的主要原因:在职和退休人员工资增加和代付其他单位2015年争取项目资金工作考核奖补资金。其中基本支出458.76万元,占100%。具体情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算数为180.17万元,决算数为201.94万元,增加21.77万元,增长12.08%,主要为在职人员工资增加;
(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为77.50万元,决算数为77.50万元,完成预算;
(3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)年初预算数为3.00万元,决算数为2.08万元,完成预算的69.33%,主要原因为节约开支,尽量减少不必要的开支;
(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算数为18.00万元,决算数为111.00万元,完成预算的616.67%,主要原因为代付其他单位2015年争取项目资金工作考核奖补资金;
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算数为41.52万元,决算数为41.48万元,基本完成预算;
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为19.21万元,决算数为19.17万元,基本完成预算;
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为5.73万元,决算数为5.59万元,基本完成预算。
全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出392.52万元,占85.56%;社会保障和就业支出41.48万元,占9.04%;住房保障支出24.76万元,占5.40%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出458.76万元,其中人员经费404.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。公用经费53.84万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宣州区发改委2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)2016年度“三公”经费支出情况说明
宣州区发改委2016年度“三公”经费决算情况详情见下表,经费增减变化原因分析如下:1、2015、2016年度均无因公出国(境)费。2、公务接待批次86次,人次为570人,公务接待费决算4.50万元,与2015年度决算相比减少3.03万元,下降40.29%。减少原因在于经费使用贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《关于印发〈宣州区区直机关接待经费管理办法(试行)〉的通知》(宣区财行[2013]218号)文件规定。3、公务用车购置数为0,保有数为0,购置及运行费决算4.19万元,与2015年度决算相比减少9.62万元,下降69.70%。其中:公务用车运行费4.19元,与2015年度决算相比减少9.62万元,下降69.70%;2015-2016年度均无公务用车购置费。减少原因在于经费使用严格按照中央和省有关公务用车配备使用管理制度执行。
(九)其他需要说明的事项
1、机关运行经费情况说明
2016年本部门机关运行经费支出53.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费、水电费等。机关运行经费比2015年减少38.23万元,下降41.52%,主要原因是贯彻中央厉行节约反对浪费规定,严格控制公务开支,降低了机关运行成本。
2、政府采购支出情况说明
2016年本委无政府采购支出。
名词解释:
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
(三)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
收入支出决算公开表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:宣城市宣州区发改委 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 458.76 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 392.52 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 41.48 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 24.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 458.76 | 本年支出合计 | 58 | 458.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 458.76 | 总计 | 65 | 458.76 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — | |||||
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:宣城市宣州区发改委 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 458.76 | 458.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 392.52 | 392.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 392.52 | 392.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 201.94 | 201.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 77.50 | 77.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表公开到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d — | ||||||||||
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:宣城市宣州区发改委 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 458.76 | 458.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 392.52 | 392.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 392.52 | 392.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 201.94 | 201.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 77.50 | 77.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表公开到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — | |||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
财决公开04表 | |||||||
部门:宣城市宣州区发改委 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 458.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 392.52 | 392.52 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 458.76 | 本年支出合计 | 55 | 458.76 | 458.76 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 458.76 | 总计 | 60 | 458.76 | 458.76 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:宣城市宣州区发改委 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.76 | 458.76 | 0.00 | 458.76 | 458.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.52 | 392.52 | 0.00 | 392.52 | 392.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.52 | 392.52 | 0.00 | 392.52 | 392.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.94 | 201.94 | 0.00 | 201.94 | 201.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50 | 77.50 | 0.00 | 77.50 | 77.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||
财决公开06表 | |||||||||
部门:宣城市宣州区发改委 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 222.02 | 302 | 商品和服务支出 | 53.84 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 94.64 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 41.63 | 30202 | 印刷费 | 1.24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 47.32 | 30203 | 咨询费 | 12.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 10.02 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 4.61 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.84 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.86 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 182.90 | 30211 | 差旅费 | 1.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 41.48 | 30213 | 维修(护)费 | 0.13 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.58 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.51 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.45 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.50 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 83.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.73 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 32.86 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 6.34 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.18 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 19.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.21 | |||||||
人员经费合计 | 404.92 | 公用经费合计 | 53.84 | ||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 6 — | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门:宣城市宣州区发改委 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 7.%d — | ||||||||||||||||
宣州区发改委无政府性基金决算收支 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 | ||
财决公开08表 | ||
部门:宣城市宣州区发改委 | 金额单位:万元 | |
项目 | 预算数 | 决算数 |
合计 | 38.60 | 8.68 |
因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 19.40 | 4.50 |
公务用车购置及运行费 | 19.20 | 4.18 |
其中:公务用车运行维护费 | 19.20 | 4.18 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
— 8 — | ||
宣州区发改委2016年度“三公”经费决算情况详情见上表,经费增减变化原因分析如下: (一)2015、2016年度均无因公出国(境)费。 (二)公务接待批次86次,人次为570人,公务接待费决算4.50万元,与2015年度决算相比减少3.03万元,下降40.29%。减少原因在于经费使用贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《关于印发〈宣州区区直机关接待经费管理办法(试行)〉的通知》(宣区财行[2013]218号)文件规定。 (三)公务用车购置数为0,保有数为0,购置及运行费决算4.18万元,与2015年度决算相比减少9.63万元,下降69.73%。其中:公务用车运行费4.18万元,与2015年度决算相比减少9.63万元,下降69.73%;2015-2016年度均无公务用车购置费。减少原因在于经费使用严格按照中央和省有关公务用车配备使用管理制度执行。 |
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