索引号: | 1134170200324932X1/201909-00005 | 组配分类: | 本部门决算情况 |
发布机构: | 宣州区审计局 | 主题分类: | 其他 / 其他 |
名称: | 2018年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2019-09-10 | 发布日期: | 2019-09-10 |
索引号: | 1134170200324932X1/201909-00005 |
组配分类: | 本部门决算情况 |
发布机构: | 宣州区审计局 |
主题分类: | 其他 / 其他 |
名称: | 2018年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2019-09-10 |
发布日期: | 2019-09-10 |
宣州区审计局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 宣州区审计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区审计局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区审计局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣州区审计局2018年度部门决算情况
第一部分 宣州区审计局概况
一、部门职责
(一)主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,起草审计相关政策。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(三)向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长提交年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受区政府委托,向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。向市审计局报告和向区直有关部门、乡镇街道通报审计情况及结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况。区本级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。乡镇政府(街道办事处)预算执行情况、决算草案和其他财政收支,区本级财政转移支付资金。使用区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;区本级政府投资或以区本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区本级重大公共工程的资金管理和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。区属国有企业和地方金融机构、区政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。区政府部门、乡镇政府(街道办事处)管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。法律法规规定的其他事项。
(五)按规定对乡科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计。
(六)组织实施对国家财经法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理与被审单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,宣州区审计局2018年度部门决算仅为局本级决算,无二级单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
宣州区审计局本级 |
|
|
第二部分 宣州区审计局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
公开01表 |
|||
部门:宣城市宣州区审计局 |
|
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
一、财政拨款收入 |
765.21 |
一、一般公共服务支出 |
693.21 |
||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
31.76 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
11.74 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
24.50 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
765.21 |
本年支出合计 |
761.21 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
4.00 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
总计 |
765.21 |
总计 |
765.21 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:宣城市宣州区审计局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
合计 |
765.21 |
765.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
697.21 |
697.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20108 |
审计事务 |
697.21 |
697.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010801 |
行政运行 |
162.33 |
162.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010802 |
一般行政管理事务 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010804 |
审计业务 |
477.88 |
477.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010805 |
审计管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010806 |
信息化建设 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:宣城市宣州区审计局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
合计 |
761.21 |
761.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
693.21 |
693.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20108 |
审计事务 |
693.21 |
693.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010801 |
行政运行 |
162.33 |
162.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010802 |
一般行政管理事务 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010804 |
审计业务 |
473.88 |
473.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010805 |
审计管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010806 |
信息化建设 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
||
部门:宣城市宣州区审计局 |
|
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
765.21 |
一、一般公共服务支出 |
693.21 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
31.76 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
11.74 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
24.50 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
765.21 |
本年支出合计 |
761.21 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
4.00 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
|
||
总计 |
765.21 |
总计 |
765.21 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||
部门:宣城市宣州区审计局 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
765.21 |
761.21 |
4.00 |
761.21 |
761.21 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
697.21 |
693.21 |
4.00 |
693.21 |
693.21 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||||||||||
20108 |
审计事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
697.21 |
693.21 |
4.00 |
693.21 |
693.21 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||||||||||
2010801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.33 |
162.33 |
0.00 |
162.33 |
162.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2010802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2010804 |
审计业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
477.88 |
473.88 |
4.00 |
473.88 |
473.88 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||||||||||
2010805 |
审计管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2010806 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
部门:宣城市宣州区审计局 |
|
单位:万元 |
|||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
229.25 |
302 |
商品和服务支出 |
512.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
70.57 |
30201 |
办公费 |
8.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
55.67 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
17.45 |
30203 |
咨询费 |
1.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
7.92 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
4.85 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.52 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.88 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
1.88 |
30207 |
邮电费 |
6.75 |
31002 |
办公设备购置 |
0.52 |
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.74 |
30211 |
差旅费 |
7.07 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
28.30 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30114 |
医疗费 |
0.44 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.57 |
30214 |
租赁费 |
1.23 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.95 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.12 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
11.85 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
466.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.73 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
7.10 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.35 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
人员经费合计 |
248.20 |
公用经费合计 |
513.01 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||
部门:宣城市宣州区审计局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
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|
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||||||
注:宣城市宣州区审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
第三部分 宣州区审计局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计765.21万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出总计765.21万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加63.48万元,增长9.0%,主要原因:一是因政府投资建设工程协审项目增多,协审费用增加,致公用经费增加131.3万元,增长34.4%;二是因人员调出、退休人员工资发放渠道变动及获得奖项减少,致人员经费减少71.82万元,降低22.4%。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计765.21万元,其中:财政拨款收入765.21万元,占100%;事业收入为0,占比0%;经营收入为0,占比0%;其他收入为0,占比0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计761.21万元,其中:基本支出761.21万元,占100%;项目支出为0,占比0%%;经营支出为0,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计765.21万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计765.21万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加63.48万元,增长9.0%,主要原因:一是因政府投资建设工程协审项目增多,协审费用增加,致公用经费增加131.3万元,增长34.4%;二是因人员调出、退休人员工资发放渠道变动及获得奖项减少,致人员经费减少71.82万元,降低22.4%。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入765.21万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加63.48万元,增长9.0%,主要原因:一是因政府投资建设工程协审项目增多,协审费用增加,致公用经费增加131.3万元,增长34.4%;二是因人员调出、退休人员工资发放渠道变动及获得奖项减少,致人员经费减少71.82万元,降低22.4%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出761.21万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加59.48万元,增长8.5%,主要原因:一是因政府投资建设工程协审项目增多,协审费用增加,致公用经费增加131.3万元,增长34.4%;二是因人员调出、退休人员工资发放渠道变动及获得奖项减少,致人员经费减少71.82万元,降低22.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出761.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出693.21万元,占91.1%;社会保障和就业(类)支出31.76万元,占4.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.74万元,占1.5%;住房保障(类)支出24.5万元,占3.2%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为767.85万元,支出决算为761.21万元,完成年初预算的99.1%。其中:基本支出761.21万元,占100%;项目支出为0,占比0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为174.73万元,支出决算为162.33万元,完成年初预算的92.9%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休一人,调离一人,人员工资减少所致。
2.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理实务(项)。年初预算为41万元,支出决算为41万元,完成年初预算的100%。
3.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为470万元,支出决算为473.88万元,完成年初预算的100.8%。
4.一般公共服务(类)审计事务(款)审计管理(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
5.一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)。年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为29.88万元,支出决算为29.88万元,完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.88万元,系机关事业单位基本养老保险改革区追加支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.74万元,支出决算为11.74万元,完成年初预算的100%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.26万元,支出决算为19.26万元,完成年初预算的100%。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.24万元,支出决算为5.24万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出761.21万元,其中人员经费248.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;公用经费513.01万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,宣州区审计局机关运行经费支出513.01万元,比2017年增加131.3万元,增长34.4%,主要原因系政府投资建设项目协审费用增加所致。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,宣州区审计局政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,宣州区审计局没有车辆,没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的专用设备,所占有资产均为其他固定资产,价值54.52万元。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
本部门2018年度未开展部门绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区审计局2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
3.13 |
3.12 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
3.13 |
3.12 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣州区审计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.13万元,支出决算为3.12万元,完成预算的99.7%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣州区审计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0,占比0%;公务接待费支出决算3.12万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算为0,占比0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比没有发生增减变动。
2.公务接待费支出3.12万元, 与2017年度决算相比,增加0.24万元,增长8.3%,增长的原因是随着招商引资力度的不断加大,公务接待费用相应有所增加。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相比没有发生增减变动。
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