宣州区审计局立足审计监督职责,把粮食购销领域腐败问题专项整治作为践行“两个维护”的具体行动和生动实践,作为深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的一项重点工作,在省、市两级审计部门的紧密部署下,严格按照省审计厅《全省粮食购销领域专项审计调查工作方案》要求组织项目实施。审计在推动相关职能部门认真履行主管监管责任,督促粮食购销企业堵塞漏洞、补齐短板、完善制度,形成靠制度管权、管粮、管人的长效机制方面取得显著成效。
审计指出辖区粮食购销企业宣州区金亭粮油购销有限责任公司在资金使用、资产处置、项目建设等4个方面存在18个问题,涉及金额1.93亿元,移送宣州区纪委监委问题线索3起。针对审计提出的意见建议,宣州区金亭粮油购销有限责任公司制定了《金亭粮油公司固定资产管理暂行办法》《金亭粮油公司会议议事管理办法》等4项制度规范;宣州区发改委(粮储局)制定了《宣州区国家政策性粮食监管工作细则》《区发改委(粮储局)粮食工作五项制度》等6项制度规范;宣州区国资委印发了《关于区属国有企业重大事项管理的若干意见(2022年版)》,并约谈了宣州区金亭粮油购销有限责任公司主要负责人、分管负责人、董事会及监事会成员。对宣州区审计局移送的问题线索,宣州区纪委监委进一步调查核实后对2名同志给予党内严重警告处分,对1名同志给予党内警告处分。
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