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索引号: 1134170300324967X7X/202403-00035 组配分类: 政府预算
发布机构: 养贤乡人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)的报告 文号:
生成日期: 2024-03-13 发布日期: 2024-03-13
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组配分类: 政府预算
发布机构: 养贤乡人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)的报告
文号:
生成日期: 2024-03-13
发布日期: 2024-03-13
养贤乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)的报告
发布时间:2024-03-13 09:24 来源:养贤乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

一、2023年财政预算执行情况

(一)、2023年财政一般公共预算收入完成情况

2023年,全乡完成财政一般公共预算收入2812万元,占年初目标任务2500万元的112.48%,较年初任务超收312万元。

(二)、2023年财政支出情况

2023年,全乡财政总支出2959.83万元。其中:一般公共预算支出1479.31万元,非预算资金安排支出支出1480.52万元。

按支出功能分类

(1)、一般公共服务支出826.27万元。

(2)、文化体育与传媒支出12万元。

(3)、社会保障和就业支出173.83万元。

(4)、医疗卫生及计划生育支出73.54万元。

(5)、农林水事务支出547.74万元。其中:农业事业运行支出185.3万元;水利支出362.44万元;(非预算资金安排349.67万元主要归还以前年度水利工程欠款)

(6)、城乡社区事务支出730.85万元,主要用于安置区基础设施建设、农贸市场改造、农村清洁工程、文明创建等资金支出(非预算资金安排730.85万元)。

(7)、住房保障支出145.6万元,主要用于住房公积金支出。

(8)、化解以前年度债务支出400万元,主要归还国投置业担保借款(非预算资金安排400万元)。

(9)、其他支出50万元;

(10)、安全生产支出10万元。

(三)、2023年度三公经费预算执行情况

2023年度三公经费预算合计32万元,无因公出国(境)费用,其中公务接待费为16万元,按要求与上年度公务接待数下降20%。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。公务用车及运行费11.4万元,其中公务用车运行维护费为11.4万元,和2022年决算数略有下降。包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务。

四)、惠农补贴情况

2023年通过“一卡通”发放惠农资金总额2712.63万元,其中民政补贴资金1227.08万元,惠及农户6926户,计生补贴资金142.28万元,惠及农户652户,农业相关补贴209.24万元,惠及农户3540,粮补1133.94万元,惠及农户15026户。获批2023年农村公益事业“一事一议”财政奖补项目6个,争取财政奖补资金114万元,惠及6个村4750余人。集中资金保障我乡安置区基础设施建设、文明创建、人居环境整治等重点项目建设投入730多万元。

(五)、乡村振兴及公益事业项目补助资金

1、乡村振兴项目

2023年,我乡共获批衔接资金项目8个,其中7个项目为基础设施建设,投资689.7万元;1个高标准农田建设项目,投资875万元。基础设施项目均已完工(宝圩村凤宝路、水凤路路面硬化,大山庵村高邵路路面硬化,天成村顾村路、信村路路面硬化,幸福村陶村路路面硬化,张埂村西大埂路路面硬化)。项目均竣工验收,资金拨付100%

2、农村公益事业项目

2023年,申报农村公益事业宝圩村凤宝、水凤道路硬化等6个项目,获批2023年农村公益事业“一事一议”财政奖补项目6个,争取财政奖补资金114万元,惠及6个村4750余人。截止到12月底项目全部完工。

二、2024年财政预算(草案)

一)财政收入预算(草案)

根据全乡经济发展计划目标,综合分析当前财政经济发展形势,结合养贤乡实际情况,建议2024年在去年的基础上完成财政一般公共预算收入目标2663万元,同比增长6.5%.

预测2024年一般公共预算收入分成2800万元。(其中含政府性基金预算收入1200万元,2023年转入出让金收入。)

(二)财政支出预算(草案)

2024年财政预算安排总支出2800万元,按支出功能分类如下:

1、一般公共服务支出:862.75万元;

2、文化旅游体育与传媒支出:10万元;

3、社会保障与就业支出:250.5万元;

4、医疗卫生支出:47.55万元;

5、城乡社区事务:798.8万元;(基金预算安排)

6、农林水事务:520.5万元;(其中水利防汛抗旱200万元)

7、住房保障支出:149.9万元;

8、其它支出:150万元;(包括档案工作经费1万元)

9、安全生产支出10万元。