根据《中华人民共和国审计法》第二十七条规定,经区委审计委员会批准,区委审计委员会办公室、区审计局派出审计组,自2021年3月8日至3月26日,对区科技局2020年度部门预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。对重要事项进行了必要的延伸和追溯。
一、基本情况
科技局是区政府工作部门,负责编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划,组织实施科技创新工作,负责全区科技项目计划的制定与组织实施等。
二、审计结果
审计调查结果表明,2020年区科技局部门预算总体执行结果一般。在财务收支方面情况仍存在一些问题,有待纠正和改进。
三、审计发现的主要问题
(一)经费支出管理不规范
经抽查发现,区科技局在业务活动费、工会经费中列支职工家属及子女生病慰问的相关费用。
(二)固定资产管理台账不完善
固定资产管理程序不健全,缺少实物管理登记台账.
四、审计建议
(一)区科技局应切实加强财政财务管理,规范支出行为,强化内部监管,确保各项政策法规和监管措施落实到位。
(二)区科技局应切实加强固定资产的清理工作,在单位自查清理的基础上,按《行政单位会计制度》的相关规定,建立起固定资产总账和明细账,确保固定资产的真实性和完整性。
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