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文昌镇人民政府
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索引号: 113417030032496294/201903-00027 组配分类: 政府预算
发布机构: 文昌镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 文昌镇2019年部门预算公开表及情况说明 文号:
生成日期: 2019-03-29 发布日期: 2019-03-29
索引号: 113417030032496294/201903-00027
组配分类: 政府预算
发布机构: 文昌镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 文昌镇2019年部门预算公开表及情况说明
文号:
生成日期: 2019-03-29
发布日期: 2019-03-29
文昌镇2019年部门预算公开表及情况说明
发布时间:2019-03-29 12:16 来源:文昌镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]


 

 

 

 

 

 

 

 

文昌2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.文昌镇2019年财政拨款收支总表

2.文昌镇2019年一般公共预算支出表

3.文昌镇2019年一般公共预算基本支出表

4.文昌镇2019年政府性基金预算支出表

5.文昌镇2019年国有资本经营预算支出表

6.文昌镇2019年收支总表

7.文昌镇2019年收入总表

8.文昌镇2019年支出总表

9.文昌镇2019年政府采购支出表

10.文昌镇2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成党委及上级各部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,文昌镇2019年度部门预算主要是镇政府预算,镇管各部门综合到镇机关未单独预算。纳入镇政府2019年部门预算编制范围的预算单位包括:文昌镇人大机关、文昌镇政府机关、文昌镇财政所、文昌镇党委机关、文昌镇城建办、文昌镇农业综合服务站、文昌镇计生办、文昌镇文广站、文昌镇民政办、文昌镇水利站。

截至2018年底,本部门人员编制33人,其中行政编制21人、事业编制11人;实有人员33人,其中行政21人、事业11人。

 

三、2019年部门预算表

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

2019年部门收支总表

单位名称:宣州区文昌镇人民政府

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,200.59

一、一般公共服务支出

647.84

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

10.00

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

4.00

五、其他收入

 

五、教育支出

15.00

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

32.93

 

 

八、社会保障和就业支出

74.26

 

 

九、卫生健康支出

44.57

 

 

十、节能环保支出

78.00

 

 

十一、城乡社区支出

91.00

 

 

十二、农林水支出

170.84

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障指出

32.15

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

1,200.59

本年支出合计

1,200.59

上年结余收入

 

结转下年

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

  财政专户

 

  财政专户

 

  其他

 

  其他

 

收入总计

1,200.59

支出总计

1,200.59

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

2019年部门收入预算总表

单位名称:宣州区文昌镇人民政府

 

 

 

 

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

1,200.59

 

1,200.59

 

 201

一般公共服务支出

647.84

 

647.84

 

 20101

  人大事务

9.12

 

9.12

 

2010101

    行政运行(人大事务)

9.12

 

9.12

 

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

420.03

 

420.03

 

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

214.73

 

214.73

 

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

35.00

 

35.00

 

2010308

    信访事务

16.00

 

16.00

 

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

154.30

 

154.30

 

 20111

  纪检监察事务

2.00

 

2.00

 

2011199

    其他纪检监察事务支出

2.00

 

2.00

 

 20113

  商贸事务

130.00

 

130.00

 

2011308

    招商引资

130.00

 

130.00

 

 20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

60.69

 

60.69

 

2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

60.69

 

60.69

 

 20133

  宣传事务

26.00

 

26.00

 

2013303

    机关服务(宣传事务)

26.00

 

26.00

 

 203

国防支出

10.00

 

10.00

 

 20306

  国防动员

10.00

 

10.00

 

2030607

    民兵

10.00

 

10.00

 

 204

公共安全支出

4.00

 

4.00

 

 20406

  司法

4.00

 

4.00

 

2040605

    普法宣传

4.00

 

4.00

 

 205

教育支出

15.00

 

15.00

 

 20501

  教育管理事务

15.00

 

15.00

 

2050199

    其他教育管理事务支出

15.00

 

15.00

 

 207

文化旅游体育与传媒支出

32.93

 

32.93

 

 20701

  文化和旅游

32.93

 

32.93

 

2070101

    行政运行(文化)

23.93

 

23.93

 

2070108

    文化活动

9.00

 

9.00

 

 208

社会保障和就业支出

74.26

 

74.26

 

 20802

  民政管理事务

2.00

 

2.00

 

2080299

    其他民政管理事务支出

2.00

 

2.00

 

 20805

  行政事业单位离退休

40.26

 

40.26

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.26

 

40.26

 

 20820

  临时救助

15.00

 

15.00

 

2082001

    临时救助支出

15.00

 

15.00

 

 20826

  财政对基本养老保险基金的补助

17.00

 

17.00

 

2082699

    财政对其他基本养老保险基金的补助

17.00

 

17.00

 

 210

卫生健康支出

44.57

 

44.57

 

 21001

  卫生健康管理事务

6.53

 

6.53

 

2100101

    行政运行(医疗卫生管理事务)

6.53

 

6.53

 

 21007

  计划生育事务

22.00

 

22.00

 

2100799

    其他计划生育事务支出

22.00

 

22.00

 

 21011

  行政事业单位医疗

16.04

 

16.04

 

2101101

    行政单位医疗

11.17

 

11.17

 

2101102

    事业单位医疗

4.87

 

4.87

 

 211

节能环保支出

78.00

 

78.00

 

 21104

  自然生态保护

78.00

 

78.00

 

2110402

    农村环境保护

78.00

 

78.00

 

 212

城乡社区支出

91.00

 

91.00

 

 21203

  城乡社区公共设施

91.00

 

91.00

 

2120303

    小城镇基础设施建设

91.00

 

91.00

 

 213

农林水支出

170.84

 

170.84

 

 21301

  农业

119.14

 

119.14

 

2130101

    行政运行(农业)

59.14

 

59.14

 

2130109

    农产品质量安全

5.00

 

5.00

 

2130199

    其他农业支出

55.00

 

55.00

 

 21302

  林业和草原

5.00

 

5.00

 

2130299

    其他林业和草原支出

5.00

 

5.00

 

 21303

  水利

30.00

 

30.00

 

2130305

    水利工程建设(水利)

10.00

 

10.00

 

2130314

    防汛

5.00

 

5.00

 

2130315

    抗旱

5.00

 

5.00

 

2130399

    其他水利支出

10.00

 

10.00

 

 21305

  扶贫

16.70

 

16.70

 

2130503

    机关服务(扶贫)

16.70

 

16.70

 

 221

住房保障支出

32.15

 

32.15

 

 22102

  住房改革支出

32.15

 

32.15

 

2210201

    住房公积金

26.06

 

26.06

 

2210202

    提租补贴

6.09

 

6.09

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

2019年部门支出预算总表

单位名称:宣州区文昌镇人民政府

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

1,200.59

415.09

785.50

 201

一般公共服务支出

647.84

247.04

400.80

20101 

  人大事务

9.12

9.12

 

2010101

    行政运行(人大事务)

9.12

9.12

 

20103 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

420.03

214.73

205.30

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

214.73

214.73

 

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

35.00

 

35.00

2010308

    信访事务

16.00

 

16.00

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

154.30

 

154.30

 20111

  纪检监察事务

2.00

 

2.00

2011199

    其他纪检监察事务支出

2.00

 

2.00

20113 

  商贸事务

130.00

 

130.00

2011308

    招商引资

130.00

 

130.00

 20113

  党委办公厅(室)及相关机构事务

60.69

23.19

37.50

2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

60.69

23.19

37.50

20133 

  宣传事务

26.00

 

26.00

2013303

    机关服务(宣传事务)

26.00

 

26.00

 203

国防支出

10.00

 

10.00

 20306

  国防动员

10.00

 

10.00

2030607

    民兵

10.00

 

10.00

204 

公共安全支出

4.00

 

4.00

20406 

  司法

4.00

 

4.00

2040605

    普法宣传

4.00

 

4.00

205 

教育支出

15.00

 

15.00

20501 

  教育管理事务

15.00

 

15.00

2050199

    其他教育管理事务支出

15.00

 

15.00

207 

文化旅游体育与传媒支出

32.93

13.93

19.00

 20701

  文化和旅游

32.93

13.93

19.00

2070101

    行政运行(文化)

23.93

13.93

10.00

2070108

    文化活动

9.00

 

9.00

 208

社会保障和就业支出

74.26

40.26

34.00

 20802

  民政管理事务

2.00

 

2.00

2080299

    其他民政管理事务支出

2.00

 

2.00

20805 

  行政事业单位离退休

40.26

40.26

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.26

40.26

 

20820 

  临时救助

15.00

 

15.00

2082001

    临时救助支出

15.00

 

15.00

20826 

  财政对基本养老保险基金的补助

17.00

 

17.00

2082699

    财政对其他基本养老保险基金的补助

17.00

 

17.00

210 

卫生健康支出

44.57

22.57

22.00

21001 

  卫生健康管理事务

6.53

6.53

 

2100101

    行政运行(医疗卫生管理事务)

6.53

6.53

 

21007 

  计划生育事务

22.00

 

22.00

2100799

    其他计划生育事务支出

22.00

 

22.00

21011 

  行政事业单位医疗

16.04

16.04

 

2101101

    行政单位医疗

11.17

11.17

 

2101102

    事业单位医疗

4.87

4.87

 

211 

节能环保支出

78.00

 

78.00

 21104

  自然生态保护

78.00

 

78.00

2110402

    农村环境保护

78.00

 

78.00

212 

城乡社区支出

91.00

 

91.00

 21203

  城乡社区公共设施

91.00

 

91.00

2120303

    小城镇基础设施建设

91.00

 

91.00

213 

农林水支出

170.84

59.14

111.70

 21301

  农业

119.14

59.14

60.00

2130101

    行政运行(农业)

59.14

59.14

 

2130109

    农产品质量安全

5.00

 

5.00

2130199

    其他农业支出

55.00

 

55.00

 21302

  林业和草原

5.00

 

5.00

2130299

    其他林业和草原支出

5.00

 

5.00

 21303

  水利

30.00

 

30.00

2130305

    水利工程建设(水利)

10.00

 

10.00

2130314

    防汛

5.00

 

5.00

2130315

    抗旱

5.00

 

5.00

2130399

    其他水利支出

10.00

 

10.00

 21305

  扶贫

16.70

 

16.70

2130503

    机关服务(扶贫)

16.70

 

16.70

221 

住房保障支出

32.15

32.15

 

 22102

  住房改革支出

32.15

32.15

 

2210201

    住房公积金

26.06

26.06

 

2210202

    提租补贴

6.09

6.09

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

2019年部门财政拨款收支总表

 

单位名称:宣州区文昌镇人民政府

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

1,200.59

一、一般公共服务支出

647.84

647.84

 

 

   其中:国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

10.00

10.00

 

 

三、国有资本经营拨款收入

 

四、公共安全支出

4.00

4.00

 

 

 

 

五、教育支出

15.00

15.00

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

32.93

32.93

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

74.26

74.26

 

 

 

 

九、卫生健康支出

44.57

44.57

 

 

 

 

十、节能环保支出

78.00

78.00

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

91.00

91.00

 

 

 

 

十二、农林水支出

170.84

170.84

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障指出

32.15

32.15

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1,200.59

本年支出小计

1,200.59

1,200.59

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

   一般公共预算

 

   一般公共预算

 

 

 

 

   政府性基金预算

 

   政府性基金预算

 

 

 

 

   国有资本经营预算

 

   国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,200.59

支出总计

1,200.59

1,200.59

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门一般公共预算支出表

单位名称:宣州区文昌镇人民政府

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,200.59

415.09

785.50

 201

一般公共服务支出

647.84

247.04

400.80

 20101

  人大事务

9.12

9.12

 

2010101

    行政运行(人大事务)

9.12

9.12

 

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

420.03

214.73

205.30

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

214.73

214.73

 

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

35.00

 

35.00

2010308

    信访事务

16.00

 

16.00

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

154.30

 

154.30

 20111

  纪检监察事务

2.00

 

2.00

2011199

    其他纪检监察事务支出

2.00

 

2.00

 20113

  商贸事务

130.00

 

130.00

2011308

    招商引资

130.00

 

130.00

 20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

60.69

23.19

37.50

2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

60.69

23.19

37.50

 20133

  宣传事务

26.00

 

26.00

2013303

    机关服务(宣传事务)

26.00

 

26.00

 203

国防支出

10.00

 

10.00

 20306

  国防动员

10.00

 

10.00

2030607

    民兵

10.00

 

10.00

 204

公共安全支出

4.00

 

4.00

 20406

  司法

4.00

 

4.00

2040605

    普法宣传

4.00

 

4.00

 205

教育支出

15.00

 

15.00

 20501

  教育管理事务

15.00

 

15.00

2050199

    其他教育管理事务支出

15.00

 

15.00

 207

文化旅游体育与传媒支出

32.93

13.93

19.00

 20701

  文化和旅游

32.93

13.93

19.00

2070101

    行政运行(文化)

23.93

13.93

10.00

2070108

    文化活动

9.00

 

9.00

 208

社会保障和就业支出

74.26

40.26

34.00

 20802

  民政管理事务

2.00

 

2.00

2080299

    其他民政管理事务支出

2.00

 

2.00

 20805

  行政事业单位离退休

40.26

40.26

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.26

40.26

 

 20820

  临时救助

15.00

 

15.00

2082001

    临时救助支出

15.00

 

15.00

 20826

  财政对基本养老保险基金的补助

17.00

 

17.00

2082699

    财政对其他基本养老保险基金的补助

17.00

 

17.00

 210

卫生健康支出

44.57

22.57

22.00

 21001

  卫生健康管理事务

6.53

6.53

 

2100101

    行政运行(医疗卫生管理事务)

6.53

6.53

 

 21007

  计划生育事务

22.00

 

22.00

2100799

    其他计划生育事务支出

22.00

 

22.00

 21011

  行政事业单位医疗

16.04

16.04

 

2101101

    行政单位医疗

11.17

11.17

 

2101102

    事业单位医疗

4.87

4.87

 

 211

节能环保支出

78.00

 

78.00

 21104

  自然生态保护

78.00

 

78.00

2110402

    农村环境保护

78.00

 

78.00

 212

城乡社区支出

91.00

 

91.00

 21203

  城乡社区公共设施

91.00

 

91.00

2120303

    小城镇基础设施建设

91.00

 

91.00

 213

农林水支出

170.84

59.14

111.70

 21301

  农业

119.14

59.14

60.00

2130101

    行政运行(农业)

59.14

59.14

 

2130109

    农产品质量安全

5.00

 

5.00

2130199

    其他农业支出

55.00

 

55.00

 21302

  林业和草原

5.00

 

5.00

2130299

    其他林业和草原支出

5.00

 

5.00

 21303

  水利

30.00

 

30.00

2130305

    水利工程建设(水利)

10.00

 

10.00

2130314

    防汛

5.00

 

5.00

2130315

    抗旱

5.00

 

5.00

2130399

    其他水利支出

10.00

 

10.00

 21305

  扶贫

16.70

 

16.70

2130503

    机关服务(扶贫)

16.70

 

16.70

 221

住房保障支出

32.15

32.15

 

 22102

  住房改革支出

32.15

32.15

 

2210201

    住房公积金

26.06

26.06

 

2210202

    提租补贴

6.09

6.09

 

 

 

2019年部门一般公共预算基本支出表

单位名称:宣州区文昌镇人民政府

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

 

合计

415.0900

 301

工资福利支出

393.5200

30101

  基本工资

99.3500

30102

  津贴补贴

109.3100

30103

  奖金

4.2700

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.2600

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.4900

30111

  公务员医疗补助缴费

2.5500

30113

  住房公积金

26.0600

30199

  其他工资福利支出

98.2300

 302

商品和服务支出

21.5700

30201

  办公费

6.6000

30228

  工会经费

2.5400

30229

  福利费

0.1900

30239

  其他交通费用

12.2400

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

 

 

2019年部门政府性基金预算支出表

单位名称:宣州区文昌镇人民政府

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门政府采购支出表

单位名称:宣州区文昌镇人民政府

 

 

单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

合计

20.00

20.00

 

 

 

公务用车购置

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2019年部门政府购买服务支出表

单位名称:宣州区文昌镇人民政府

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

年度

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

文昌镇2019年财政拨款收支预算1200.59万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1200.59万元、政府性基金预算拨款0万元、无国有资本经营预算拨款;按资金年度分为:当年财政拨款收入1200.59万元,无上年结转财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出612.84万元,占51.04%;公共安全支出39万元,占3.24%;教育支出15万元,占1.24%;文化旅游体育与传媒支出32.93万元,占2.74%;社会保障和就业支出74.26万元,占6.18%;卫生健康支出44.57万元,占3.71%;城乡社区支出136万元,占11.32%;农林水支出125.84万元,占10.48%;住房保障支出32.15万元,占2.67%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

文昌镇2019年一般公共预算拨款1200.59万元,比2018年预算拨款增加569.68万元,增长47.54%,增长原因主要是预计2019年财政收入增收。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出612.84万元,占51.04%;公共安全支出39万元,占3.24%;教育支出15万元,占1.24%;文化旅游体育与传媒支出32.93万元,占2.74%;社会保障和就业支出74.26万元,占6.18%;卫生健康支出44.57万元,占3.71%;城乡社区支出136万元,占11.32%;农林水支出125.84万元,占10.48%;住房保障支出32.15万元,占2.67%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算612.84万元,其中基本支出415.09,项目支出785.50,比2018年预算增加569.68万元,增长47.45%,基本支出增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。其中:“人大事务”预算12.15万元,主要用于保障人大正常运转的基本支出;“政府办公厅(室)及相关机构事务”预算基本支出260.45万元,项目支出640万元,主要用于政府机关正常运转的基本支出和政府组织建设项目的支出;“党委办公厅(室)及相关机构事务”预算69.29万元,主要用于共产党机关正常运转的基本支出及保障村级基层组织运转支出;

2.“公共安全支出” 2019年预算39万元,主要用于保障区公安局文昌派出所正常运转的基本支出。

3.“教育支出”2019年预算15万元,主要用于保障普通教育学校校车正常运转支出和其他支出。

4“文化体育与传媒支出” 2019年预算32.93万元,用于保障文昌镇文化体育事业支出。

5. “社会保障和就业”2019年预算74.26万元,主要用于是离退休人员工资标准提高、优抚、社会救济增加等。

6.“卫生健康支出”2019年预算44.57万元,主要用于基层计划生育正常运转的基本支出和行政事业单位医疗支出。

7. “城乡社区支出”2019年预算136万元,主要是农村清洁工程、文明创建支出、基础设施建设增加等。

8. “农林水支出”2019年预算125.84万元,其中:“农业”预算59.14万元,主要用于农业部门基本运转及农业产业化发展;“水利”预算66.7万元,主要用于水利部门基本正常运转。

9.“住房保障支出”2019年预算32.15万元,主要用于政府机关及所属预算部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

文昌镇2019年一般公共预算基本支出1200.59万元,其中:

工资福利支出393.52万元,主要包括:基本工资231.76万元、津贴补贴、奖金74.34万元、绩效工资5.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费56.3万元、住房公积金26.06万元等。

商品和服务支出21.57万元,主要包括:办公费6.6万元、工会经费2.54万元、福利费0.19万元等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

文昌镇2019年政府性基金预算拨款0万元。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

文昌镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,文昌镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。文昌镇2019年收支总预算1200.59万元,收入包括一般公共预算拨款收入1200.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元,支出包括:一般公共服务支出612.84万元,占51.04%;公共安全支出39万元,占3.24%;教育支出15万元,占1.24%;文化旅游体育与传媒支出32.93万元,占2.74%;社会保障和就业支出74.26万元,占6.18%;卫生健康支出44.57万元,占3.71%;城乡社区支出136万元,占11.32%;农林水支出125.84万元,占10.48%;住房保障支出32.15万元,占2.67%

七、关于2019年收入预算情况说明

文昌镇2019年收入预算1200.59万元,其中:一般公共预算拨款收入1200.59万元,占100%,比2018年预算增加569.68万元,增长47.45%,增长原因主要是预计2019年财政收入增收;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

文昌镇2019年支出预算1200.59万元,比2018年预算569.68万元,减少原因主要是预计2019年可用财力而安排支出减少。其中:基本支出415.09万元,占34.57%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出785.5万元,占65.42%,主要用于机构促进经济发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况。

文昌镇2019年各单位政府采购预算总额20万元,为招商购买公车支出20万元。

(三)国有资产占有使用情况。

文昌镇各单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆。

(四)绩效目标设置情况。

文昌镇2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。