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宣州区委办公室
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索引号: 11341703003250240A/202008-00001 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 宣州区委办公室 主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 区委办公室2019年度部门决算 文号:
生成日期: 2020-08-28 发布日期: 2020-08-28
索引号: 11341703003250240A/202008-00001
组配分类: 部门决算情况
发布机构: 宣州区委办公室
主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 区委办公室2019年度部门决算
文号:
生成日期: 2020-08-28
发布日期: 2020-08-28
区委办公室2019年度部门决算
发布时间:2020-08-28 17:58 来源:宣州区委办公室 浏览次数: 字体:[ ]


中共宣城市宣州区委办公室

2019年度部门决算
















2020年8




  

第一部分 中共宣城市宣州区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市宣州区委办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共宣城市宣州区委办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

中共宣城市宣州区委办公室2019度部门决算情况

 

第一部分 中共宣城市宣州区委办公室概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策;围绕区委中心工作开展调查研究,提供决策咨询服务,当好区委的参谋助手。

(二)负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、电报、报告和区委负责同志讲话稿等文稿。

(三)负责区委各类会议和区委常委集体活动的组织安排和服务保障工作;协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和督促落实工作。

(四)负责区委值班工作,综合及时反映各类重要信息。

(五)负责对省委、市委和区委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查,以及对市委领导和区委负责同志交办的重要事项的查办工作。

(六)负责省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

(七)负责全区密码通讯和密码管理工作。

(八)负责省委、市委领导同志来区活动的组织安排和服务工作;做好省委有关部门和区外党委系统有关负责同志因公来区的接待安排等工作。

(九)负责协调区委督查室、区政府督办室有关工作。

(十)负责全区党办系统业务指导和培训等工作。

(十一)承担区委交办的有关工作

二、机构设置

从决算单位构成看,中共宣城市宣州区委办公室2019年度部门决算只包括本级决算,没有下属机构。与预算比较没有变化。

纳入中共宣城市宣州区委办公室2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共宣城市宣州区委办公室本级

2

……

 

第二部分 中共宣城市宣州区委办公室2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宣州区委办公室

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

栏 次

 

一、一般公共预算财政拨款收入

945.51

一、一般公共服务支出

812.90

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

58.08

 

 

九、卫生健康支出

30.83

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

43.69

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

945.51

本年支出合计

945.51

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

945.51

总计

945.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差,以下表格同此。



收入决算表

                                             

 

 

 

 

 公开02表

部门:宣州区委办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

合计

945.51

945.51

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

812.90

812.90

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

812.90

812.90

 

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

483.06

483.06

 

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

329.84

329.84

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

58.08

58.08

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

58.08

58.08

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.83

14.83

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.25

43.25

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

30.83

30.83

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.83

30.83

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

30.83

30.83

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.69

43.69

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.69

43.69

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

31.15

31.15

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

12.54

12.54

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宣州区委办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

945.51

945.51

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

812.90

812.90

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

812.90

812.90

 

 

 

 

2013101

行政运行

483.06

483.06

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

329.84

329.84

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

58.08

58.08

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

58.08

58.08

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.83

14.83

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.25

43.25

 

 

 

 

210

卫生健康支出

30.83

30.83

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.83

30.83

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

30.83

30.83

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.69

43.69

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.69

43.69

 

 

 

 

2210201

住房公积金

31.15

31.15

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

12.54

12.54

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:宣州区委办公室

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

金额

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

945.51

一、一般公共服务支出

812.90

912.90

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

58.08

58.08

 

 

 

九、卫生健康支出

30.83

30.83

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

43.69

43.69

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

945.51

本年支出合计

945.51

945.51

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

合计

945.51

合计

945.51

945.51

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

公开05表

部门:宣州区委办公室

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

945.51

945.51

 

945.51

945.51

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

812.90

812.90

 

812.90

812.90

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

812.90

812.90

 

812.90

812.90

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

 

 

 

483.06

483.06

 

483.06

483.06

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

 

 

 

329.84

329.84

 

329.84

329.84

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

58.08

58.08

 

58.08

58.08

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

58.08

58.08

 

58.08

58.08

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

14.83

14.83

 

14.83

14.83

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

43.25

43.25

 

43.25

43.25

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

30.83

30.83

 

30.83

30.83

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

30.83

30.83

 

30.83

30.83

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

30.83

30.83

 

30.83

30.83

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

43.69

43.69

 

43.69

43.69

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

43.69

43.69

 

43.69

43.69

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

31.15

31.15

 

31.15

31.15

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

12.54

12.54

 

12.54

12.54

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表

部门:宣州区委办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

564.63

302

商品和服务支出

288.02

115153.43

310

资本性支出

 7.79

30101

  基本工资

164.59

30201

  办公费

16.27

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

119.68

 

30202

  印刷费

7.01

31002

  办公设备购置

7.79

30103

  奖金

92.03

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

17.43

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

5.98

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

44.47

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

5.88

30207

  邮电费

8.79

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

29.43

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

4.45

30209

  物业管理费

1.55

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

6.01

30211

  差旅费

7.88

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

56.64

30212

因公出国(境)费用

1.79

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.12

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

18.03

30214

  租赁费

1.22

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

78.06

30215

  会议费

3.13

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

11.87

30216

  培训费

0.87

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

52.68

30217

  公务招待费

3.99

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

10.19

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

4.91

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

185.23

31205

  利息补贴

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

11.58

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.29

313

对社会保障基金补助

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

7.14

31302

  对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

3.32

30239

  其他交通费用

21.77

31303

  补充全国社会保障基金

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 7.00

30299

其他商品和服务支出

 6.28

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

  国家赔偿费用支出

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 7.00

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

 642.69

公用经费合计

302.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:宣州区委办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 无

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。宣州区委办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

第三部分 中共宣城市宣州区委办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计945.51万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计945.51万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加246.51万元,增长35.3%,主要原因:一是区委机要局开展了市县基础设施标准化、规范化建设项目工作;二是增人增资。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计945.51万元,其中:财政拨款收入945.51万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计945.51万元,其中:基本支出945.51万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计945.51万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计945.51万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加246.51万元,增长35.3%,主要原因:一是区委机要局开展了市县基础设施标准化、规范化建设项目工作;二是增人增资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入945.51万元,全部是财政拨款收入,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加246.51万元,增长35.3%。主要原因一是区委机要局开展了市县基础设施标准化、规范化建设项目工作;二是增人增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出945.51万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加246.51万元,增长35.3%。主要原因一是区委机要局开展了市县基础设施标准化、规范化建设项目工作;二是增人增资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出945.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出812.9万元,占86.0%;社会保障和就业(类)支出58.08万元,占6.1%;卫生健康(类)支出30.83万元,占3.3%;住房保障(类)支出43.69万元,占4.6%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为907.2万元,支出决算为945.51万元,完成年初预算的104.2%,超过预算4.2%。决算数大于预算数的主要原因是发放2018年度文明创建及双拥模范奖。其中:基本支出945.51万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为344.76万元,支出决算为483.06万元,完成年初预算的140.1%,超过预算40.1%。决算数大于预算数的主要原因是发放2018年度文明创建及双拥模范奖。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为419.56万元,支出决算为329.84万元,完成年初预算的78.6%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革所属的事业单位宣州区扶贫办单独划转出去,成立独立的机构即宣城市宣州区扶贫开发局,导致决算数变少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为11.49万元,支出决算为14.83万元,超出预算3.34万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增人增资。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为53.44万元,支出决算为43.25万元,完成年初预算的80.9%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革所属事业单位区扶贫办单独成立区扶贫局,养老保险缴费支出实际开支变少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.87万元,支出决算为30.83万元,完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革所属事业单位区扶贫办单独成立区扶贫局,行政单位医疗实际开支变少。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为33.06万元,支出决算为31.15万元,完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革所属事业单位区扶贫办单独成立区扶贫局,住房公积金实际开支变少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为13.02万元,支出决算为12.54万元,完成年初预算的96.3%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革所属事业单位区扶贫办单独成立区扶贫局,提租补贴实际开支变少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出945.51万元,其中:人员经费642.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助和对其他个人和家庭的补助支出;公用经费302.82万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置和对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣州区委办公室2019年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,中共宣城市宣州区委办公室机关运行经费支出302.82万元,比2018年增加114.56万元,增长60.9%,主要原因是区委机要局开展了市县基础设施标准化、规范化建设项目工作。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,中共宣城市宣州区委办公室政府采购支出总额7.79万元,全部为政府采购货物支出。授予小微企业合同金额7.79万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,中共宣城市宣州区委办公室共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备也是0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,区委办公室组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,除因机构改革所属的事业单位宣州区扶贫办单独划转出去,成立独立的机构即宣城市宣州区扶贫开发局,其相应预算项目经费划转外,共18个项目,涉及资金369.56万元,占项目预算总额的100%。并组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评,评价结果显示,各项目及部门整体支出基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宣州区委办公室2019年度无区财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。