索引号: | 13341703003250224E/201808-00001 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 宣州区团委 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 共青团宣州区委2017年部门决算情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2018-08-23 | 发布日期: | 2018-08-23 |
索引号: | 13341703003250224E/201808-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 宣州区团委 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 共青团宣州区委2017年部门决算情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2018-08-23 |
发布日期: | 2018-08-23 |
共青团宣州区委2017年部门决算情况
第一部分 共青团宣州区委概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施区委、区政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为宣州区社会发展和经济建设服务。
(二)贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作。
(三)负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。
(四)加强青少年思想教育,引导青少年树立远大理想,培育优良品德。调研青年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论,为区委、区政府提供决策参考和依据。
(五)负责培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人),推进农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
(六)负责选树青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动,促进各行各业青年生产技能提升。
(七)负责全区青年统战和外事工作;改革完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年企业家协会等社团工作。
(八)建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部协管工作;指导基层团组织的各项工作。
(九)加强对全区少先队工作的领导。
(十)承担区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,团区委机关设置3个内设机构:
(一)组织宣传部
1.负责全区团的组织建设、团干培训、团员教育、发展和推荐优秀团员入党以及团员、团组织和团干部情况统计和团费收缴管理工作。
2.负责协助党组织管理镇(乡)级团委领导班子;负责对全区团组织、团干部、团员进行表彰、奖励和处分;协助联系在宣的团市委委员、候补委员和全国、全省、全市青联、学联、少工委的成员。
3.负责动员组织全区团员青年学习宣传党的路线、方针、政策,开展形势任务教育,抓好精神文明建设。
4.负责总结推广青少年思想教育的典型经验,树立和宣传青少年先进集体和先进人物。
5.负责指导全区青少年文化活动阵地的建设和团组织的文化活动。
6.负责区志愿者协会秘书处和区青年志愿者协会的日常工作。
7.负责机关的机构编制、人事、财务、新闻宣传、信息刊物的编辑、机关公文处理、联络接待等工作。
(二)团区直工委(青工青农部)
1.具体指导区直有关团组织的常规工作和活动,不断加强区直广大青少年的思想政治教育,全面提高区直团员青年的综合素质。
2.负责做好对区直各团委、团总支、团支部、团干部、团员青年的常规管理工作。
3.认真落实团中央关于团的干部配备、团员发展、团费收缴等有关文件精神。
4.维护区直青少年权益,及时向上级党组织和团组织反映青少年的思想动态和青少年呼声。
5.积极开展“双推”工作,及时向各单位党组织和组织部门推荐优秀团员入党,推荐杰出团员青年走上更重要的工作岗位,更好的发挥作用。
6.团结和带领广大区直青少年,紧紧围绕区本级的经济社会发展,充分发挥团员青年的生力军和突击队作用;以团带队,做好区直少先队工作。
7.负责全区青工战线先进青年人物、先进青年集体的评选、管理、宣传等工作;深入开展青年岗位能手、青年文明号和青年创新创效活动。
8.负责研究指导农村和乡镇企业团的工作,围绕农村改革和经济发展,组织和带领农村青年开展脱贫致富活动;培养农村青年“四个带头人”,进行实用技术培训,促进农业产业结构调整和农业科技成果的转化。
9.负责组织开展农村青年创业活动,推进乡镇企业科技进步;负责组织开展乡村青年文化活动,推进农村精神文明建设。
10.指导青年企业家协会的日常工作。
(三)学校少年部
1.研究指导全区学校团的工作,了解掌握青年学生的思想动态;指导大、中、小学生开展社会实践、勤工助学和课外科技文化活动。
2.指导学校团的基层组织建设;指导全区少先队辅导员队伍建设、少先队校外阵地建设;负责少先队的宣传工作,指导开展少先队的主题教育活动。
3.研究少年儿童的思想品德教育,协调和配合社会有关部门调查研究,制定有关政策。
4.负责做好全区未成年人权益保护工作。贯彻执行有关青少年健康成长的法律、法规,参与监督保护青少年法规的执行,处理青少年权益方面的问题,指导开展维护青少年权益工作。
5.研究有关青少年发展问题;处理青少年来信、来访及青少年有关维权问题的咨询。
6.协调、指导社区团的工作和青少年工作,指导社区团的基层建设。
7.负责区未成年人保护委员会、区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室、少年先锋队宣城市宣州区工作委员会、希望工程办公室的日常工作。
第二部分 共青团宣州区委2017年部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:共青团宣州区委 |
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|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
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栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
137.12 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
126.72 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2.34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
2.37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
5.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
137.12 |
本年支出合计 |
58 |
137.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
|
|
64 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
31 |
137.12 |
总计 |
65 |
137.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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收入决算表 |
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
|
公开02表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:共青团宣州区委 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
137.12 |
137.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
126.72 |
126.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
121.72 |
121.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012901 |
行政运行 |
68.09 |
68.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012950 |
事业运行 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
|
支出决算表 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:共青团宣州区委 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
137.12 |
80.11 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
126.72 |
69.71 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
121.72 |
69.71 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012901 |
行政运行 |
68.09 |
68.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
52.01 |
0.00 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012950 |
事业运行 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
公开04表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:共青团宣州区委 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
137.12 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
126.72 |
126.72 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
137.12 |
本年支出合计 |
55 |
137.12 |
137.12 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
137.12 |
总计 |
60 |
137.12 |
137.12 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:共青团宣州区委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.12 |
80.11 |
57.01 |
137.12 |
80.11 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.72 |
69.71 |
57.01 |
126.72 |
69.71 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.72 |
69.71 |
52.01 |
121.72 |
69.71 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.09 |
68.09 |
0.00 |
68.09 |
68.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.01 |
0.00 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2012950 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:共青团宣州区委 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
72.55 |
302 |
商品和服务支出 |
1.87 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
28.35 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
18.73 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
1.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
3.90 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.34 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
15.19 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.69 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.01 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
4.55 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
1.14 |
30228 |
工会经费 |
1.61 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.25 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
78.24 |
公用经费合计 |
1.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
部门:共青团宣州区委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
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|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
公开08表 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:共青团宣州区委 |
|
单位:万元 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
5.10 |
1.50 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 |
3.00 |
1.50 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置及运行费 |
2.10 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 |
2.10 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第三部分 共青团宣州区委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计137.12万元、支出总计137.12万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加35.8万元,增长35%,主要原因:一是召开宣州区共青团第十四次代表大会支出部分会务费;二是爱心助学支出助学金有所增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计137.12万元,其中:财政拨款收入137.12万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计137.12万元,其中:基本支出80.11万元,占58.42%;项目支出57.01万元,占41.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计137.12万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计137.12万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,收、支总计各增加35.8万元,增长35%,主要原因:一是召开宣州区共青团第十四次代表大会支出部分会务费;二是爱心助学支出助学金有所增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入137.12万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加35.8万元,增长35%,主要原因:一是召开宣州区共青团第十四次代表大会支出部分会务费;二是爱心助学支出助学金有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出137.12万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加35.8万元,增长35%,主要原因:一是召开宣州区共青团第十四次代表大会支出部分会务费;二是爱心助学支出助学金有所增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出137.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出125.72万元,占91.69%;社会保障和就业(类)支出2.34万元,占1.71%;医疗卫生与计划生育支出2.37万元,占1.73%;住房保障(类)支出5.69万元,占4.15%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.12万元,支出决算为137.12万元,完成年初预算的100%。基本支出80.11万元,占58.42%;项目支出57.01万元,占41.58%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为68.09万元,支出决算为68.09万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为52.01万元,支出决算为52.01万元,完成年初预算的100%。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为1.62万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的100%。
4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2.34万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的100%。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.37万元,支出决算为2.37万元,完成年初预算的100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.55万元,支出决算为4.55万元,完成年初预算的100%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.14万元,支出决算为1.14万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出80.11万元,其中人员经费78.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴;公用经费1.87万元,主要包括:维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
共青团宣州区委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,共青团宣州区委机关运行经费支出6.97万元,比2016年减少23.58万元,下降77.18%,主要原因是办公经费等纳入到项目经费中列支、三公经费下降等。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,共青团宣州区委政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,共青团宣州区委共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,共青团宣州区委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共17个项目,涉及资金57.01万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,各项目均正常顺利开展,均达到了项目的预期效果。
本部门共组织对“2017年创业大赛、2017年志愿服务活动经费”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及资金35万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,各重点项目均顺利完成,存在指标的项目均全部达成指标,达到了项目的预期效果。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2017年度部门整体支出各款项均充分必要,达到了各支出款项的预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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