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索引号: 13341703003250224E/201802-00001 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 宣州区团委 主题分类: 综合政务
名称: 团区委2018年度部门预算公开 文号:
生成日期: 2018-02-08 发布日期: 2018-02-08
索引号: 13341703003250224E/201802-00001
组配分类: 部门预算情况
发布机构: 宣州区团委
主题分类: 综合政务
名称: 团区委2018年度部门预算公开
文号:
生成日期: 2018-02-08
发布日期: 2018-02-08
团区委2018年度部门预算公开
发布时间:2018-02-08 16:01 来源:宣州区团委 浏览次数: 字体:[ ]

共青团宣州区委2018年部门预算

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.共青团宣城市委2018年收支预算总表

2.共青团宣城市委2018年收入预算总表

3.共青团宣城市委2018年支出预算总表

4.共青团宣城市委2018年财政拨款收支预算总表

5.共青团宣城市委2018年一般公共预算支出预算表

6.共青团宣城市委2018年一般公共预算基本支出预算表

7.共青团宣城市委2018年政府性基金预算支出预算表

8.共青团宣城市委2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 


共青团宣城市委2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施区委、区政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为宣州社会发展和经济建设服务。

2.贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。

3.负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。

4.加强青少年思想教育,引导青少年树立远大理想,培育优良品德。调研青年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论,为区委、区政府提供决策参考和依据。

5.负责培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人),推进农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

6.负责选树青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动,促进各行各业青年生产技能提升。

7.负责全区青年统战和外事工作;改革完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年企业家协会等社团工作。

8.建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部协管工作。

9.加强对全市少先队工作的领导。

10.承担区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

 

 

二、部门预算单位构成

共青团宣城市委2018年度部门预算包括委机关预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

共青团宣城市委员会机关

行政单位

 

三、2018年主要工作

2018年全区共青团工作总体思路是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记系列重要讲话特别是关于青少年和共青团工作的重要指示精神,在区委和团市委的坚强领导下,加强青少年思想政治引领,着力推进共青团改革措施落地生根,带领全区广大青少年紧密团结凝聚在党的周围,为宣州“全国百强”争先进位、全面建成小康社会、建设现代化强区贡献青春智慧和力量。重点抓好以下几个方面的工作:

一、突出政治抓引领

突出共青团的政治性,牢牢把握坚持党的领导,团结带领广大青少年听党话跟党走这个政治方向,一切工作都围绕“培养中国特色社会主义事业建设者和接班人”这个根本任务来谋划和推进。

1广泛深入开展十九大精神宣讲,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青少年头脑。组织青年宣讲团持续深入一线开展形式多样、生动活泼和有针对性的宣讲工作,切实担负起引导青少年听党话、跟党走的政治任务。以《宣城四宝成长记》动漫片为创新载体,丰富引导少先队员的形式和内容。

2、引导全区青少年践行社会主义核心价值观。规范开展“五四”系列活动,开展“两红两优”、优秀少先队员评选表彰,选树“优秀共青团员”、“优秀共青团干部”等典型。开展“争做新时代向上向善好青年”、“争做新时代好队员”、“爱心助学”、“鼓号队大赛”、“红领巾志愿服务队”、“动感中队”、“预防青少年违法犯罪”、“学雷锋月”等活动,做好青少年思想价值引领作用。

3、精心组织开展主题教育。精心组织“不忘初心、牢记使命”、 “学习贯彻十九大、建设美丽新宣城、团员青年怎么干”、庆祝改革开放四十周年等主题活动,围绕弘扬中国优秀传统文化,策划开展“我们的节日”系列活动,积极引导青少年热爱领袖热爱党、爱祖国爱家乡、敢于有梦勤于逐梦。

4、启动实施“青年马克思主义者培养工程”。重点加强对基层团委书记和学校团队干部的骨干培养,努力在全区青年团干中培养一批坚定拥护、积极宣传、坚决捍卫习近平新时代中国特色社会主义思想的青年马克思主义者。

二、正本清源抓改革

以党建带团建为引领,以共青团宣州区委改革方案措施落地见效为目标,以争取党委政府对共青团工作的保障支持和团干部的能力建设为重点,以宣州区党建大调研实施意见为保障,努力保持和增强团的政治性、先进性、群众性,重点抓好:

5、切实加强团区委机关自身建设。坚持把政治建设作为团区委机关根本性建设,扎实做好机关党建工作,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,着力在学懂、弄通、做实上下功夫,打造忠诚干净担当的过硬队伍;扎实做好机关意识形态工作,落实意识形态工作责任制,积极稳妥面向青少年做好热点问题舆论引导;扎实做好机关效能建设、作风建设和廉政建设,认真执行党风廉政建设责任制,严格落实中央八项规定和实施细则精神,持之以恒正“四风”,坚决反对形式主义、官僚主义,加强基层调研,狠抓各项工作落实。

6、着力抓好基层团组织工作保障。加强乡镇、街道团组织工作保障,推动落实乡镇(街道)团委由党委专职副书记分管;乡镇(街道)团委主要负责人列席同级党委会;乡镇(街道)党委每年至少听取一次共青团工作汇报;全面落实乡镇(街道)团委每年不少于2万元共青团工作经费并实行区级统筹,由区财政局、团区委统一管理。加强学校团组织和少先队工作保障,保证学校团员活动室、少先队队室、鼓号队、红领巾广播站(电视台、网站)、宣传栏、中队阵地等基本阵地和配备,保证学校共青团和少先队工作的必要经费、物资。

7、深入实施基层团组织活力提升工程。以提高团组织的吸引力、凝聚力、战斗力和扩大团的工作有效覆盖面为目标,开展乡镇街道等基层团组织活力提升工程。在部分区直单位、0563创客街、电商产业园、建材市场等地筹建团组织,扩大团组织有效覆盖面。以32个城市社区志愿服务站为依托,开展主城区社区(村)团支部集中换届。打造更加充满活力、更加坚强有力的各级团组织,引领宣州青年努力成长为有理想、有本领、有担当的新时代向上向善好青年。

8、切实提高服务青年和维护青少年合法权益的能力。坚持为党分忧、为青年谋利,把服务青年作为共青团工作的生命线,积极回应青年诉求,落实面向青年的普惠性政策。改革创新青少年维权工作,明确维护青少年权益工作的对象和权责边界,更好发挥党委和政府联系青少年的桥梁纽带作用。建设青年想得起、找得到、靠得住的身边共青团,运行“青年之家”青少年综合服务平台,推进团的领导机关组织实施直接面向青少年的重点服务项目,开设直接面向青少年的活动场所。建立服务青少年满意度评价制度。深化青年突击队、青年文明号、青年志愿者、青少年维权岗、青年交友大会等“青字号”传统品牌,打造“青年之声”、“青年之友”、“青年之家”等新的时代品牌,形成共青团工作品牌体系。

三、强化支部抓组织

以“智慧团建”系统建设为基础,健全全区团组织体系,狠抓团队干部培训和团员队伍先进性建设。按照“全团抓支部、干部到支部、落实靠支部”的要求,把狠抓团支部建设作为“团建规范提升年”活动的头号工程来抓。

9、全面加强对基层团组织的建设和考核工作。加强对乡镇、街道团组织的建设和考核工作,研究出台《关于加强乡镇街道团委建设和考核工作的管理办法》,层层压实党建带团建工作责任,提高团建工作科学化水平;组织宣州区第十一期团干培训班。加强对学校团委及少先队的建设和考核工作,深化全团带队、团教协作、队教协同,加强共青团与教体部门的协同合作,将学校共青团和少先队工作作为基础教育的重要组成部分,纳入基础教育综合改革范畴,推动学校团的工作纳入对学校党建工作的考核;举办少先队辅导员培训班和学校团干部培训班;开展共青团、少先队活动课和说课大赛。

10、分层分类制定推行团组织书记工作责任清单制度。结合不同行业、不同领域团组织实际,研究制定团支部书记工作责任清单,将清单任务落实情况与评先评优、工作考核等直接挂钩。开展基层团干部培训和团委书记抓团组织和团员队伍建设述职评议。

11、落实“三会两制一课”,将团的组织生活基本制度落地实处。研究制定团员量化评议标准及规程,推行团员积分量化评议,逐步实现团员队伍精准管理,稳妥慎重地开展不合格团员处置和团组织整顿工作。

12、选派团建指导员。深入推进城乡区域化团建,以专职团干部为基干力量,组建团建指导员队伍,规范开展“青年文明号”创建示范,打造“青年文明号”创建典型,深入实施基层团支部活力提升工程。

13、从严做好团员发展和教育管理。严把入团关,抓好团员增量控制与存量管理,确保2018年初中、高中毕业班团学比分别控制在30%、60%以内。

四、围绕中心抓服务

紧扣为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的青年运动时代主题,坚持“党政所需、青年所盼、团委所能”原则,把组织动员青年投身脱贫攻坚、乡村振兴、市民素质提升作为“围绕中心、服务大局”的工作重点。

14、扎实开展青春助力脱贫攻坚行动。一是坚持扶贫跟“扶志”、“扶智”相结合,重点围绕服务农村留守儿童,开展“情暖童心”志愿公益行动,组织开展行知学堂、梦想学院进乡村、“爱心全家福”等活动,帮助农村困难少年儿童健康全面成长。二是以全区农村“三变”改革为突破,确定1个集体经济薄弱的贫困村,对接社会资源,整合青企协、青联力量,壮大村级集体经济。三是依托电子商务协会,推动农村电子商务发展,加强村级电商网点建设,带动优质农产品上行和优质日用品下行,促进农户增收节支。

15、扎实开展青春助力乡村振兴行动。一是开展第二届农业农村项目创业创新大赛;二是开展农村青年致富带头人(“领头雁”)评选活动;三是动员广大青年参与美丽乡村建设及农村三大革命工作,结合“河长制”“林长制”工作开展青少年生态环保志愿服务活动;四是加强各村青年优秀人才的收集整理和紧密联系工作。

16、扎实推进志愿服务工作,巩固文明创建成果。推进团员注册成为志愿者,确保注册率达到95%、年人均服务时长达25小时;积极培育和扶持壮大宣州区社会公益志愿服务组织,探索建立志愿者社会化回馈机制;创新开展“小手拉大手、大手扶小手”志愿服务,引导团员、少先队员广泛开展志愿服务活动;持续开展“暖冬行动”等志愿服务活动;继续举办志愿服务项目大赛,参与宣城市第二届志愿服务项目大赛,形成“我为人人、人人为我”的浓厚氛围,带动更多市民争做志愿者、理解志愿者、服务志愿者,打造志愿服务的城市名片和城市文化。

17、充分发挥青年企业家协会的桥梁纽带作用。依托宣州区青年企业家协会,开展“青年人大代表政协委员面对面活动”、“改革开放40周年——宣州区优秀青年企业家”评选表彰工作,加强与“海峡两岸青年创业就业示范点”的联系。

 

 


第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

附表1

 

 

 

    2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入            

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

110.62

一、一般公共服务支出

92.43

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    事业收入

 

六、科学技术支出

 

    经营收入 

 

七、文化体育与传媒支出

 

    上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

8.53

    附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

    其他

 

十、医疗卫生与计划生育支出

2.85

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

6.81

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

本年收入合计

110.62

二十二、预备费

 

上年结余收入

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

110.62

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

110.62

支出总计

110.62

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 


 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

110.62

 

110.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

92.43

 

92.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20129

  群众团体事务

92.43

 

92.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012901

    行政运行(群众团体事务)

50.43

 

50.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

42.00

 

42.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.53

 

8.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

8.53

 

8.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.53

 

8.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.85

 

2.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

2.85

 

2.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

2.85

 

2.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.81

 

6.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

6.81

 

6.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

5.48

 

5.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

1.33

 

1.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

附表3

 

 

 

 

2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

110.62

68.62

42.00

201

一般公共服务支出

92.43

50.43

42.00

20129

  群众团体事务

92.43

50.43

42.00

2012901

    行政运行(群众团体事务)

50.43

50.43

 

2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

42.00

 

42.00

208

社会保障和就业支出

8.53

8.53

 

20805

  行政事业单位离退休

8.53

8.53

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.53

8.53

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.85

2.85

 

21011

  行政事业单位医疗

2.85

2.85

 

2101101

    行政单位医疗

2.85

2.85

 

221

住房保障支出

6.81

6.81

 

22102

  住房改革支出

6.81

6.81

 

2210201

    住房公积金

5.48

5.48

 

2210202

    提租补贴

1.33

1.33

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

 

 

 

    2018年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入            

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

 

一、一般公共服务支出

92.43

92.43

 

 

   (一)一般公共预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

   (二)政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

   (三)国有资本经营预算拨款

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

110.62

六、科学技术支出

 

 

 

 

   (一)一般公共预算拨款

110.62

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常性收入预算拨款

110.62

八、社会保障和就业支出

8.53

8.53

 

 

    国库管理非税收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

  (二)政府性基金预算拨款

 

十、医疗卫生支出

2.85

2.85

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

6.81

6.81

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

110.62

支出总计

110.62

110.62

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

  

 

部门公开表5

    2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目

合计

基本支出

项目支出

 

合计

110.62

68.62

42.00

201

一般公共服务支出

92.43

50.43

42.00

20129

  群众团体事务

92.43

50.43

42.00

2012901

    行政运行(群众团体事务)

50.43

50.43

 

2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

42.00

 

42.00

208

社会保障和就业支出

8.53

8.53

 

20805

  行政事业单位离退休

8.53

8.53

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.53

8.53

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.85

2.85

 

21011

  行政事业单位医疗

2.85

2.85

 

2101101

    行政单位医疗

2.85

2.85

 

221

住房保障支出

6.81

6.81

 

22102

  住房改革支出

6.81

6.81

 

2210201

    住房公积金

5.48

5.48

 

2210202

    提租补贴

1.33

1.33

 

 

 

 

部门公开表6

 

附表6

 

 

     2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

68.62

 

工资福利支出

62.56

30101

  基本工资

20.84

30102

  津贴补贴

21.50

30103

  奖金

1.74

30107

  绩效工资

1.62

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.53

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.85

30113

  住房公积金

5.48

 

商品和服务支出

6.06

30201

  办公费

0.80

30202

  印刷费

0.80

30228

  工会经费

0.53

30229

  福利费

0.03

30239

  其他交通费用

3.90

 

 

部门公开表7

 

2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

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注:共青团宣州区委没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,固本表无数据。

 

 

 

 

 

 

2018年部门国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:共青团宣州区委没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营预算支出,固本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团宣州区委2018年财政拨款收支预算110.62万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款;按资金年度分为:当年财政拨款收入110.62万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务92.43万元,占83.56%;社会保障和就业支出8.53万元,占7.71%;医疗卫生支出2.85万元,占2.58%;住房保障支出6.81万元,占6.16%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团宣州区委2018年一般公共预算拨款110.62万元,比2017年预算拨款增加9.51万元,增长9.41%,增长原因主要有在职人员调增工资导致的社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出经费增加,因群团改革和志愿服务指导工作业务要求而导致的行政运行(群众团体事务)经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出92.43万元,占83.56%;社会保障和就业支出8.53万元,占7.71%;医疗卫生支出2.85万元,占2.58%;住房保障支出6.81万元,占6.16%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算92.43万元,比2017年预算增加6.68万元,增长7.79%,增长原因主要是因群团改革和志愿服务指导工作业务要求而导致的行政运行(群众团体事务)经费增加。其中:“行政运行”预算50.43万元,主要用于保障团区委机关和所属事业单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务管理”预算42万元,主要用于团区委机关和所属事业单位发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算8.53万元,比2017年预算增加1.23万元,增长16.85%,增长原因主要是在职人员调增工资等。其中:“行政事业单位离退休”预算8.53万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算2.85万元,比2017年预算增加0.48万元,增长20.25%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算2.85万元,主要用于团区委机关及所属事业预算单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算6.81万元,比2017年预算增加5.69万元,增长19.68%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算5.48万元,“提租补贴”预算1.33万元,主要用于团区委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

共青团宣州区委2018年一般公共预算基本支出68.62万元,其中:

工资福利支出62.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出6.06万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0万元。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

共青团宣州区委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团宣州区委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,共青团宣州区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团宣州区委2018年收支总预算110.62万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

共青团宣州区委2018年收入预算110.62万元,其中:一般公共预算拨款收入110.62万元,占100%,比2017年预算增加6.68万元,增长7.79%,增长原因主要是因群团改革和志愿服务指导工作业务要求而导致的行政运行(群众团体事务)经费增加。

八、关于2018年支出预算情况说明

共青团宣州区委2018年支出预算110.62万元,比2017年预算增加6.68万元,增长7.79%,增长原因主要是因群团改革和志愿服务指导工作业务要求而导致的行政运行(群众团体事务)经费增加。其中,基本支出50.43万元,占45.59%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出42万元,占37.97%,主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

共青团宣州区委2018年机关运行经费财政拨款预算6.06万元,主要用于保障团区委机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(二)政府采购情况。

共青团宣州区委2018年各单位政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

共青团宣州区委各单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

共青团宣州区委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。