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索引号: 1134170374892510X0/202002-00074 组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 向阳街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2019年度向阳街道办事处的各具体专项资金的管理清单 文号:
生成日期: 2020-02-19 发布日期: 2020-02-19
索引号: 1134170374892510X0/202002-00074
组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 向阳街道办事处
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2019年度向阳街道办事处的各具体专项资金的管理清单
文号:
生成日期: 2020-02-19
发布日期: 2020-02-19
2019年度向阳街道办事处的各具体专项资金的管理清单
发布时间:2020-02-19 16:16 来源:宣州区政府 浏览次数: 字体:[ ]

财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:宣城市宣州区向阳街道办事处 2018年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1 2 3     4 5 6 7 8 9 10 11 12     13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 11,321,206.00 11,321,206.00 11,321,200.00 一、一般公共服务支出 31 8,050,601.00 8,050,601.00 0.00 8,050,601.00 8,050,601.00 0.00 8,050,600.00 8,050,600.00 0.00 一、基本支出 54 37,224,207.00 11,321,206.00 25,903,001.00 37,224,207.00 11,321,206.00 25,903,001.00 37,224,200.00 11,321,200.00 25,903,000.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 25,903,001.00 25,903,001.00 25,903,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 6,067,705.00 6,067,705.00 0.00 6,067,705.00 6,067,705.00 0.00 6,067,700.00 6,067,700.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 31,156,502.00 5,253,501.00 25,903,001.00 31,156,502.00 5,253,501.00 25,903,001.00 31,156,500.00 5,253,500.00 25,903,000.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 78,101.00 78,101.00 0.00 78,101.00 78,101.00 0.00 78,100.00 78,100.00 0.00 60
8 八、社会保障和就业支出 38 1,516,901.00 1,516,901.00 0.00 1,516,901.00 1,516,901.00 0.00 1,516,900.00 1,516,900.00 0.00 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 661,701.00 661,701.00 0.00 661,701.00 661,701.00 0.00 661,700.00 661,700.00 0.00 62
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63
11 十一、城乡社区支出 41 25,903,001.00 0.00 25,903,001.00 25,903,001.00 0.00 25,903,001.00 25,903,000.00 0.00 25,903,000.00 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42 123,301.00 123,301.00 0.00 123,301.00 123,301.00 0.00 123,300.00 123,300.00 0.00     工资福利支出 65 4,550,800.00 4,550,800.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 31,156,500.00 5,253,500.00 25,903,000.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 1,516,900.00 1,516,900.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息及费用支出 68 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     资本性支出(基本建设) 69 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     资本性支出 70 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企业补助(基本建设) 71 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 890,601.00 890,601.00 0.00 890,601.00 890,601.00 0.00 890,600.00 890,600.00 0.00     对企业补助 72 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对社会保障基金补助 73 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 74 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76
本年收入合计 24 37,224,207.00 37,224,207.00 37,224,200.00 本年支出合计 77 37,224,207.00 11,321,206.00 25,903,001.00 37,224,207.00 11,321,206.00 25,903,001.00 37,224,200.00 11,321,200.00 25,903,000.00 本年支出合计 77 37,224,207.00 11,321,206.00 25,903,001.00 37,224,207.00 11,321,206.00 25,903,001.00 37,224,200.00 11,321,200.00 25,903,000.00
25 78 78
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 82 82
总计 30 37,224,207.00 37,224,207.00 37,224,200.00 总计 83 37,224,207.00 11,321,206.00 25,903,001.00 37,224,207.00 11,321,206.00 25,903,001.00 37,224,200.00 11,321,200.00 25,903,000.00 总计 83 37,224,207.00 11,321,206.00 25,903,001.00 37,224,207.00 11,321,206.00 25,903,001.00 37,224,200.00 11,321,200.00 25,903,000.00