索引号: | 113417030032497338/201909-00180 | 组配分类: | 政府办年度财政决算 |
发布机构: | 宣州区人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2018年度宣州区人民政府办公室(本级)部门决算 | 文号: | |
生成日期: | 2019-09-12 | 发布日期: | 2019-09-12 |
索引号: | 113417030032497338/201909-00180 |
组配分类: | 政府办年度财政决算 |
发布机构: | 宣州区人民政府 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2018年度宣州区人民政府办公室(本级)部门决算 |
文号: | |
生成日期: | 2019-09-12 |
发布日期: | 2019-09-12 |
2019年9月
目 录
第一部分 宣州区人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区人民政府办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
2018年宣州区人民政府办公室本级部门决算情况和说明
第一部分 宣州区人民政府办公室概况
一、区人民政府办公室主要职责
(一)起草、审核以区政府、区政府办公室名义发出的公文;办理上级党政机关和其他市(县、区)发送的公文。
(二)负责区政府会议和政务活动的组织安排;协助区政府负责同志组织实施会议决定事项。
(三)研究区政府各部门、乡镇街道以及其他单位请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府审批。
(四)督促检查区政府各部门、乡镇街道及其他单位对区政府决定事项、区政府负责同志重要批示的贯彻落实情况。
(五)协助区政府负责同志做好由区政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。
(六)负责全区目标管理绩效考核和承担市目标管理绩效考核任务的分解、协调和调度工作。
(七)负责区政府政务公开工作,落实区政府信息公开工作;协调解读区政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息;负责区政府门户网站建设和运行维护。
(八)负责区人大、政协转交区政府的有关议案、建议、提案办理工作。
(九)负责组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向区政府领导反映情况,提出工作建议。
(十)负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况,并协调处理区直部门、乡镇街道和人民群众向区政府反映的重要问题。
(十一)负责公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定相关规划、制度并组织实施,组织开展能耗统计、检测和评价工作。
(十二)贯彻执行国家和省、市对外方针政策,研究拟定全区外事工作规章制度和具体措施、办法;检查有关部门和单位贯彻执行和落实情况;协调指导全区外事活动和对外友好交往,承办区级领导的对外交往事宜;指导和协调有关部门处理涉外突发事件,参与处理涉外案件。
(十三)综合管理全区因公出国(境)工作,指导和协调我区的外事工作,办理全区重大涉外事务,掌握全区外事工作情况和外国人在我区的情况。
(十四)围绕全区的经济建设和对外开放进行外事调研,为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。
(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,宣州区人民政府办公室2018年度部门决算包括:区人民政府办公室本级决算,与预算持平。
纳入宣州区人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宣州区人民政府办公室本级 |
第二部分 宣州区人民政府办公室2018年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:宣城市宣州区人民政府办公室 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,361.08 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1,153.45 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 100.68 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 37.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 69.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,361.08 | 本年支出合计 | 58 | 1,361.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 1,361.08 | 总计 | 65 | 1,361.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:宣城市宣州区人民政府办公室 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,361.08 | 1,361.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,153.45 | 1,153.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,153.45 | 1,153.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 521.35 | 521.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 572.15 | 572.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010307 | 法制建设 | 59.95 | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 100.68 | 100.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 100.68 | 100.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:宣城市宣州区人民政府办公室 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,361.08 | 1,361.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,153.45 | 1,153.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,153.45 | 1,153.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 521.35 | 521.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 572.15 | 572.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010307 | 法制建设 | 59.95 | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 100.68 | 100.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 100.68 | 100.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:宣城市宣州区人民政府办公室 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,361.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,153.45 | 1,153.45 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 100.68 | 100.68 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,361.08 | 本年支出合计 | 55 | 1,361.08 | 1,361.08 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 1,361.08 | 总计 | 60 | 1,361.08 | 1,361.08 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:宣城市宣州区人民政府办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,361.08 | 1,361.08 | 0.00 | 1,361.08 | 1,361.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.45 | 1,153.45 | 0.00 | 1,153.45 | 1,153.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.45 | 1,153.45 | 0.00 | 1,153.45 | 1,153.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.35 | 521.35 | 0.00 | 521.35 | 521.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.15 | 572.15 | 0.00 | 572.15 | 572.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010307 | 法制建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.95 | 59.95 | 0.00 | 59.95 | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.68 | 100.68 | 0.00 | 100.68 | 100.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.68 | 100.68 | 0.00 | 100.68 | 100.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:宣城市宣州区人民政府办公室 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 712.59 | 302 | 商品和服务支出 | 507.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 235.20 | 30201 | 办公费 | 15.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 192.07 | 30202 | 印刷费 | 5.59 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 32.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 23.10 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 17.84 | 30205 | 水费 | 0.01 | 310 | 资本性支出 | 121.01 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.86 | 30206 | 电费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.94 | 30207 | 邮电费 | 12.39 | 31002 | 办公设备购置 | 5.11 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 37.72 | 30211 | 差旅费 | 16.37 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 52.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 3.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 115.90 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 200.48 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 31.88 | 30214 | 租赁费 | 40.70 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 10.88 | 30216 | 培训费 | 1.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.31 | 30217 | 公务接待费 | 9.56 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.91 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.83 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 106.35 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.05 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.09 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.04 | 30239 | 其他交通费用 | 33.29 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.27 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 733.04 | 公用经费合计 | 628.05 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:宣城市宣州区人民政府办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门:宣城市宣州区人民政府办公室 | 单位:万元 | |||
项目 | 预算数 | 决算数 | ||
合计 | 30.60 | 23.57 | ||
因公出国(境)费 | 15.00 | 3.91 | ||
公务接待费 | 9.60 | 9.56 | ||
公务用车购置及运行费 | 6.00 | 10.09 | ||
其中:公务用车运行维护费 | 6.00 | 10.09 | ||
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
第三部分 宣州区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1361.08万元,支出总计1361.08万元。与2017年收、支1199.36万元相比,收、支总计各增加161.72万元,增长13.48%。其中:1、行政运行减少151.27万元,主要原因:2017年决算收入中含奖金158.4万元,2018年度双拥及创建文明城奖金138.35万元,资金性质为往来款,不在预算内;2、一般行政管理事务增加263.6万元,主要原因是:信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元;3、法制建设增加59.95万元,主要原因:2018年增加法律顾问费45万元、法制工作经费14.95万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1361.08万元,其中:财政拨款收入1361.08万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1361.08万元,其中:基本支出1361.08万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1361.08万元;支出总计1361.08万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加161.72万元,增长13.48%。其中:1、行政运行减少151.27万元,主要原因:2017年决算收入中含奖金158.4万元,2018年度双拥及创建文明城奖金138.35万元,资金性质为往来款,不在预算内;2、一般行政管理事务增加263.6万元,主要原因是:信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元;3、法制建设增加59.95万元,主要原因:2018年增加法律顾问费45万元、法制工作经费14.95万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入决算1361.08万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入决算与2017年决算相比增加161.72万元,增长13.48%。其中:1、行政运行减少151.27万元,主要原因:2017年决算收入中含奖金158.4万元,2018年度双拥及创建文明城奖金138.35万元,资金性质为往来款;2、一般行政管理事务增加263.6万元,主要原因是:信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元;3、法制建设增加59.95万元,主要原因:2018年增加法律顾问费45万元、法制工作经费14.95万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1361.08万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加161.72万元,减少19.19%。其中:1、行政运行减少151.27万元,主要原因:2017年决算收入中含奖金158.4万元,而2018年度双拥及创建文明城奖金138.35万元,资金性质为往来款,不在预算内;2、一般行政管理事务增加263.6万元,主要原因是:信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元;3、法制建设增加59.95万元,主要原因:2018年增加法律顾问费45万元、法制工作经费14.95万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1361.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1153.45万元,占84.75%;社会保障和就业支出100.68万元,占7.4%;医疗卫生与计划生育支出37.72万元,占2.77%;住房保障支出69.23万元,占5.08%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1018.37万元,支出决算为1361.08万元。决算数大于预算数的主要原因:一是国家政策调资增加因素;二是一般行政管理事务增加263.6万元即信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元、12月追加办公运转经费46万元。
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务
(款)行政运行(项)。年初预算为490.37万元,支出决算为521.37万元,决算数大于预算数的主要原因是国家政策调资增加因素。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为273.74万元,支出决算为572.15万元,决算数大于预算数的主要原因是信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元。12月追加办公运转经费46万元。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算5.45万元,支出决算10.88万元,决算数大于预算数的主要原因是预算编制有误。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算81.86万元,支出决算81.86万元。
社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算7.94万元,支出预算7.94万元。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位(项)。年初预算37.72万元,支出决算37.72万元。
6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算52.93万元,支出决算52.93万元。
7.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算16.3万元,支出决算16.3万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1361.08万元,其中人员经费733.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费628.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度宣州区人民政府办公室机关运行经费628.05万元,比2017年增加376.2万元,增长149%.增长主要原因是信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元、法律顾问费59.95万元、12月追加办公运转经费46万元。
(二)政府采购支出情况。
2018年度宣州区人民政府办公室本级政府采购支出总额249.07万元,其中:政府采购货物支出121.4万元,政府采购服务支出127.67万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,区政府办本级共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,宣城市宣州区人民政府办公室按照指向明确、合理可行的原则,对2018年度25个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金333.74万元。全年共组织对25个项目进行了绩效自评,涉及财政资金333.74万元。评价结果显示,各项目基本达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
宣城市宣州区人民政府办公室2018年度无区财政局批复的绩效目标项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年9月11日
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